84C42177.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021770000 │ │ │ │ │73│ │ │國立臺灣藝術教│ 92,950│ 81,469│ 11,481│國立臺灣藝術教育館本年度預算數92,950千元,較 │ │ │ │育館 │ │ │ │上年度法定預算數81,469千元,增加11,481千元。 │ │ │ │ 5321770100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,119│ 31,145│ 1,974│ │ │ │ │ 5321770101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,569│ 30,578│ 1,991│1.本年度預算數32,569千元,包括人事費21,401千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,937千元,維護費 3,195千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 766千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,401千元,較上年度淨增 1,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人,計減列 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,168千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 402千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人,計減列 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費13千元、辦公器具養護費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、上下班車票費 7千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列館舍用地租金 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 4千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元,合共 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列稅金、油料、保險、非消耗品等專項事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列水電費及服務員之服裝費等 1,318千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列車輛養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦公設施養護費等 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 115千元。 │ │ │ │ 5321770102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 550│ 567│ -17│1.本年度預算數 550千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少17千元。 │ │ │ │ 5321771000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 59,500│ 49,309│ 10,191│本科目係由原「藝術教育研究與推廣」、「藝術展 │ │ │ │ │ │ │ │覽及演出」等科目合併改設。 │ │ │ │ 5321771001 │ │ │ │ │ │ │ 1│藝術教育研究與│ 36,564│ 29,193│ 7,371│1.本年度預算數36,564千元,包括人事費 4,740千 │ │ │ │推廣 │ │ │ │ 元,業務費29,794千元,維護費 648千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費11,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術教育講座 3,000千元,與上年度同,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,040千元以文物書畫研習班收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正藝廊展覽活動經費14,164千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列辦理第十四屆全國美展前期活動經費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列辦理國民中、小學美術班學生作品專輯編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印等經費 1,500千元。 │ │ │ │ 5321771002 │ │ │ │ │ │ │ 2│藝術展覽及演出│ 22,936│ 20,116│ 2,820│1.本年度預算數22,936千元,包括人事費 1,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,102千元,旅運費 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝術展覽及演出14,664千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育部文藝創作獎經費 4,868千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列推廣全省中、小學戲劇藝術教育 3,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321779000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 200│ 884│ -684│ │ │ │ │ 5321779010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 200│ 800│ -600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5321779019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 84│ -84│上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列84千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5321779800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 131│ 131│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |