84C42177.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021770000  │              │              │              │
  │73│  │  │國立臺灣藝術教│        92,950│        81,469│        11,481│國立臺灣藝術教育館本年度預算數92,950千元,較
  │  │  │  │育館          │              │              │              │上年度法定預算數81,469千元,增加11,481千元。
  │  │  │  │  5321770100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,119│        31,145│         1,974│
  │  │  │  │  5321770101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,569│        30,578│         1,991│1.本年度預算數32,569千元,包括人事費21,401千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,937千元,維護費 3,195千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 766千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,401千元,較上年度淨增 1,589
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人,計減列 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之人事費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,168千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 402千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人,計減列 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌事務費13千元、辦公器具養護費 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、上下班車票費 7千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列館舍用地租金 1,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋建築修繕費 4千元、辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元,合共 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列稅金、油料、保險、非消耗品等專項事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列水電費及服務員之服裝費等 1,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列車輛養護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦公設施養護費等 715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │         115千元。
  │  │  │  │  5321770102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           550│           567│           -17│1.本年度預算數 550千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少17千元。
  │  │  │  │  5321771000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        59,500│        49,309│        10,191│本科目係由原「藝術教育研究與推廣」、「藝術展
  │  │  │  │              │              │              │              │覽及演出」等科目合併改設。
  │  │  │  │  5321771001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藝術教育研究與│        36,564│        29,193│         7,371│1.本年度預算數36,564千元,包括人事費 4,740千
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  元,業務費29,794千元,維護費 648千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費11,400千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術教育講座 3,000千元,與上年度同,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,040千元以文物書畫研習班收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正藝廊展覽活動經費14,164千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列辦理第十四屆全國美展前期活動經費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列辦理國民中、小學美術班學生作品專輯編
  │  │  │  │              │              │              │              │    印等經費 1,500千元。
  │  │  │  │  5321771002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│藝術展覽及演出│        22,936│        20,116│         2,820│1.本年度預算數22,936千元,包括人事費 1,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,102千元,旅運費 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理藝術展覽及演出14,664千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育部文藝創作獎經費 4,868千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列推廣全省中、小學戲劇藝術教育 3,404千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321779000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           200│           884│          -684│
  │  │  │  │  5321779010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           200│           800│          -600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及印表機等購置費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5321779019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│            84│           -84│上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列84千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5321779800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           131│           131│             0│仍照上年度預算數編列。
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