84C42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │82│ │ │國立臺灣史前文│ 85,880│ 93,203│ -7,323│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數85,8 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │80千元,較上年度法定預算數93,203千元減少 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │23千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,887│ 10,249│ 638│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,887│ 10,249│ 638│1.本年度預算數10,887千元,包括人事費 7,753千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,987千元,維護費 223千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 654千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,753千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,134千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費10千元,車輛油料費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及非消耗品 4千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元,合共 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實伸算增列房舍租金 150千元,車輛稅金 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元及車輛保險費36千元,合共 189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 6千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 24,770│ 25,166│ -396│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 24,770│ 25,166│ -396│1.本年度預算數24,770千元,包括人事費10,781千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費11,575千元,維護費 393千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 4,984千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣訓練經費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 6,202千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,291千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務管理業務經費 2,112千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 植栽育苗經費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 691千元,較上年度依通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費21千元。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 50,223│ 57,788│ -7,565│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 40,000│ 50,000│ -10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本館建築、景觀及卑南文化公園工程款30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.博物館展示設計製作費10,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,000千元。 │ │ │ │ 5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,000│ 788│ 212│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關週邊設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,223│ 7,000│ 2,223│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備及圖書購置費 1,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標本及維護設備購置 7,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度考古研究設備等預算業已編竣,所列 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |