84C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5926100000 │ │ │ │ │ 4│ │ │工業局 │ -│ 4,093,879│ -4,093,879│ │ │ │ │ 5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,656│ 102,324│ 2,332│ │ │ │ │ 5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 65,053│ 59,011│ 6,042│1.本年度預算數65,053千元,包括人事費52,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,841千元,維護費 2,644千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 264千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,802千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,251千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費43千元,辦公器具養護費 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列公務車輛保險費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列統籌事務費98千元、油料費67千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、退休退職人員三節慰問金 9千元、合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增非消耗品辦公桌椅購置費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列分攤辦公大樓保全人員費、清潔費及水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費 1,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列空調、電梯、消防等設備養護費27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 39,603│ 43,313│ -3,710│1.本年度預算數39,603千元,包括人事費 5,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,050千元,維護費 642千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,645千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務35,723千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]其他資訊系統及主機系統轉換、網路系統開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發、購置、建檔減列 4,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦機房設備養護費 642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 235千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加國外考察旅費如列數。 │ │ │ │ 5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 233,700│ 212,406│ 21,294│ │ │ │ │ 5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 18,839│ 17,112│ 1,727│1.本年度預算數18,839千元,包括人事費17,508千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 1,000千元,旅運費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,508千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加軍公民營配合發展動員整備作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 331千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 408千元。 │ │ │ │ 5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 15,978│ 14,753│ 1,225│1.本年度預算數15,978千元,包括人事費15,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 405千元,旅運費 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,010千元,較上年度淨增 1,689 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,529千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 332千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輔導國內化學工業開拓市場業務費34千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 439千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 20,614│ 18,398│ 2,216│1.本年度預算數20,614千元,包括人事費19,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 549千元,旅運費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,231千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 222千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製及資料蒐集等業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 645千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 217千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 17,988│ 17,294│ 694│1.本年度預算數17,988千元,包括人事費14,079千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 614千元,旅運費 982千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,079千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加工業用地審查費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 982 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 29,095│ 20,225│ 8,870│1.本年度預算數29,095千元,包括人事費17,490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,948千元,旅運費 6,307千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,371千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 5,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 517千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兩年一次輪辦之「中法工業技術合作會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議」業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列中日、中法等國際合作案件業務費 121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列印製工業簡介等印刷費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 7,574千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 6,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列參加中法科技會議、GATT談判會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 等旅費 5,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助1994年商業週刊亞洲高階主管研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會 1,350千元。 │ │ │ │ 5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 18,451│ 16,650│ 1,801│1.本年度預算數18,451千元,包括人事費17,533千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 518千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,791千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 9千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加參加國際電子零件認證年會旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費47千元。 │ │ │ │ 5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 112,735│ 107,974│ 4,761│1.本年度預算數 112,735千元,包括人事費20,895 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,845千元,維護費22千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,029千元,設備及投資 120千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,200千元,委辦費64,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,128千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費16,815千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,414千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全國工廠校正、查估業務費 4,214千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 532千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,103 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 549千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推展勞工行政及工業安全經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費14,887千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推行污染防治工作業務經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列工業減廢技術研討會優良廠商選拔經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,014千元。 │ │ │ │ 5926102100 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業升級輔導 │ 2,648,385│ 3,046,066│ -397,681│ │ │ │ │ 5926102131 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業技術升級 │ 1,797,469│ 2,003,280│ -205,811│1.本年度預算數 1,797,469千元,包括業務費37,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 780,000千元,委辦費 978,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略性技術輔導工作經費54,340千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少業務費 265千元及依委辦費撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列25,000千元,合共25,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動機械工業技術升級工作經費88,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則及通案規定減列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 566,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 157,002千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列協助國內傳統工業技術升級計畫之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 152,294 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,065,939千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減13,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列主導性新產品開發輔導計畫之補助費90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列主導性新產品開發輔導計畫業務費 254 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列推動工業合作專案計畫及軟體工業五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展計畫委辦費77,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃與評估工作經費22,664千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 445千元。 │ │ │ │ 5926102132 │ │ │ │ │ │ │ 2│產業技術輔導 │ 721,777│ 892,311│ -170,534│1.本年度預算數 721,777千元,包括業務費 3,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 717,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化工作經費 171,898千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少65,919千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列生產自動化技術輔導等計畫之業務費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列59,876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質工作經費 244,321千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少53,123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列全面提高產品品質等計畫之業務費 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列43,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 195,908千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少全面提升工業設計能力計畫之業務費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元及依委辦費撙節原則及通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,892千元,合共41,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 109,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少推動中心衛星工廠制度研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等之業務費 9,300千元及依委辦費撙節原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 350千元,合共 9,650千元。 │ │ │ │ 5926102133 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 64,580│ 52,850│ 11,730│1.本年度預算數64,580千元,均屬委辦費。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費39,650千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增26,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列「進口救濟處理委員會」補助費 3,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列保護智慧財產權宣導、專案計畫成果推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣等經費29,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費17,730千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列 4,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費 7,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5926102134 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業分析研究 │ 64,559│ 97,625│ -33,066│1.本年度預算數64,559千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)產業規劃研究工作經費57,559千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依委辦費撙節原則及通案規定減列21,266千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業調查分析工作經費 7,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依委辦費撙節原則核實減列11,800千元。 │ │ │ │ 5926102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 280,259│ 355,847│ -75,588│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 200,779│ 267,697│ -66,918│1.本年度預算數 200,779千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 136,779千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少67,884千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動污染防治技術服務團等計畫之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列63,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢輔導工作經費64,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加工業減廢示範及推廣輔導、工業減廢資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務 966千元。 │ │ │ │ 5926102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 79,480│ 88,150│ -8,670│1.本年度預算數79,480千元,包括業務費 4,330千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,委辦費75,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業安全衛生技術服務及輔導工作經費41,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 4,645千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工業安全衛生技術服務團等計畫之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)化學工廠災害預防與應變處理輔導工作經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,870千元,較上年度通案減列業務費44千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 依委辦費撙節原則核實減列 3,981千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,025千元。 │ │ │ │ 5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 274,291│ 317,066│ -42,775│1.本年度預算數 274,291千元,包括業務費 485千 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 元,委辦費 273,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費62,881千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費51,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加工業設計及機械工業人才培訓計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化產業人才培訓工作經費74,170千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少業務費 910千元及依委辦費撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則核實減列 8,186千元,合共 9,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費53,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則核實減列25,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費 8,720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工業區規劃人才培訓經費 6,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工業區開發管理人才培訓經費 1,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 54,850│ 53,500│ 1,350│1.本年度預算數54,850千元,均屬委辦費。 │ │ │ │理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發研究工作經費23,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則及通案規定減列11,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費31,650千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區工業用水整體規劃、工業區綠化之評估、 │ │ │ │ │ │ │ │ 育苗及教育訓練等經費13,150千元。 │ │ │ │ 5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,008│ 1,508│ 500│ │ │ │ │ 5926109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 600│ -│ 600│購置電腦網路設備 500千元及電腦補助教學投影設 │ │ │ │ │ │ │ │備 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ 5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,508│ -1,508│上年度汰換小型客貨車四輛購置費預算已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,508千元,如數減列。 │ │ │ │ 5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,408│ -│ 1,408│購置簡報室、會議室播音系統及飲水機等經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |