84C42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │中央標準局 │ 1,378,662│ 1,446,292│ -67,630│中央標準局本年度預算數 1,378,662千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,446,292千元,減少67,630千元。 │ │ │ │ 6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 186,426│ 198,979│ -12,553│ │ │ │ │ 6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 115,401│ 110,435│ 4,966│1.本年度預算數 115,401千元,包括人事費58,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費48,713千元,維護費 1,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,085千元,材料費 107千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,600千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 331千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,辦公器具養護費 7千元,合共87千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 229千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,退休退職人員三節慰問金 7千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費 323千元,合共 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費17千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元及辦公器具養護費19千元,合共44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 71,025│ 88,544│ -17,519│1.本年度預算數71,025千元,包括人事費 5,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費62,697千元,維護費 2,770千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費28,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 4,734千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟資料掃描輸入等經費 4,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元,較上年度減少13,039千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟設備維護費等 1,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列租賃光碟設備經費11,100千元。 │ │ │ │ 6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 622,789│ 702,924│ -80,135│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 104,015│ 117,053│ -13,038│1.本年度預算數 104,015千元,包括人事費34,682 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 千元,業務費15,591千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,026千元,材料費 818千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 374千元,委辦費48,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費64,453 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 5,529千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國家標準與國際標準之比對、分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費11,466千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列正字標記推行手冊印刷費等 2,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 4,358千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少辦理輔導家電產品標準國際化等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,341千元。 │ │ │ │ 6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 91,260│ 97,985│ -6,725│1.本年度預算數91,260千元,包括人事費 9,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,878千元,維護費 365千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,274千元,材料費 3,061千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 723千元,委辦費70,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,768千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 3,592千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少辦理修訂度量衡法等經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 296千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費38,009千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加統一製發油量計等鉛封號碼牌經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,較上年度依委辦費撙節原則及通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列 1,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,273千元,較上年度依委辦費撙節原則及通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列 4,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 2,549千元。 │ │ │ │ 6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 317,559│ 394,235│ -76,676│1.本年度預算數 317,559千元,均屬委辦費。 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 186 │ │ │ │ │ │ │ │ ,615千元,較上年度增加10,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 9,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費57,315千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少83,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)計量標準技術發展工作經費33,092千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年增加 5,984千元。 │ │ │ │ 6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 109,955│ 93,651│ 16,304│1.本年度預算數 109,955千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加16,304千元。 │ │ │ │ 6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 337,259│ 323,375│ 13,884│ │ │ │ │ 6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 88,575│ 90,813│ -2,238│1.本年度預算數88,575千元,包括人事費25,305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費51,062千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,968千元,獎勵及濟助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,172千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費24,288千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 621千元: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 992 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅費緊縮原則及通案規定減列 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費22,753千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列 618千元。 │ │ │ │ 6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 248,684│ 232,562│ 16,122│1.本年度預算數 248,684千元,包括人事費 218,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費21,833千元,旅運費 1,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,000千元,委辦費 6,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,558千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 197,039千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 7,581千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列與國內外專業資料庫連線檢索等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增委託辦理「專利微生物保存」工作經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,165千元。 │ │ │ │ 6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 92,872│ 92,084│ 788│ │ │ │ │ 6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 45,160│ 45,121│ 39│1.本年度預算數45,160千元,包括人事費23,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,282千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,751千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,688千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 661 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列商標案件管理資料鍵入費等 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 9,721千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少公報印製費等 536千元。 │ │ │ │ 6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 47,712│ 46,963│ 749│1.本年度預算數47,712千元,包括人事費42,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,666千元,旅運費 2,227千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,440千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,348千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 563千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理「現有商標按國際商品分類標準重 │ │ │ │ │ │ │ │ 新分類」等經費 1,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,924千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 322千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 274千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ 6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 64,971│ 64,246│ 725│ │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術資料建│ 57,526│ 59,190│ -1,664│1.本科目係由上年度預算「建立產業技術資料檔」 │ │ │ │立與服務 │ │ │ │ 、「建立專利商標資料檔」、「建立標準專利資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊服務網」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,526千元,包括人事費26,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,410千元,維護費 711千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 547千元,設備及投資 3,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,264千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 7,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費12,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少光碟閱讀機購置費等 3,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 285千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 331 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張等業務費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 2│專業技術人員研│ 7,445│ 5,056│ 2,389│1.本年度預算數 7,445千元,包括人事費 1,402千 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ 元,業務費 5,093千元,旅運費 770千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨增 2,389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列購置教育訓練設備等經費 1,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)為建立專利審查官任用及升遷制度,提升審案 │ │ │ │ │ │ │ │ 品質,增列辦理審查官職前及在職訓練經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,470千元。 │ │ │ │ 6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 71,360│ 61,699│ 9,661│ │ │ │ │ 6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,119│ 60,119│ 0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數。 │ │ │ │ 6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,100│ 737│ 10,363│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列租賃光碟影像資料處理設備經費11,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、印表機等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 737千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 141│ 843│ -702│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛41千元及郵資機 1具 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及中型代用客車預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 843千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |