84C42640.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │中央標準局    │     1,378,662│     1,446,292│       -67,630│中央標準局本年度預算數 1,378,662千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,446,292千元,減少67,630千元。
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       186,426│       198,979│       -12,553│
  │  │  │  │  6126400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       115,401│       110,435│         4,966│1.本年度預算數 115,401千元,包括人事費58,676
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費48,713千元,維護費 1,550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,085千元,材料費 107千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,801千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,600千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 331千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元,辦公器具養護費 7千元,合共87千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 229千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元,退休退職人員三節慰問金 7千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      其他事務費 323千元,合共 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費17千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8千元及辦公器具養護費19千元,合共44
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 407
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126400102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        71,025│        88,544│       -17,519│1.本年度預算數71,025千元,包括人事費 5,508千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費62,697千元,維護費 2,770千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費28,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 4,734千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟資料掃描輸入等經費 4,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費39
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,618千元,較上年度減少13,039千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟設備維護費等 1,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租賃光碟設備經費11,100千元。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       622,789│       702,924│       -80,135│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       104,015│       117,053│       -13,038│1.本年度預算數 104,015千元,包括人事費34,682
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  千元,業務費15,591千元,維護費 150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,026千元,材料費 818千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   374千元,委辦費48,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費64,453
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 5,529千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理國家標準與國際標準之比對、分析
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 5,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費11,466千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,228千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列正字標記推行手冊印刷費等 2,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 4,358千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少辦理輔導家電產品標準國際化等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,341千元。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │        91,260│        97,985│        -6,725│1.本年度預算數91,260千元,包括人事費 9,438千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,878千元,維護費 365千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,274千元,材料費 3,061千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   723千元,委辦費70,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,768千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 3,592千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少辦理修訂度量衡法等經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 296千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 128千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費38,009千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加統一製發油量計等鉛封號碼牌經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費11,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度依委辦費撙節原則及通案規
  │  │  │  │              │              │              │              │    定減列 1,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,273千元,較上年度依委辦費撙節原則及通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減列 4,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    」經費 2,549千元。
  │  │  │  │  6126401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       317,559│       394,235│       -76,676│1.本年度預算數 317,559千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 186
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,615千元,較上年度增加10,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,537千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 9,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費57,315千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少83,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)計量標準技術發展工作經費33,092千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年增加 5,984千元。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │       109,955│        93,651│        16,304│1.本年度預算數 109,955千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加16,304千元。
  │  │  │  │  6126401100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       337,259│       323,375│        13,884│
  │  │  │  │  6126401120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │        88,575│        90,813│        -2,238│1.本年度預算數88,575千元,包括人事費25,305千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費51,062千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,968千元,獎勵及濟助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,172千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費24,288千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 621千元:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 992
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅費緊縮原則及通案規定減列 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費22,753千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,238千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減列 618千元。
  │  │  │  │  6126401121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       248,684│       232,562│        16,122│1.本年度預算數 248,684千元,包括人事費 218,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,業務費21,833千元,旅運費 1,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 1,000千元,委辦費 6,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,558千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 197,039千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 7,581千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列與國內外專業資料庫連線檢索等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,922
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增委託辦理「專利微生物保存」工作經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,165千元。
  │  │  │  │  6126401200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        92,872│        92,084│           788│
  │  │  │  │  6126401220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        45,160│        45,121│            39│1.本年度預算數45,160千元,包括人事費23,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,282千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,751千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,688千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 228千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 661
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列商標案件管理資料鍵入費等 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 9,721千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少公報印製費等 536千元。
  │  │  │  │  6126401221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        47,712│        46,963│           749│1.本年度預算數47,712千元,包括人事費42,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,666千元,旅運費 2,227千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,440千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,348千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 563千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理「現有商標按國際商品分類標準重
  │  │  │  │              │              │              │              │      新分類」等經費 1,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,924千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 322千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 274千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │  6126401300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        64,971│        64,246│           725│
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術資料建│        57,526│        59,190│        -1,664│1.本科目係由上年度預算「建立產業技術資料檔」
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  、「建立專利商標資料檔」、「建立標準專利資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊服務網」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,526千元,包括人事費26,218千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,410千元,維護費 711千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 547千元,設備及投資 3,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,264千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費12,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少光碟閱讀機購置費等 3,044
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 285千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 331
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張等業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 186
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126401323  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專業技術人員研│         7,445│         5,056│         2,389│1.本年度預算數 7,445千元,包括人事費 1,402千
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  元,業務費 5,093千元,旅運費 770千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 2,389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列購置教育訓練設備等經費 1,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)為建立專利審查官任用及升遷制度,提升審案
  │  │  │  │              │              │              │              │    品質,增列辦理審查官職前及在職訓練經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,470千元。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        71,360│        61,699│         9,661│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        60,119│        60,119│             0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數。
  │  │  │  │  6126409010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        11,100│           737│        10,363│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列租賃光碟影像資料處理設備經費11,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦、印表機等設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 737千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           141│           843│          -702│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 1輛41千元及郵資機 1具 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車及中型代用客車預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 843千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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