84C42901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    14,093,830│    29,516,060│   -15,422,230│交通部本年度預算數14,093,830千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數29,516,060千元,減少15,422,230千元。
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       255,668│       255,613│            55│
  │  │  │  │  6029010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       186,967│       175,257│        11,710│1.本年度預算數 186,967千元,包括人事費 145,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,事務費 9,706千元,業務費21,332千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,761千元,旅運費 6,173千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,634千元,較上年度淨增11,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列 5人之人事費 1,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,281千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列出席費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依員額裁減措施減列職員 4人,約僱 9人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列13人之統籌事務費 174千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費14千元,上下班車票費39千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費 154千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       116千元,退休退職人員三節慰問金27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,及其他事務費23千元,合共 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋建築修繕費19千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18千元,辦公器具養護費13千元及儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備養護費 1千元,合共51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]發行「交通天地」經費業已編竣,所列 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依旅運費緊縮原則核實減列 596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增集中式數位專用交換機系統裝置費、月
  │  │  │  │              │              │              │              │      租費 8,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列影印機租金 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │         284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 5,052千元,較上年度淨增 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦國際交通合作、經技合作會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出席GATT諮商談判及GATT
  │  │  │  │              │              │              │              │      相關會議經費 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸交通事務處理經費 1元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政風業務處理經費 1元。
  │  │  │  │  6029010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        68,701│        80,356│       -11,655│1.本年度預算數68,701千元,包括人事費10,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47,134千元,維護費10,440千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度淨減11,655千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列資訊系統委託規劃經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │航政業務規劃及│       407,363│       486,303│       -78,940│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │       375,214│       455,121│       -79,907│1.本年度預算數 375,214千元,包括人事費23,396
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費35,333千元,維護費 3,249千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,167千元,設備及投資 306,469千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 1,000千元,委辦費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,796千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費 7,796千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列航政法規修訂相關經費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增補助船務代理業商業同業公會全國聯合
  │  │  │  │              │              │              │              │      會舉辦FONASBA(國際船務代理及船
  │  │  │  │              │              │              │              │      舶仲介協會)年會經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增補助全國船聯會擴大慶祝四十週年航海
  │  │  │  │              │              │              │              │      節活動經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委託航運學術機構辦理我國第二船籍登
  │  │  │  │              │              │              │              │      記制度可行性研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委託航運學術機構將現行鋼質海船船體
  │  │  │  │              │              │              │              │      構造規範修訂為各類船舶適用之「鋼質船舶
  │  │  │  │              │              │              │              │      建造規則」研究經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委託航運學術機構辦理「對建購Ro/
  │  │  │  │              │              │              │              │      Ro客貨船舶經營基隆馬祖間海上運輸之評
  │  │  │  │              │              │              │              │      估及執行方案研究」經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海難救護作業經費44,622千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海洋測量作業經費 300,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少海洋探測船建造計畫第三年經費79,171千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        11,534│        10,534│         1,000│1.本年度預算數11,534千元,包括人事費 1,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 486千元,設備及投資69千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 8,361千元,委辦費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理港務行政、國際港口聯合檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  查及航港管理補助所需經費,較上年度增加委託
  │  │  │  │              │              │              │              │  航港學術團體辦理「商港法修正案」之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        20,615│        20,648│           -33│1.本年度預算數20,615千元,包括人事費 2,020千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費11,564千元,維護費 1,900千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 131千元,設備及投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │郵電業務規劃及│        11,017│        10,549│           468│1.本年度預算數11,017千元,包括人事費 9,656千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 461千元,旅運費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,361千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 248千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │路政業務規劃及│       396,152│       344,539│        51,613│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        43,297│        42,120│         1,177│1.本年度預算數43,297千元,包括人事費19,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,560千元,旅運費 1,031千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,720千元,委辦費10,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費27,555千元,較上年度淨增29千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 3,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增補助省市公路監理機關清查個人經營計
  │  │  │  │              │              │              │              │      程車經費 3,720千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│車輛牌照印製  │       191,778│       139,672│        52,106│1.本年度預算數 191,778千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各型汽車號牌印製費 134,985千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加22,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各型汽車行車執照印製費38,370千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加23,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各型汽車駕駛執照印製費17,523千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增試辦汽車反光號牌印製費 900千元。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        43,388│        45,058│        -1,670│1.本年度預算數43,388千元,包括人事費11,760千
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  元,業務費20,600千元,維護費 2,190千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,940千元,設備及投資 5,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  及督導管理所需經費,較上年度淨減 1,670千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)通案減列維護費 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,832千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列汽燃費經徵宣導等業務費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分
  │  │  │  │              │              │              │              │  配支應。
  │  │  │  │  6029011223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公路監理作業自│        17,871│        17,871│             0│本年度預算數17,871千元,均屬業務費,係辦理公
  │  │  │  │動化計畫      │              │              │              │路監理作業自動化計畫所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│公路監理設備擴│        60,000│        60,000│             0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │充            │              │              │              │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考
  │  │  │  │              │              │              │              │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘
  │  │  │  │              │              │              │              │障檢考驗等所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 6│獎勵省市興建示│        32,000│        32,000│             0│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實
  │  │  │  │貼            │              │              │              │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額
  │  │  │  │              │              │              │              │補貼經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 7│車輛工程重機械│         7,818│         7,818│             0│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車
  │  │  │  │編管與動員    │              │              │              │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習所
  │  │  │  │              │              │              │              │需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │交通統計業務  │        21,702│        15,406│         6,296│
  │  │  │  │  6029011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通事業統計調│        21,702│        15,406│         6,296│1.本年度預算數21,702千元,包括人事費 4,353千
  │  │  │  │查及資料處理  │              │              │              │  元,業務費15,097千元,旅運費 452千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計本年度預算數15,413千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 4,509千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列調查統計作業經費 2,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託辦理「民眾對交通各業狀況意向調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查經費」 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計本年度預算數 6,289千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強公務統計作業經費 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出席中沙經濟合作會議經費 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  6029011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │重大交通建設財│        41,956│        41,278│           678│1.本年度預算數41,956千元,包括人事費30,720千
  │  │  │  │務規劃管理及監│              │              │              │  元,業務費 9,673千元,維護費 181千元,旅運
  │  │  │  │督            │              │              │              │  費 982千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監
  │  │  │  │              │              │              │              │  督所需業務經費,較上年度淨增 678千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,323
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通案減列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)依車輛使用年期增列車輛養護費32千元。
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通科技研究發│       168,590│        52,829│       115,761│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  5229011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科技研究      │       167,777│        52,016│       115,761│1.本年度預算數 167,777千元,包括人事費10,068
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費46,485千元,維護費69千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 406千元,委辦費 110,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,028千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增「軍民通用科技研發計畫」經費 120,749
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,其項目如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]衛星定位/車輛導航/地理資訊之定位監控
  │  │  │  │              │              │              │              │      整合系統於智慧型車路系統應用28,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]智慧型車路系統10,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]交通建設規劃所需地理資訊技術整合性研發
  │  │  │  │              │              │              │              │      11,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]氣象監控中心計畫 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]航管自動化設備維修研究30,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]籌建航空器適航驗證體系11,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]軍民通用科技研發計畫之先期作業、期中查
  │  │  │  │              │              │              │              │      訪、實地查證、期末報告及檢討會議等相關
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,000千元。
  │  │  │  │  5229011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術標準規範之│           813│           813│             0│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術
  │  │  │  │研訂          │              │              │              │標準規範所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029014700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │高速鐵路興建管│       185,546│             -│       185,546│1.本科目係為應高速鐵路工程籌備處統籌辦理高速
  │  │  │  │理            │              │              │              │  鐵路之長期規劃、發展等行政業務,於本年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 185,546千元,包括人事費 129,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,事務費37,081千元,業務費11,204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,304千元,旅運費 5,589千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 600千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 129,498千元,係職員 140人,技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工13人及工友 6人,計 159人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,208千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]職員 140人統籌事務費 1,814千元,辦公室
  │  │  │  │              │              │              │              │      、停車場及影印機租金31,157千元,公務車
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛之稅金、油料、保險等事務費 990千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦公大樓管理費 3,120千元,合共37,081千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]文具紙張、郵資及電話費 2,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]房屋建築、公務車輛及辦公器具等維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]員工上下班車票費及因公出差旅費等 5,589
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]購置辦公設備、圖書、期刊等費用 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]首長特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費 4,150千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]應用系統開發及教育訓練經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軟體設備購置 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]電腦耗材 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]資訊儀器設備養護費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究及管理經費 5,690千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]各工程學會之入會會費及參加各類有關規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計、施工管理系列講習費等 1,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]透過傳播媒體、錄影帶及編印工程(師)月
  │  │  │  │              │              │              │              │      刊、簡介等方式辦理政令宣導及舉辦各項宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      導活動經費 4,183千元。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │道路交通安全計│       415,208│       338,240│        76,968│1.本年度預算數 415,208千元,包括人事費11,720
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  千元,業務費16,133千元,維護費 888千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,483千元,設備及投資 1,284千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 382,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,866千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費11,942
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 169,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加27,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費39,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費77,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加14,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費50,700千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度14,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費53,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加18,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分
  │  │  │  │              │              │              │              │  配支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │10│  │國道興建管理  │       542,709│       553,637│       -10,928│1.本年度預算數 542,709千元,包括人事費 334,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,事務費 100,192千元,業務費44,139千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 5,955千元,旅運費16,753千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資20,897千元,委辦費19,787千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 279,665千元,較上年度淨增 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 7人之人事費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 173,877千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,372千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列職員 7人,約僱 7人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列14人之統籌事務費 187千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費16千元,合共 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 168千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       268千元,合共 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 9千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費14千元,合共23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,786千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦公桌椅、事務性機器等購置經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期,增列車輛養護費 296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │         429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費45,830千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,538千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦及其相關設備養護維修費用98千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置經費 646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究及管理經費43,337千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 5,734千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工程標準作業程序講習經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國考察進修研習經費 2,131千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 3,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列參加亞澳道路協會、圖書館相關學會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      協會等所需會費29千元。
  │  │  │  │  4029015000  │              │              │              │
  │  │11│  │公營事業民營化│             -│        28,468│       -28,468│上年度陽明海運公司民營化處理經費本年度不再編
  │  │  │  │處理          │              │              │              │列,所列28,468千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018000  │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金      │             -│    10,649,464│   -10,649,464│
  │  │  │  │  6029018020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│陽明海運公司股│             -│       649,464│      -649,464│上年度陽明海運公司以其歷年資本公積辦理轉帳增
  │  │  │  │本            │              │              │              │資數,本年度起逕依該公司當年度附屬單位預算所
  │  │  │  │              │              │              │              │列數額為準,不再於總預算中重複表達,所列 649
  │  │  │  │              │              │              │              │,464千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電信總局股本  │             -│    10,000,000│   -10,000,000│上年度電信總局以其歷年資本公積辦理轉帳增資數
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度起逕依該局當年度附屬單位預算所列數額
  │  │  │  │              │              │              │              │為準,不再於總預算中重複表達,所列10,000,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │13│  │非營業循環基金│             -│       652,740│      -652,740│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通部國道公路│             -│       652,740│      -652,740│上年度交通部國道公路建設管理基金以當年度賸餘
  │  │  │  │建設管理基金  │              │              │              │繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編列,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 652,740千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │14│  │鐵公路重要交通│    11,566,598│    15,852,415│    -4,285,817│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018681  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北部第二高速公│             -│     3,730,000│    -3,730,000│上年度補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡
  │  │  │  │路交流道連絡道│              │              │              │道路改善工程預算業已編竣,所列 3,730,000千元
  │  │  │  │路改善工程    │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6029018684  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄都會區大眾│     1,318,000│       830,000│       488,000│本年度預算數 1,318,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │捷運系統計畫  │              │              │              │係辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所
  │  │  │  │              │              │              │              │需經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029018685  │              │              │              │
  │  │  │ 3│南橫高速公路規│        54,000│       120,000│       -66,000│本年度預算數54,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │劃設計        │              │              │              │理南橫高速公路規劃設計第四年經費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少如列數。
  │  │  │  │  6029018686  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金門地區交通建│       399,600│       139,500│       260,100│1.本年度預算數 399,600千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)道路系統改善計畫92,540千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公車系統改善計畫60,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海運港埠改善計畫 247,060千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 202,060千元。
  │  │  │  │  6029018687  │              │              │              │
  │  │  │ 5│馬祖地區交通建│       390,000│       139,500│       250,500│1.本年度預算數 390,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公車系統改善計畫40,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)易肇事路段改善計畫20,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路改善計畫30,000千元,較上年度增加23,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建北竿白沙碼頭乙座經費 200,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建西莒青帆碼頭乙座經費 100,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加95,000千元。
  │  │  │  │  6029018688  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國道北宜高速公│     4,000,000│     4,598,840│      -598,840│1.本年度預算數 4,000,000千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │路建設計畫    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,已於79至83年度編列14,729,840千元,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編 4,000,000千元以辦理工程施工等工作。
  │  │  │  │  6029018689  │              │              │              │
  │  │  │ 7│臺中都會區大眾│             -│        31,500│       -31,500│上年度辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計預算
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │業己編竣,所列31,500千元如數減列。
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 8│補助省市興建示│     1,100,000│       800,000│       300,000│本年度預算數 1,100,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │範停車場計畫  │              │              │              │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加如列數。
  │  │  │  │  6029018691  │              │              │              │
  │  │  │ 9│臺北市區鐵路地│     4,254,998│     5,388,075│    -1,133,077│1.本年度預算數 4,254,998千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │下化計畫      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    04,998千元,較上年度增加 1,026,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)南港專案 250,000千元,本年度編列第一年規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃設計經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)松山專案預算業已編竣,所列 2,410,075千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  6029018692  │              │              │              │
  │  │  │10│北宜高速公路頭│        25,000│        15,000│        10,000│本年度預算數25,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │城蘇澳段規劃  │              │              │              │理北宜高速公路頭城蘇澳段地形圖航空測量所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029018693  │              │              │              │
  │  │  │11│國道東部公路可│        25,000│        60,000│       -35,000│本年度預算數25,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │行性研究      │              │              │              │理國道東部公路可行性研究第二年作業經費 5,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元及中橫快速公路可行性研究評估20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │15│  │一般建築及設備│        76,491│       229,749│      -153,258│
  │  │  │  │  6029019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        53,207│       199,064│      -145,857│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國道新建工程局新建辦公大樓工程53,207千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除82及83年度已編列43,638千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    續編第三年經費26,825千元,較上年度減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元,核列建築費 226,058千元,連同空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調設備費38,574千元,設計監造費11,858千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除82年度已編列 145,325千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │    編第二年經費26,382千元,較上年度減少 118
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列20,757千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        21,434│        28,744│        -7,310│本年度預算數21,434千元,係擴充電腦主機、個人
  │  │  │  │              │              │              │              │電腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           650│         1,398│          -748│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行動電話26具經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車輛 3輛預算業已編竣所列 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,200│           543│           657│本年度預算數 1,200千元,係汰換什項辦公設備所
  │  │  │  │              │              │              │              │需經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │16│  │第一預備金    │         4,830│         4,830│             0│仍照上年度預算數編列。
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