84C42183.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021830000  │              │              │              │
  │81│  │  │國立海洋生物博│        32,385│        35,807│        -3,422│國立海洋生物博物館籌備處本年度預算數32,385千
  │  │  │  │物館籌備處    │              │              │              │元,較上年度法定預算數35,807千元,減少 3,422
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5321830100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        16,742│        15,196│         1,546│
  │  │  │  │  5321830101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        16,432│        14,826│         1,606│1.本年度預算數16,432千元,包括人事費13,668千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,578千元,維護費87千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   829千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,668千元,較上年度增加 1,851
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,764千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 245千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費10千元,車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列公務車保險費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
  │  │  │  │  5321830102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           310│           370│           -60│1.本年度預算數 310千元,包括業務費 210千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費46千元,材料費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  體及訓練等經費,較上年度通案減列業務費58千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2千元,合共60千元。
  │  │  │  │  5321831000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        12,293│        16,911│        -4,618│本科目係由上年度「博物館業務」科目改設。
  │  │  │  │  5321831020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示企劃與研究│        12,293│        16,911│        -4,618│1.本年度預算數12,293千元,包括人事費 370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 7,668千元,維護費 327千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,475千元,材料費 1,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 370千元,較上年度減列人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 6,454千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,909千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)博物館專才培訓 1,358千元,較上年度減列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 302千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)展示品研製 548千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)水族教育實驗站 3,563千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費50千元,維護費 9千元,材料費 686
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 745千元。
  │  │  │  │  5321839000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,350│         3,700│          -350│
  │  │  │  │  5321839010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           400│           700│          -300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設備經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度個人電腦等預算業已編竣,所列 700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  5321839019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,950│         3,000│           -50│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置一般辦公室設備及海洋生物飼養設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度標本、維護設備等預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,如數減列。
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