84C45401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │     3,359,335│     2,406,781│       952,554│勞工委員會本年度預算數 3,359,335千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 2,406,781千元,增加 952,554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       182,042│       182,230│          -188│
  │  │  │  │  6854010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       158,966│       157,674│         1,292│1.本年度預算數 158,966千元,包括人事費69,954
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費75,915千元,業務費 3,038千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,450千元,旅運費 6,496千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   433千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,402千元,較上年度淨增 517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友 3人,計減列 5人之人事費 1,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費87,185千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,321千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友 3人,計減列 5人之統籌事務費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 2千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 109千元、車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      99千元、非消耗品42千元及其他事務費 255
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費10千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費25千元及辦公器具養護費 9千元,合共44
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列材料費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合新購機車 2輛,增列車輛油料費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,保險費 2千元,維護費 4千元及牌照稅、
  │  │  │  │              │              │              │              │      汽車燃料使用費 4千元,合共24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 610千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 2,769千元,較上年度減少 410
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列郵電等費用 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6854010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        23,076│        24,556│        -1,480│1.本年度預算數23,076千元,包括人事費12,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,172千元,旅運費 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,531千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度管理經費 469千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少資料登錄等經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工業務統計經費 1,358千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少郵電等費用 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動勞動情勢調查經費 2,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 714千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製調查表等費用 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究開發勞動問題觀察方法經費 2,848千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金等 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 262千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立勞工需求估測模型辦理有關調查經費 950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工狀況統計剖析經費 658千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞動統計資料分析供應與發布經費 1,362千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列郵電、印刷等經費 280千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        81,795│        86,152│        -4,357│1.本年度預算數81,795千元,包括人事費17,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,847千元,旅運費 1,640千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助35,013千元,委辦費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,295千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,534千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 6,065千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導各級工會辦理幹部、會員教育及訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練等經費 5,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費16,576千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 8,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 228千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動勞資和諧實施方案等經費 8,228千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,199千元,較上年度減列選派各級勞工行政人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員赴美參加專業訓練等經費 5,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費 4,191千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列補助參加國際組織會費等 2,557
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        44,960│        44,192│           768│1.本年度預算數44,960千元,包括人事費15,153千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,821千元,旅運費 1,786千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元,委辦費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,043千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動法令經費 8,648千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列宣導錄影帶製作費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位勞動
  │  │  │  │              │              │              │              │    條件經費 2,618千元,較上年度減少 678千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究建立合理工時制度經費 2,799千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列縮短工時可行性研究等經費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議工資制度經費 2,954千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文具紙張等費用38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償基金業務經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工、女工、技術生之特別保護經費12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度淨減 346千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 716千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列分區辦理青少年勞工勞動條件座談會等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導推行勞工退休、資遣及職業災害補償制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,148千元,較上年度增列派員考察日本
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業退休制度實施狀況等經費48千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     1,326,298│     1,003,948│       322,350│1.本年度預算數 1,326,298千元,包括人事費14,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費73,326千元,旅運費 1,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 248,374千元,委辦費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 985,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,444千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,454千元,較上年度增列辦理台灣地區女性
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工福利與勞動條件之研究等經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助勞工建購、修繕住宅及興建勞工單身宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 964,331千元,較上年度增列補助勞工建
  │  │  │  │              │              │              │              │    購住宅等經費 316,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強規劃推行青少年、女性及退休勞工福利業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費15,731千元,較上年度減列56千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費 106,269千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增27,914千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列商港相關工會勞工福利補助款27,926千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費95
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,153千元,較上年度減少13,142千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導推廣勞工教育教材等經費13,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費66,232千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 823千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列規劃全國性勞工休閒中心等經費 713千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 110千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費33,470千元,較上年度減列辦理勞工青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年服務工作學術研討及座談活動等經費 5,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,214千元,較上年度減少 4,079千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助勞工服務中心內部設備及維修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,018千元。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │     1,353,395│       697,886│       655,509│1.本年度預算數 1,353,395千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,034千元,業務費15,545千元,旅運費 816千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,034千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費15,665千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列規劃辦理分類保險制度經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全勞工保險醫療給付制度經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全民健康保險預定於八十三年十二月起實施,
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列全民健康保險實施前中央各機關學校人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    與眷屬勞工保險費補助 530,000千元及全民健
  │  │  │  │              │              │              │              │    康保險實施後所需保險費補助 790,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 1,320,000千元,均屬人事費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 653,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢、死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,530千元,較上年度減少 701千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)改進職業災害保險經費 1,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列考察英、法職業災害保險制度實施現況經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 166千元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│       133,584│       145,055│       -11,471│1.本年度預算數 133,584千元,包括人事費16,415
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費 100,107千元,旅運費 3,692千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助11,170千元,委辦費 1,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,465千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,520千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 630千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 330千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費57,330
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 8,199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列勞工安全衛生廣播電視製作費等 6,734
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度,訂定職業災害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    止對策經費 5,640千元,較上年度淨增 221千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列鋼管、房架施工安全規範研究等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,637千元,較上年度減少 1,390千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立實驗室認證制度等經費 1,135千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 255千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費14,257千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列郵電等費用 1,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費18,185千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,643千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大辦理衝剪機械等器具防護之型式檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      定及標識制度等經費 2,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費11,550千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助辦理事業單位環境測定分析經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,100千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       131,495│       144,743│       -13,248│1.本年度預算數 131,495千元,包括人事費23,854
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費68,720千元,維護費48千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,506千元,材料費 157千元,補助及捐助20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元,委辦費 9,100千元,獎勵及濟助費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,340千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勞工檢查政策經費13,102千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,090千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印勞工檢查宣導小冊等經費 2,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費13,262千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 1,890千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製法規等費用 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 710千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 5,005
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費等 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,257千元,較上年度減少 368千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費等 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 123千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,156
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減74千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大指定代行檢查機構訂定相關基準費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費17,914
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 3,121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列檢查員技術講習等經費 2,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 667千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費27,762千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 2,278千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導金馬地區事業單位實施自動檢查等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)蒐集全國勞工檢查資料經費 2,124千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 8,676千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列蒐集建立事業單位勞工檢查基本資料等
  │  │  │  │              │              │              │              │      費用 8,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 5,053
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減少 1,120千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費20,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,較上年度增加補助地方政府檢查機
  │  │  │  │              │              │              │              │      構檔案資料電腦化作業等經費 320千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        48,274│        43,675│         4,599│1.本年度預算數48,274千元,包括人事費15,964千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,944千元,旅運費 1,516千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,098千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹勞工政策經費 9,013千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    製播勞工政策宣導短片等經費 1,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工問題研究經費 4,515千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研擬及列管勞工行政施政計畫經費 1,114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列勞工行政績效優良單位獎勵金
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦行政人員訓練會報及編印書刊經費 4,414
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理勞工行政人員語言訓練等經費 310
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞動力政策經費 1,437千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列蒐集勞動力供需資料經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增辦理外來勞工管理輔導政策規劃及處理非
  │  │  │  │              │              │              │              │    法外來勞工事務經費 8,083千元。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        48,652│        49,720│        -1,068│1.本年度預算數48,652千元,包括人事費11,587千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,781千元,維護費 7,372千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 762千元,設備及投資 4,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃設計及推動經費 6,089千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列資料處理等費用 1,546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費22,781千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 3,731千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦及週邊設備租金等 3,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立、管理與應用經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,994千元,較上年度淨增 507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦網路數據線路租金等 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供、管制及檔案管理經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,較上年度減少13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣業務電腦運用訓練及宣導經費 988千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)購置個人電腦及不斷電系統等資訊相關設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,150千元,較上年度增加 3,020千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         3,960│         4,300│          -340│
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           820│             -│           820│汰換公務車1輛及新購機車2輛、行動電話、對講
  │  │  │  │              │              │              │              │機、傳真機等經費如列數。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,140│         4,300│        -1,160│購置X光材料成份分析儀、紅外線望遠鏡等勞工檢
  │  │  │  │              │              │              │              │查儀器及活動鋼質檔案資料架等設備費 3,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         4,880│         4,880│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────