84C43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,260,081│ 1,339,619│ -79,538│僑務委員會本年度預算數 1,260,081千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,339,619千元,減列79,538千元。 │ │ │ │ 4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,164│ 106,950│ 3,214│ │ │ │ │ 4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 87,186│ 83,104│ 4,082│1.本年度預算數87,186千元,包括人事費61,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費14,836千元、維護費 7,479千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,653千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,524千元,較上年度淨增 4,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,662千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施及通案減列約聘 4人、約僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人,計減列 7人之統籌事務費 208千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費17千元,合共 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 125千元、稅金 169千元、油料95千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實及通案減列處理經常一般公務所需之什 │ │ │ │ │ │ │ │ 項經費 509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國揚辦公大樓及工友宿舍房屋租金18千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公務車輛保險費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列退休退職人員三節慰問金 857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列中央聯合辦公大樓管理維護費 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,906│ 6,984│ -78│1.本年度預算數 6,906千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,161千元、材料費 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 2,522千元,較上年度減少78千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費11千元。 │ │ │ │ 4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 16,072│ 16,862│ -790│1.本年度預算數16,072千元,包括人事費13,793千 │ │ │ │編印 │ │ │ │ 元、業務費 2,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,793千元,較上年度淨減 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人、技工 1人,計減列 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書經費 1,184千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計資料經費 381千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案微縮作業經費 714千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 298,028│ 260,742│ 37,286│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔助│ 145,165│ 141,613│ 3,552│1.本年度預算數 145,165千元,包括人事費23,465 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 114,827千元、維護費 857千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,848千元,較上年度淨增 947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元,較上年度減少 627千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 714 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)促進華僑推展國民外交活動經費 8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強海外僑團負責人聯繫及團結合作經費13,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,較上年度減少 120千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費13,015千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 4,052千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 3,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增落實海外僑團之服務功能經費 7,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 86,620│ 88,915│ -2,295│1.本年度預算數86,620千元,包括人事費20,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費59,033千元、旅運費 7,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,973千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費76,506千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 486千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 2,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 1,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導歸僑團體經費 600千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)歸僑就業輔導經費 450千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費65千元。 │ │ │ │ 4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 66,243│ 30,214│ 36,029│1.本年度預算數66,243千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費54,801千元、維護費 373千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)華僑旅運社之港澳僑胞入出境服務工作19,849 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)華光旅運社之港澳僑團僑胞聯繫與服務工作10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,365千元,較上年度減列 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增輔導港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,029千元。 │ │ │ │ 4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 628,873│ 679,139│ -50,266│ │ │ │ │ 5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 264,628│ 271,848│ -7,220│1.本年度預算數 264,628千元,包括人事費11,389 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 247,334千元、維護費 874千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,031千元、設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,634千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費18,219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費58,259千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑校充實教學設備經費40,665千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)供應僑校教科書經費74,236千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)充實僑校師資選派教師出國任教經費28,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)培訓及獎勵僑校教師經費22,257千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 4,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增編印海外用華語教科書及教材經費12,086 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度研修僑校課程及修定海外版教科書預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列12,039千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 36,828│ 37,697│ -869│1.本年度預算數36,828千元,包括人事費 4,379千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費31,973千元、旅運費 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,585 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報畫刊及印贈民俗文物經費 4,464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情影片經費14,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 1,521 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 488千元。 │ │ │ │ 4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 100,305│ 103,141│ -2,836│1.本年度預算數 100,305千元,包括人事費 4,379 │ │ │ │動 │ │ │ │ 千元、業務費95,374千元、旅運費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 8,879千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導華僑社教活動及國外社團互相訪問經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度通案減列業務費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,142千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外巡迴教學經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,551千元,較上年度減列 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費11,999千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費42,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯繫與服務華僑│ 137,354│ 141,625│ -4,271│1.本年度預算數 137,354千元,包括業務費 136,6 │ │ │ │青年 │ │ │ │ 48千元、旅運費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費52,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費22,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,698千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年語文研習班及教材供應經費24,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強香港僑教暨華裔青年獎學金經費22,222千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 4,226千元。 │ │ │ │ 4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 64,557│ 85,627│ -21,070│1.本年度預算數64,557千元,包括業務費64,209千 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │ 元、旅運費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費59,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列西雅圖、華盛頓兩文教中心裝修費19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,677千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,較上年度減列 1,008千元。 │ │ │ │ 5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 25,201│ 39,201│ -14,000│1.本年度預算數25,201千元,包括人事費16,192千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元、業務費 6,535千元、維護費 700千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 839千元、設備及投資費 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費19,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 1,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費 1,635千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助在學課業活動經費 1,332千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導研習暨成果發表活動經費 2,773千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 677千元。 │ │ │ │ 4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 84,425│ 86,034│ -1,609│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助及鼓勵海外│ 16,334│ 16,353│ -19│1.本年度預算數16,334千元,包括人事費 8,417千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元,業務費 7,125千元、旅運費 792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,417千元,較上年度淨增 251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 3,277千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 1,870千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 893千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導邊疆生回國升學經費 1,393千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 57,862│ 59,443│ -1,581│1.本年度預算數57,862千元,包括人事費 7,393千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費49,000千元、維護費 857千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費20,640千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 3,704千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 638千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費18,999千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑生研習及活動經費 5,239千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 3,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生活動中心維護經費 2,643千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度越棉寮僑生學雜費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,821千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度在學僑生課業及特殊僑生輔導預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,424千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 10,229│ 10,238│ -9│1.本年度預算數10,229千元,包括人事費 4,116千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 5,081千元、旅運費 1,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,116千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,692千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵畢業僑生對華僑問題之研究經費 179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 178千元。 │ │ │ │ 4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 40,092│ 39,485│ 607│1.本年度預算數40,092千元,包括人事費14,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費24,998千元、旅運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,086千元,較上年度淨增 436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 3人之人事費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「海光報」週刊經費19,048千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列 2,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀雜誌」月刊經費 9,032千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,647千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增新聞聯繫業務經費 279千元。 │ │ │ │ 4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 45,619│ 45,596│ 23│ │ │ │ │ 4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 12,995│ 13,063│ -68│1.本年度預算數12,995千元,包括人事費 4,438千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,162千元、旅運費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,438千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,698千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 696千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 147千元。 │ │ │ │ 4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,132│ 20,986│ 146│1.本年度預算數21,132千元,包括人事費 9,759千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費10,464千元、旅運費 909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,759千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 1,709千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人才經費 5,396千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 196千元。 │ │ │ │ 4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,492│ 11,547│ -55│1.本年度預算數11,492千元,包括人事費 3,720千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元、業務費 7,025千元、旅運費 747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,720千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 541千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 2,344千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)華商回國實習與推介專家出國講習經費 446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,625 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 179千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,637千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 148千元。 │ │ │ │ 4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 16,841│ 16,032│ 809│1.本年度預算數16,841千元,包括人事費14,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,014千元、旅運費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 1,546 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 732千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 955千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列73千元。 │ │ │ │ 5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 29,282│ 28,494│ 788│1.本年度預算數29,282千元,包括人事費14,349千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費14,321千元、旅運費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,029千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 7,514千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費12,739千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 192千元。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 1,560│ 71,950│ -70,390│ │ │ │ │ 4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 68,190│ -68,190│上年度華僑會館新建工程預算業已編竣,所列68,1 │ │ │ │ │ │ │ │90千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,560│ 600│ 960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.加強辦公室自動化,購置實施公文管理電腦作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.華僑通訊社購置處理新聞資料電腦編輯排版設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計室換購個人電腦乙套80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊終端機 4台及與入出境管理局連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線終端設備 1套等預算業已編竣,所列 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ -│ 3,160│ -3,160│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 3,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |