84C45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 3,359,335│ 2,406,781│ 952,554│勞工委員會本年度預算數 3,359,335千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 2,406,781千元,增加 952,554千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6854010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 182,042│ 182,230│ -188│ │ │ │ │ 6854010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 158,966│ 157,674│ 1,292│1.本年度預算數 158,966千元,包括人事費69,954 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費75,915千元,業務費 3,038千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,450千元,旅運費 6,496千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 433千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,402千元,較上年度淨增 517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 3人,計減列 5人之人事費 1,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費87,185千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,321千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 3人,計減列 5人之統籌事務費27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 2千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 109千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元、非消耗品42千元及其他事務費 255 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費10千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25千元及辦公器具養護費 9千元,合共44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列材料費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新購機車 2輛,增列車輛油料費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,保險費 2千元,維護費 4千元及牌照稅、 │ │ │ │ │ │ │ │ 汽車燃料使用費 4千元,合共24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 610千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制事務經費 2,769千元,較上年度減少 410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列郵電等費用 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6854010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│統計業務管理 │ 23,076│ 24,556│ -1,480│1.本年度預算數23,076千元,包括人事費12,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,172千元,旅運費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,531千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工公務統計制度管理經費 469千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少資料登錄等經費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強勞工業務統計經費 1,358千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少郵電等費用 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動勞動情勢調查經費 2,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製調查表等費用 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究開發勞動問題觀察方法經費 2,848千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 478千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金等 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 262千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立勞工需求估測模型辦理有關調查經費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工狀況統計剖析經費 658千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)勞動統計資料分析供應與發布經費 1,362千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列郵電、印刷等經費 280千元。 │ │ │ │ 6854011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │勞資關係業務 │ 81,795│ 86,152│ -4,357│1.本年度預算數81,795千元,包括人事費17,295千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,847千元,旅運費 1,640千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助35,013千元,委辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,295千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,534千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,065千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導各級工會辦理幹部、會員教育及訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練等經費 5,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費16,576千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 8,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動勞資和諧實施方案等經費 8,228千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,199千元,較上年度減列選派各級勞工行政人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員赴美參加專業訓練等經費 5,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費 4,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列補助參加國際組織會費等 2,557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6854011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞動條件業務 │ 44,960│ 44,192│ 768│1.本年度預算數44,960千元,包括人事費15,153千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,821千元,旅運費 1,786千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元,委辦費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,043千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導及實施勞動法令經費 8,648千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列宣導錄影帶製作費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位勞動 │ │ │ │ │ │ │ │ 條件經費 2,618千元,較上年度減少 678千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 613千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究建立合理工時制度經費 2,799千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列縮短工時可行性研究等經費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研議工資制度經費 2,954千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文具紙張等費用38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導辦理積欠工資墊償基金業務經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強童工、女工、技術生之特別保護經費12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度淨減 346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 716千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列分區辦理青少年勞工勞動條件座談會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導推行勞工退休、資遣及職業災害補償制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,148千元,較上年度增列派員考察日本 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業退休制度實施狀況等經費48千元。 │ │ │ │ 6854011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞工福利業務 │ 1,326,298│ 1,003,948│ 322,350│1.本年度預算數 1,326,298千元,包括人事費14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費73,326千元,旅運費 1,830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 248,374千元,委辦費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 985,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,444千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,454千元,較上年度增列辦理台灣地區女性 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工福利與勞動條件之研究等經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助勞工建購、修繕住宅及興建勞工單身宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 964,331千元,較上年度增列補助勞工建 │ │ │ │ │ │ │ │ 購住宅等經費 316,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強規劃推行青少年、女性及退休勞工福利業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費15,731千元,較上年度減列56千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費 106,269千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增27,914千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列商港相關工會勞工福利補助款27,926千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,153千元,較上年度減少13,142千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導推廣勞工教育教材等經費13,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費66,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 823千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列規劃全國性勞工休閒中心等經費 713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 110千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願服務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費33,470千元,較上年度減列辦理勞工青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年服務工作學術研討及座談活動等經費 5,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,214千元,較上年度減少 4,079千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助勞工服務中心內部設備及維修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,018千元。 │ │ │ │ 6654011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工保險業務 │ 1,353,395│ 697,886│ 655,509│1.本年度預算數 1,353,395千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,034千元,業務費15,545千元,旅運費 816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,034千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費15,665千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列規劃辦理分類保險制度經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全勞工保險醫療給付制度經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,075千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險預定於八十三年十二月起實施, │ │ │ │ │ │ │ │ 編列全民健康保險實施前中央各機關學校人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 與眷屬勞工保險費補助 530,000千元及全民健 │ │ │ │ │ │ │ │ 康保險實施後所需保險費補助 790,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,320,000千元,均屬人事費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 653,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃勞工保險老年殘廢、死亡給付改採年金制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,530千元,較上年度減少 701千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)改進職業災害保險經費 1,166千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列考察英、法職業災害保險制度實施現況經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 166千元。 │ │ │ │ 6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 133,584│ 145,055│ -11,471│1.本年度預算數 133,584千元,包括人事費16,415 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,業務費 100,107千元,旅運費 3,692千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助11,170千元,委辦費 1,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,465千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,520千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 630千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費57,330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 8,199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列勞工安全衛生廣播電視製作費等 6,734 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度,訂定職業災害防 │ │ │ │ │ │ │ │ 止對策經費 5,640千元,較上年度淨增 221千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列鋼管、房架施工安全規範研究等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,637千元,較上年度減少 1,390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立實驗室認證制度等經費 1,135千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 255千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費14,257千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列郵電等費用 1,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費18,185千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,643千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列擴大辦理衝剪機械等器具防護之型式檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 定及標識制度等經費 2,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費11,550千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助辦理事業單位環境測定分析經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ 6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 131,495│ 144,743│ -13,248│1.本年度預算數 131,495千元,包括人事費23,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費68,720千元,維護費48千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,506千元,材料費 157千元,補助及捐助20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元,委辦費 9,100千元,獎勵及濟助費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,340千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勞工檢查政策經費13,102千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印勞工檢查宣導小冊等經費 2,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費13,262千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,890千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製法規等費用 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 5,005 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費等 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元,較上年度減少 368千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費等 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 123千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,156 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列擴大指定代行檢查機構訂定相關基準費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費17,914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 3,121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢查員技術講習等經費 2,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費27,762千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 2,278千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導金馬地區事業單位實施自動檢查等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)蒐集全國勞工檢查資料經費 2,124千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8,676千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列蒐集建立事業單位勞工檢查基本資料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 8,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 5,053 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,120千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費20,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度增加補助地方政府檢查機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構檔案資料電腦化作業等經費 320千元。 │ │ │ │ 6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 48,274│ 43,675│ 4,599│1.本年度預算數48,274千元,包括人事費15,964千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,944千元,旅運費 1,516千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,098千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹勞工政策經費 9,013千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 製播勞工政策宣導短片等經費 1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強勞工問題研究經費 4,515千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研擬及列管勞工行政施政計畫經費 1,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列勞工行政績效優良單位獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦行政人員訓練會報及編印書刊經費 4,414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理勞工行政人員語言訓練等經費 310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃勞動力政策經費 1,437千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列蒐集勞動力供需資料經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理外來勞工管理輔導政策規劃及處理非 │ │ │ │ │ │ │ │ 法外來勞工事務經費 8,083千元。 │ │ │ │ 6854011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │勞工資訊業務 │ 48,652│ 49,720│ -1,068│1.本年度預算數48,652千元,包括人事費11,587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,781千元,維護費 7,372千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 762千元,設備及投資 4,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工資訊系統之規劃設計及推動經費 6,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列資料處理等費用 1,546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費22,781千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,731千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦及週邊設備租金等 3,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路及資料庫之建立、管理與應用經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,994千元,較上年度淨增 507千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦網路數據線路租金等 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工行政資訊之提供、管制及檔案管理經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,較上年度減少13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣業務電腦運用訓練及宣導經費 988千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)購置個人電腦及不斷電系統等資訊相關設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,150千元,較上年度增加 3,020千元。 │ │ │ │ 6854019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 3,960│ 4,300│ -340│ │ │ │ │ 6854019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 820│ -│ 820│汰換公務車1輛及新購機車2輛、行動電話、對講 │ │ │ │ │ │ │ │機、傳真機等經費如列數。 │ │ │ │ 6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,140│ 4,300│ -1,160│購置X光材料成份分析儀、紅外線望遠鏡等勞工檢 │ │ │ │ │ │ │ │查儀器及活動鋼質檔案資料架等設備費 3,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6854019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 4,880│ 4,880│ 0│仍照上年度預算數編列。 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