84C45411.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,165,539│     1,486,533│      -320,994│1.職業訓練局及所屬本年度預算數 1,165,539千元
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  ,較上年度法定預算數 1,468,410千元,減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  02,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,468,410千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由就業安定基金「促進國民就業」科目移入 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元及「研究與規劃」科目移入16,923千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,885│        72,184│         5,701│
  │  │  │  │  6954110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        77,885│        72,184│         5,701│1.本科目上年度預算數69,994千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「企業訓練」科目移入 420千元、「技能檢定
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 420千元、「就業輔導」科目移入 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,350千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,885千元,包括人事費39,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費31,009千元,維護費 4,165千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,964千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,013千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,872千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,951千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費56千元,車輛油料費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列統計業務等經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公廳舍管理維護費 2,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       966千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       443,709│       436,931│         6,778│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        50,822│        54,358│        -3,536│1.本科目上年度預算數40,947千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「技能檢定」科目移入 6,061千元,「就業輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目移入 7,350千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,822千元,包括人事費13,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,572千元,維護費 900千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,362千元,設備及投資 6,020千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,618千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 6,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理能力本位教學五職類分組
  │  │  │  │              │              │              │              │    課程研討會經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練法規之研訂、評鑑及研究發展等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,247千元,較上年度淨減 2,021千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列獎勵職業訓練、技能檢定及就業服務業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務之教學媒體製作等經費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)蒐集及編印職業訓練圖書資料及宣導品經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,823千元,較上年度減少促進國民敬業樂業精
  │  │  │  │              │              │              │              │    神之規劃宣導等經費 4,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)職業訓練、技能檢定及就業服務宣導經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強職業訓練業務國際交流合作經費 3,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上度淨增 1,837千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉行國際職業訓練技術合作交流業務研
  │  │  │  │              │              │              │              │      討會等經費 2,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立就業安全體系資訊管理系統經費15,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助省市政府勞工處(局)
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦設備經費 1,114千元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │       186,061│       182,190│         3,871│1.本科目上年度預算數 186,641千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 4,451千元列入「泰山職訓中心管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 186,061千元,包括人事費12,777
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 140,472千元,旅運費 2,227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 6,700千元,委辦費 1,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費22,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,777千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理養成訓練經費 113,327千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,126元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列殘障者職業訓練書籍翻譯費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合調整材料費、勞保費、導師費標準,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列技術人員及服務業從業人員養成訓練費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增配合就業市場趨勢,開拓適合中、高齡
  │  │  │  │              │              │              │              │      及婦女之訓練職類與就業之研究經費 1,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理進修訓練經費18,479千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,554千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列在職技術人員及服務業從業人員進修訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練經費 1,849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增殘障人員職業訓練師資進修訓練經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職訓輔導人員進修訓練經費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列職訓師資出國研修旅費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費 8,450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度配合訓練人數減少 647人減列訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,857千元,較上年度增加公共職訓機構業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    協調會報、受訓學員音樂才藝競賽與獎勵優良
  │  │  │  │              │              │              │              │    職訓機構及資深優良師資等經費 744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助學員膳食費及職訓師鐘點費等經費28,095
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少補助殘障福利機構汰購訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練機具設備等經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少編印費40千元。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        43,010│        48,140│        -5,130│1.本科目上年度預算數48,560千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出 420千元列入「行政管理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,010千元,包括人事費10,786千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,433千元,旅運費 606千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,490千元,委辦費26,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,786千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導勞資及社會團體辦理訓練經費 1,734千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列訓練費 2,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費27,133千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,115千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,603千元,較上年度減少 1,210千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦企業訓練專業人員研習班等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 310千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理技能訓練訪視輔導等經費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 394千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務費 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 130
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案規定
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 190千元。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        85,069│        58,404│        26,665│1.本科目上年度預算數64,885千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出 6,061千元列入「綜合規劃」科目, 420千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,069千元,包括人事費16,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費58,414千元,旅運費 3,799千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元,委辦費 600千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,824千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 1,312
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 775千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費12千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列研修訂技能檢定實施辦法及計畫所需資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料蒐集及審查等經費 163千元與委託研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 600千元,合共 763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費33,860千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加13,840千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列編訂技能檢定規範 8職類、修訂技能檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      定規範 5職類經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合建立技能檢定題庫,增列命製技能檢定
  │  │  │  │              │              │              │              │      學科試題及術科試題各 5職類等經費11,950
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴大辦理技能檢定經費10,491千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,791千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理職訓機構、監獄、輔育院結訓學員
  │  │  │  │              │              │              │              │      等技能檢定經費 649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補貼稀少職類之術科辦理單位所需材料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理十大技術楷模表揚活動等經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費10,059千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加辦理評審人員研習會經費 3,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 3,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)技術士證電腦管理及核發經費 5,260千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增充實工業儀器、視聽電子等職類技能檢定
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備經費 5,100千元。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        78,747│        93,839│       -15,092│1.本科目上年度預算數 102,539千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 7,350千元列入「綜合規劃」科目, 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,747千元,包括人事費21,708千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費51,209千元,旅運費 1,004千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,808千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,164千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則及通案規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 3,465千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少辦理職業輔導研習會等經費 1,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動職業心理測驗工作經費 8,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少光學閱讀機之維修費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費18,109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少就業服務宣導及編印職業
  │  │  │  │              │              │              │              │    參考手冊等經費 6,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強外籍勞工管理經費22,415千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,163千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作我國勞動概況錄影帶經費 4,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理重大公共工程招募國內勞工廣告費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 1,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,648千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列參加中泰、中菲勞工事務聯合會議等出
  │  │  │  │              │              │              │              │      國旅費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動並督導就業輔導業務經費 7,715千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少高職畢業生就業輔導工作協調會報
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 215千元。
  │  │  │  │  6954110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │技能競賽      │        39,673│        84,378│       -44,705│1.本年度預算數39,673千元,包括人事費 2,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,525千元,旅運費 2,560千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 9,846千元,補助及捐助 750千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 8,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技能競賽事務經費 3,903千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦第25屆全國技能競賽經費17,173千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動與輔導及補助舉辦分業技能競賽經費 750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少分業技能競賽經費43千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技能競賽之交換訪問經費 200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加與會員國交換訪問所需接待費等72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)選拔及加強訓練選手參加國際技能競賽經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,264千元,較上年度淨減 1,574千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少參加第32屆國際技能競賽經費10,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列選拔與加強訓練選手參加國際技能競賽
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需命題、監評及材料等費用 9,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增舉辦第四屆全國殘障者技能競賽經費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增加強訓練選手參加第四屆國際殘障者技能
  │  │  │  │              │              │              │              │    競賽經費 1,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度舉辦第32屆國際技能競賽預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列51,256千元如數減列。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │職訓中心管理  │       556,877│       515,299│        41,578│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│        93,232│        83,904│         9,328│1.本科目上年度預算數79,453千元配合科目調整由
  │  │  │  │理            │              │              │              │  「公共訓練」科目移入 4,451千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,232千元,包括人事費66,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,392千元,業務費14,238千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,671千元,旅運費 1,715千元,材料費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,344千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,990千元,較上年度淨增 7,030
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,558千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 146千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      54千元、辦公器具養護費 3千元、上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費14千元,合共71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費28千元、車輛油料費29
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退休退職人員三節慰問金 3千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輛養護費 5千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,合共 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列車輛保險費等29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列房屋建築修繕費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列訓練儀器設備維護費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費20,191千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    師資養成訓練經費 2,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,782千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加雷射光電訓練經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理職業訓練師資國內進修訓練經費 4,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦技能檢定經費 700千元,以各受
  │  │  │  │              │              │              │              │    託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     100千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       108,632│       106,378│         2,254│1.本年度預算數 108,632千元,包括人事費70,244
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元,事務費 7,382千元,業務費14,571千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,996千元,旅運費 1,785千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,438千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,244千元,較上年度淨增 8,281
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,379千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 598千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元、辦公器具養護費 4千元,合共57千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費30千元、車輛油料費31
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、退休退職人員三節慰金 2千元及非消
  │  │  │  │              │              │              │              │      耗品 8千元,合共71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列租金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋修繕費19千元、辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合車輛使用年期,增列車輛養護費 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列儀器設備維護費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,432千元,較上年度減少訓練費 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 1,612千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合訓練人數減少 252人減列訓練費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 2,815千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 1,150千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,643千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       226,516│       201,535│        24,981│1.本年度預算數 226,516千元,包括人事費 136,3
  │  │  │  │理            │              │              │              │  36千元,事務費 3,255千元,業務費38,998千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,711千元,旅運費 2,804千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費38,196千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,836千元,較上年度淨增20,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費22,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,004千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 304千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元、辦公器具養護費 5千元,合共72千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費66千元、車輛油料費35
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及非消耗品17千元,合共 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費73千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,合共78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列工業區公共設施養護費 376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列儀器設備養護費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    65,819千元,較上年度增列學員勞保費、材料
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等訓練經費 2,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 5,445千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少訓練費 1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 8,482千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 930千元,以各受
  │  │  │  │              │              │              │              │    託單位繳交之訓練費收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       128,497│       123,482│         5,015│1.本年度預算數 128,497千元,包括人事費70,884
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元,事務費24,680千元,業務費14,432千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,178千元,旅運費 1,793千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,314千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,884千元,較上年度淨增 3,684
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,867千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 372千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元及辦公器具養護費 2千元,合共30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費28千元、車輛油料費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及非消耗品 9千元,合共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依核實原則及通案規定減列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元及車輛保險費 2千元,合共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列租用台灣機械公司現址土地租金37千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列房舍火險費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合車輛使用年期,增列車輛養護費48千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列儀器設備養護費 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,427千元,較上年度增列學員勞保費及材料
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職技術人員進修訓練經費 4,418千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少訓練費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 2,111千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 2,790千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        43,835│       374,181│      -330,346│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        15,914│       341,779│      -325,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.北區職業訓練中心遷往汐止白匏湖段徵購私有地
  │  │  │  │              │              │              │              │  尾款等 9,858千元及整地費 6,056千元,合共15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度職業訓練局與行政院農業委員會合建辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  廳舍,其中職業訓練局應負擔半數之地價款預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 341,779千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │           810│         5,280│        -4,470│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.中區職業訓練中心新建大樓水電空調設備第 1、
  │  │  │  │              │              │              │              │   2期工程依規定按物價指數調整工料款所需增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  之經費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度泰山職業訓練中心屋頂翻修工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 4,160千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度北區職業訓練中心銲接、冷作等工廠屋頂
  │  │  │  │              │              │              │              │  防漏及行政大樓寢室修漏工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,120千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        13,300│         7,040│         6,260│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.泰山職業訓練中心訓練工場調整隔間工程費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職業訓練中心學員宿舍修漏工程費 900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及電銲工場屋頂整修工程費 600千元,合共 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職業訓練中心銲接工場通風設備改善工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元、銲接工場照明設備改善工程費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元、學員集會場所空調機房噪音改善工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,450千元、學員集會場所屋頂防漏工程費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元、舊教學大樓屋頂防漏工程費 1,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及廚房進料場整修工程費 820千元,合共 8,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.南區職業訓練中心學員宿舍大樓消防系統整修工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度泰山職業訓練中心冷作、電銲等工場大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  電力系統改善第 2期工程預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度中區職業訓練中心全國職訓教材及作品、
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊等綜合展示館隔間及裝修工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,160千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度南區職業訓練中心冷作工場防漏及通風照
  │  │  │  │              │              │              │              │  明改善工程等預算業已編竣,所列 1,880千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│            71│         1,622│        -1,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職業訓練局本局購置傳真機 1台經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.中區職業訓練中心汰換機車 1輛經費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度泰山職業訓練中心汰換交通車、中區職業
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練中心汰換機車及職業訓練局本局購置總機自
  │  │  │  │              │              │              │              │  動轉接系統等預算業已編竣,所列 1,622千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        13,740│        18,460│        -4,720│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職業訓練局本局購置逃生救助袋 1,842千元及圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書架、檔案櫃等辦公設備費 158千元,合共 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.中區職業訓練中心汰購學員宿舍寢具桌椅及廚房
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費 9,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.泰山職業訓練中心汰購學員寢具等設備費 324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.北區職業訓練中心汰購學員寢具及廚房設備費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.南區職業訓練中心汰購學員寢具等設備費 378千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度職業訓練局汰購影印機等雜項設備及各職
  │  │  │  │              │              │              │              │  業訓練中心汰購各職類機械設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列18,460千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         3,560│         3,560│             0│仍照上年度預算數編列。
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