84C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國際貿易局及所│ 701,706│ 723,641│ -21,935│國際貿易局及所屬本年度預算數 701,706千元,較 │ │ │ │屬 │ │ │ │上年度法定預算數 723,641千元,減少21,935千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,401│ 139,312│ 6,089│ │ │ │ │ 6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 145,401│ 139,312│ 6,089│1.本年度預算數 145,401千元,包括人事費 134,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,事務費 7,577千元,維護費 1,399千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,654千元,特別費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,363千元,較上年度淨增 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 4人,計減列 9人之人事費 3,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,038千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 8人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 141千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,及其他事務費18千元,合共 240元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費17千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費12千元,合共29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列空調設備保養維護費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列本局及高雄辦事處辦公房舍之一次性修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實減列車輛保險費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列外語訓練經費 231千元。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 168,482│ 156,619│ 11,863│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易管理 │ 43,213│ 40,512│ 2,701│1.本年度預算數43,213千元,包括人事費42,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,904千元,較上年度淨增 2,803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易管理旅運費 309千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列 102千元。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易管理 │ 42,916│ 40,183│ 2,733│1.本年度預算數42,916千元,包括人事費42,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,823千元,較上年度淨增 2,764 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易管理旅運費93千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則及通案規定減列31千元。 │ │ │ │ 6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│歐美地區貿易業│ 18,726│ 17,146│ 1,580│1.本年度預算數18,726千元,包括人事費18,581千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,旅運費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,581千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 145千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則及通案規定減列48千元。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他地區貿易業│ 23,566│ 21,554│ 2,012│1.本年度預算數23,566千元,包括人事費23,478千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)其他地區貿易業務旅運費88千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則及通案規定減列30千元。 │ │ │ │ 6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易廠商管理 │ 33,602│ 31,262│ 2,340│1.本年度預算數33,602千元,包括人事費33,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,376千元,較上年度淨增 2,414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易廠商管理旅運費 226千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列74千元。 │ │ │ │ 6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類管理 │ 6,459│ 5,962│ 497│1.本年度預算數 6,459千元,包括人事費 6,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,423千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類管理旅運費36千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則及通案規定減列11千元。 │ │ │ │ 6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 385,661│ 425,397│ -39,736│ │ │ │ │ 6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│加強對日經貿工│ 61,102│ 74,772│ -13,670│1.本年度預算數61,102千元,包括業務費 877千元 │ │ │ │作 │ │ │ │ ,旅運費 517千元,補助及捐助13,658千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費46,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,214 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理台灣產品展經費17,733千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列16,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)對日產銷協調經費25,207千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,032千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 9,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增對日通產省之業務諮商經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增補助東亞經濟會議中華民國委員會舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 幹部會議及東亞經濟會議中日雙方代表聯席 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議經費 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查市場及追蹤聯繫經費 337千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則及通案規定減列 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)對日經貿交流經費 877千元,較上年度減少業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,313千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加展場租金及佈置費 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增設置對日貿易據點經費12,809千元。 │ │ │ │ 6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 201,765│ 210,133│ -8,368│1.本年度預算數 201,765千元,包括補助及捐助 2 │ │ │ │象 │ │ │ │ ,300千元,委辦費 189,465千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及台灣精品標誌管理工作經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加人事費等經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 120,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度依通案規定減列業務費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國家產品形象週活動經費34,769千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列人事費 3,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費14,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依通案規定減列業務費 4,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依通案規定減列資料費等經費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 122,794│ 140,492│ -17,698│1.本年度預算數 122,794千元,均屬委辦費。 │ │ │ │管理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)諮商談判經費26,630千元,較上年度依委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則核實減列 4,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紡織品配額管理作業經費62,978千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列11,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)紡織品配額電腦作業經費33,186千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 831千元。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,171│ 1,322│ -151│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 671│ 1,322│ -651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元、公務機車 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 123千元,合共 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車、公務轎車、旅行車等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 1,322千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 500│ -│ 500│汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |