84C42620.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026200000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │國際貿易局及所│       701,706│       723,641│       -21,935│國際貿易局及所屬本年度預算數 701,706千元,較
  │  │  │  │屬            │              │              │              │上年度法定預算數 723,641千元,減少21,935千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6126200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       145,401│       139,312│         6,089│
  │  │  │  │  6126200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       145,401│       139,312│         6,089│1.本年度預算數 145,401千元,包括人事費 134,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,事務費 7,577千元,維護費 1,399千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,654千元,特別費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,363千元,較上年度淨增 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,工友 4人,計減列 9人之人事費 3,032千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,038千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,496千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       107千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 141千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      81千元,及其他事務費18千元,合共 240元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費17千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費12千元,合共29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列空調設備保養維護費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列本局及高雄辦事處辦公房舍之一次性修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實減列車輛保險費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列外語訓練經費 231千元。
  │  │  │  │  6126201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       168,482│       156,619│        11,863│
  │  │  │  │  6126201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易管理  │        43,213│        40,512│         2,701│1.本年度預算數43,213千元,包括人事費42,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,904千元,較上年度淨增 2,803
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易管理旅運費 309千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則及通案規定減列 102千元。
  │  │  │  │  6126201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易管理  │        42,916│        40,183│         2,733│1.本年度預算數42,916千元,包括人事費42,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,823千元,較上年度淨增 2,764
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 803
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易管理旅運費93千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則及通案規定減列31千元。
  │  │  │  │  6126201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│歐美地區貿易業│        18,726│        17,146│         1,580│1.本年度預算數18,726千元,包括人事費18,581千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,旅運費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 145千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則及通案規定減列48千元。
  │  │  │  │  6126201023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他地區貿易業│        23,566│        21,554│         2,012│1.本年度預算數23,566千元,包括人事費23,478千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)其他地區貿易業務旅運費88千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則及通案規定減列30千元。
  │  │  │  │  6126201024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易廠商管理  │        33,602│        31,262│         2,340│1.本年度預算數33,602千元,包括人事費33,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,376千元,較上年度淨增 2,414
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 403
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易廠商管理旅運費 226千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則及通案規定減列74千元。
  │  │  │  │  6126201025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類管理  │         6,459│         5,962│           497│1.本年度預算數 6,459千元,包括人事費 6,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,423千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類管理旅運費36千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則及通案規定減列11千元。
  │  │  │  │  6126201200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       385,661│       425,397│       -39,736│
  │  │  │  │  6126201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│加強對日經貿工│        61,102│        74,772│       -13,670│1.本年度預算數61,102千元,包括業務費 877千元
  │  │  │  │作            │              │              │              │  ,旅運費 517千元,補助及捐助13,658千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費46,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,786千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,214
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理台灣產品展經費17,733千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費撙節原則核實減列16,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對日產銷協調經費25,207千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,032千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 9,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增對日通產省之業務諮商經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增補助東亞經濟會議中華民國委員會舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      幹部會議及東亞經濟會議中日雙方代表聯席
  │  │  │  │              │              │              │              │      會議經費 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查市場及追蹤聯繫經費 337千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則及通案規定減列 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對日經貿交流經費 877千元,較上年度減少業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加展場租金及佈置費 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增設置對日貿易據點經費12,809千元。
  │  │  │  │  6126201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       201,765│       210,133│        -8,368│1.本年度預算數 201,765千元,包括補助及捐助 2
  │  │  │  │象            │              │              │              │  ,300千元,委辦費 189,465千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及台灣精品標誌管理工作經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加人事費等經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 120,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度依通案規定減列業務費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國家產品形象週活動經費34,769千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列人事費 3,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費14,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依通案規定減列業務費 4,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依通案規定減列資料費等經費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       122,794│       140,492│       -17,698│1.本年度預算數 122,794千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │管理          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)諮商談判經費26,630千元,較上年度依委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則核實減列 4,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紡織品配額管理作業經費62,978千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列11,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)紡織品配額電腦作業經費33,186千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 831千元。
  │  │  │  │  6126209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,171│         1,322│          -151│
  │  │  │  │  6126209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           671│         1,322│          -651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元、公務機車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 123千元,合共 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車、公務轎車、旅行車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編列完竣,所列 1,322千元如數減列。
  │  │  │  │  6126209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           500│             -│           500│汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │  6126209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
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