84C45701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    24,563,314│     7,041,751│    17,521,563│衛生署本年度預算數24,563,314千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 7,041,751千元,增加17,521,563千元。
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       176,012│       170,831│         5,181│
  │  │  │  │  7157010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       176,012│       170,831│         5,181│1.本科目上年度預算數 170,415千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本行政工作維持費 101千元列入「籌
  │  │  │  │              │              │              │              │  設國家衛生研究院業務」科目,移出基本行政工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作維持費 434千元列入「全民健康保險規劃及督
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目,另「醫政管理」科目移入 951千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 176,012千元,包括人事費76,074
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費88,455千元,業務費 291千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,369千元,旅運費 6,143千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,606千元,較上年度淨增 4,022
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       8人之人事費 2,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 100,406千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,159千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 122千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       144千元,合共 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費13千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18千元,辦公器具養護費10千元,合共41
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依員額裁減措施減列約聘 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費27千元,辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列汰換公務車燃料費等95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列兼任顧問酬金 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列退休退職人員三節慰問金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公設備維護及公文處理等經費 1,080
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      01千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     3,593,522│     3,534,453│        59,069│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │       156,998│       122,396│        34,602│1.本科目上年度預算數 123,347千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 951千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 156,998千元,包括人事費29,705
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費11,825千元,維護費 117千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,954千元,補助及捐助17,338千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,057千元,獎勵及濟助費90,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,637千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 5,140千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加管理密醫、密護違法醫療廣告取締,電
  │  │  │  │              │              │              │              │    視宣導費及印刷費等 2,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 207千元,較上年度減少醫事團體之
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理經費11,808千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,213千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列醫政及護產業務管理及督導經費等 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理醫療衛生人員繼續教育經費 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建立醫療糾紛調處制度可行性之研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費12,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,986千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列醫院評鑑業務等經費 5,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫事人員出國研習經費及牙醫醫療機構
  │  │  │  │              │              │              │              │      之輔導經費等 3,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列醫療機構管理制度之研究經費 557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,501千元,較上年度減少 6,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列輔導醫療機構廢棄物及廢水處理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)醫學系公費生培育經費98,102千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加培育經費35,024千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     3,436,524│     3,412,057│        24,467│1.本年度預算數 3,436,524千元,包括人事費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費14,655千元,維護費 242千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,951千元,設備及投資 1,239千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,290,166千元,委辦費97,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,674千元,較上年度依員額裁減
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施減列約聘 1人之人事費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實醫院設備預算業已編竣,所列 3,651千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立區域醫療體系經費38,393千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減20,288千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列區域醫療區印刷費等 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列22,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療區之評估及輔導經費等 2,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費57,638千元,較上年度淨增 5,777千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列改善山地離島醫療保健服務品質,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │      疾病防治及預防保健工作等經費 9,322千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急醫療及救護經費 160,660千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加建立全國緊急醫療體系經費等15,812
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)精神疾病防治經費 447,118千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減91,369千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列精神病患強制住院及鑑定醫療費用92,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦「精神分裂病復發之危險因素與預
  │  │  │  │              │              │              │              │      防」國際研討會經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強復建醫療服務經費32,602千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增13,658千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察長期醫療體系服務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列充實復健醫療設備及改善無障礙就醫環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境設備等經費13,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 8,944千元,較上年度淨減 5,845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印宣導手冊等經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理醫院管理相關制度等經費 4,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 101,100千元,較上年度減少27,878千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列醫事人員及專科醫師教育經費12,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助地方醫療網經費 2,170,616千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加對台灣省醫療網及醫療廢棄物共同
  │  │  │  │              │              │              │              │      處理設施之補助經費 143,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 基層保健醫療經費 341,943千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨減 9,295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助衛生所室房舍擴充等經費 6,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 3,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療相關資料之鍵入等經費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 長期照護經費40,360千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,098千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,257千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列居家護理服務之補助等經費 2,485千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 護理助產業務管理經費34,476千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨增 3,353千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 258千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,952千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理護理業務研討會及國際會議等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列獎勵地區醫院等護理人員留任措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,000千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       126,188│        98,977│        27,211│1.本科目上年度預算數99,905千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 928千元列入「防疫工作」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 126,188千元,包括人事費42,092
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費36,272千元,維護費 880千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,221千元,設備及投資 1,114千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助26,717千元,委辦費16,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,948千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規執行不法藥物及
  │  │  │  │              │              │              │              │    違規廣告查處經費 8,112千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     284千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 102千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制經費34,790千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增23,216千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥物濫用宣導費 8,800千元及資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元,合共 9,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建立毒品檢驗及中藥摻加西藥之檢驗體
  │  │  │  │              │              │              │              │      系等經費14,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費20,911千元,較上年度淨減 847千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥品查驗登記等經費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)制定藥價基準進行藥價調查經費 5,433千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 694千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編訂藥價基準專家審查經費等 494千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 9,038
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 7,206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列參加國際藥品臨床試驗性會議旅費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理臨床試驗制度之研討會及國外專家
  │  │  │  │              │              │              │              │      指導等經費 6,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)規劃社區藥局發展,推動醫藥分業經費17,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 1,049千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作醫藥處方集經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 677千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫藥分業宣導經費 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,956千元,較上年度淨減 1,917千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,028千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查廠業務等經費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品
  │  │  │  │              │              │              │              │    審查費收入支應。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       106,441│       105,042│         1,399│1.本年度預算數 106,441千元,包括人事費22,337
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,242千元,維護費 5,750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,535千元,材料費 641千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 750千元,補助及捐助24,950千元,委辦費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,431千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養有關法令經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上年度增加派員出國參加食品保健
  │  │  │  │              │              │              │              │    講習會經費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    性經費 1,653千元,較上年度淨減 164千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生單位資訊設備及材料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列傳統性食品之審查及管理等經費 703千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練經費 1,613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列委辦費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列衛生管理人才培育等經費 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理業務經費 6,414千元,較上年度淨減 3,071
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參加中美貿易諮商會議旅費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基
  │  │  │  │              │              │              │              │    層機動管理經費33,120千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列食品衛生檢驗儀器維護等經費 1,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度經費11,450千元,較上年度淨減 307千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務管理資訊設備及材料費等 270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列罐頭食品工廠衛生管理計畫等經費 220
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費16,313千元,較上年度減少 1,715千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製宣傳手冊等經費 1,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列委辦費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查經費13,873千元,較上年度淨增 4,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置國民營養調查器材等設備 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列地方衛生單位辦理營養調查及評估計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國人營養健康狀況變遷計畫經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,300千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       566,862│       524,454│        42,408│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       414,264│       366,716│        47,548│1.本科目上年度預算數 365,788千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「藥政業務」科目移入 928千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 414,264千元,包括人事費22,265
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費45,416千元,維護費 433千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,475千元,材料費 123,787千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元,補助及捐助 188,850千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費21,588千元,獎勵及濟助費 9,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,235千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費 4,317千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 419千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 316千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備費及業務管理經費等 103
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫經費 139,895千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 4,910千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 243千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置疫苗材料費等10,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置資訊設備及維護等經費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生單位辦理三麻一風計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託疫病調查及資訊軟體開發等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫經費37,731千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,132千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位冷藏設備費 245千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,860千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列預防接種受害案件審查及宣導費等 453
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列日本腦炎、白喉等疫苗購置費 2,890千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     107,477千元,較上年度淨增 5,383千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列宣導教育與資訊設備費及專業人員訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 3,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 3,085千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置治療藥品及檢驗試劑等材料費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生機關辦理衛生教育及AI
  │  │  │  │              │              │              │              │      DS患者篩檢追蹤等經費 9,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治經費13,978千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,238千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費撙節原則及通案規定減列 169千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列防治殺蟲劑材料費及維護費等 2,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病、癩病及慢性傳染病防治經費63,827千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增39,315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置結核菌素材料及業務費等 4,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習結核病及癩病防治經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助結核病患之住院治療及汰換X光巡
  │  │  │  │              │              │              │              │      迴車等經費42,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託結核病等慢性病研究計畫經費 426
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強營業衛生管理經費 2,737千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,755千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 218千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列宣導印刷經費及維護費等 473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生單位辦理營業衛生訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      稽查等經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫院內
  │  │  │  │              │              │              │              │    感染控制有關業務經費13,118千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,167千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列疫情報導兼職酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助院內感染控制制度輔導及寄生蟲防
  │  │  │  │              │              │              │              │      治材料等經費 1,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託辦理院內感染控制研究等經費89千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 外籍勞工健康管理經費11,949千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增加補助各地方衛生單位辦理外籍勞工管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理經費 6,697千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       152,598│       157,738│        -5,140│1.本年度預算數 152,598千元,包括人事費 291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,570千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 244千元,材料費93,584千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,補助及捐助 7,257千元,委辦費20,512
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費60,638千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減42,514千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列肝炎疫苗購置費46,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製注射卡業務費及維護費等 103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託地方衛生單位辦理國小六年級補接
  │  │  │  │              │              │              │              │      種經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究經費15,712千元,較上年度依委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則及通案規定減列 5,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦肝炎國際會議及督導肝炎防治業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,251千元,較上年度淨增 3,720千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列邀請國外專家指導肝炎防治工作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理國際病毒性肝炎及肝細胞研討會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託收集大陸肝炎疫情資料 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育經費 9,277千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列教育宣導業務經費 1,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生單位辦理衛生教育活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,305千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加肝炎資料處理費用 2,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費42,415千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增35,286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置A型肝炎疫苗材料費35,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理A型肝炎預防注射先驅計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,279千元。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       409,227│       415,411│        -6,184│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       287,865│       291,826│        -3,961│1.本年度預算數 287,865千元,包括人事費20,425
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費43,623千元,維護費 504千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,396千元,材料費54千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,補助及捐助 162,240千元,委辦費59,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,745千元,較上年度淨增 777千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 445
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔衛生及視力保健經費56,513千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置資訊設備等經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助衛生所辦理示範推廣口腔保健服務
  │  │  │  │              │              │              │              │      及教育工作 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理視力及口腔保健之流行病資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      及人員培育等經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治經費30,883千元,較上年度淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,053千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 202千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職業衛生教育宣導經費及設備維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置資訊設備費等 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 129,187千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減10,470千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列22,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列製作中老年宣導教育訓練及資訊設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護等經費 3,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列參加國際會議經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢服務及
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員培訓經費 8,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制經費16,487千元,較上年度淨增 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列菸害宣導及教育活動經費 5,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員參加菸害防制國際會議旅費 155千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康體能促進及事故傷害防制經費20,826
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 987千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 174千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 2,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列宣導教育經費及設備購置費等 928千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理傷害事故預防研習會及在職教育等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生經費14,179千元,較上年度淨減 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理教育宣導活動經費 1,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列兒童健康檢查及教材設備等經費 2,660
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理兒童孕婦保健之宣導活動、訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究等經費 1,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育經費 3,045千元,較上年度淨增 580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生教育器材維護費等 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助設置衛生教育視廳中心設備費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及辦理衛生教育活動效果評估經費 390
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 590千元。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       121,362│       123,585│        -2,223│1.本年度預算數 121,362千元,包括人事費 417千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,784千元,維護費98千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   286千元,補助及捐助 101,374千元,委辦費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供生育調節服務經費 2,746千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減25,964千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列避孕材料費28,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助低收入戶避孕經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人工協助生殖技術機構評鑑費及旅費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供優生保健服務經費55,690千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加優生健康檢查經費24,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 9,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加對民眾優生保健服務等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 5,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增83千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助我愛紅娘婚前健康檢查經費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列教育宣導活動及維護經費等 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練與教育經費 2,559千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 447千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外專家指導業務經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列培育國內優生保健人才之訓練經費 886
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展經費 1,863千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 3,017千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研究計畫審查費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工作評價、補助與輔導經費40,722千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,969千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列優生保健諮詢委員酬金40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 138千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助推行家庭計畫及優生保健工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列委辦費 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列整理優生保健資料經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)青少年保健服務經費 2,800千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理青少年生理及心理問題之諮詢與輔
  │  │  │  │              │              │              │              │      導經費 1,800千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       520,275│       511,506│         8,769│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        77,157│        72,697│         4,460│1.本年度預算數77,157千元,包括人事費28,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,047千元,維護費 319千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 685千元,材料費 209千元,設備及投資 930
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 3,300千元,委辦費14,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,482千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費13,181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練經費14,798千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,855千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備費等 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,664千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理衛生人力在職訓練經費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核經費 4,389千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,617千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備等經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置公文自動化管理系統等經費 2,327
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,253千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生政策調查訪視等經費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費13,345千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費 8,709千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加衛生統計調查等經費 2,853千元。
  │  │  │  │  7157011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       438,989│       434,883│         4,106│1.本年度預算數 438,989千元,包括人事費 1,877
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,406千元,維護費97千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 368千元,設備及投資 100千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,000千元,委辦費 429,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費 9,848千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊設備購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製工作手冊業務等經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國際性科技研討會經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究經費66,904千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則及通案規定減列16,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究經費17,115千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加研究經費 1,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究經費13,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 6,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務及制度之研究經費13,662千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加醫療保健研究經費 5,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動臨床試驗研究經費50,760千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則及通案規定減列 9,640千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展經費 267,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加研究經費29,123千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         4,129│         3,926│           203│1.本年度預算數 4,129千元,包括人事費 1,115千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,666千元,維護費80千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,128千元,設備及投資 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,115千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,014千元,較上年度增加推展國際衛生合作
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費及設備費等 203千元。
  │  │  │  │  7157011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │中醫中藥業務  │        44,174│        46,271│        -2,097│1.本年度預算數44,174千元,包括人事費 5,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,464千元,維護費 129千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 282千元,設備及投資 632千元,委辦費35,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,122千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫中藥行政管理經費 2,582千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列設備維護費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置中醫藥典籍整合系統設備費 332千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾
  │  │  │  │              │              │              │              │    病研究計畫經費13,475千元,較上年度依委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費撙節原則核實減列 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中藥研究經費13,735千元,較上年度減少 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究經費 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中醫藥典籍整理工作經費 4,187千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流經費 3,673千元,較上年度增加辦理中醫藥
  │  │  │  │              │              │              │              │    學術研討會經費 713千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │資訊中心工作  │       465,983│       587,647│      -121,664│1.本年度預算數 465,983千元,包括人事費16,573
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費69,869千元,維護費23,290千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 724千元,設備及投資 150,975千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助27,000千元,委辦費 177,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系經費66,405千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增27,455千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 422千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列系統軟體及專線電話通訊費等經費 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦主機維護費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置衛生行政資訊設備17,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-桃竹苗醫療區後續
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展計畫經費 137,837千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71,552千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦網路軟體維護等經費 2,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊交換中心電腦設備等經費69,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助醫學中心IC卡作業等經費17,870
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則及通案規定減列91,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列行政資訊網路通訊等經費 9,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫經費 245
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,922千元,較上年度淨增21,410千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列18,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊交換中心機房租金、通訊及維護等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置機房及資訊交換中心電腦設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助辦理健康IC卡作業經費 8,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助衛生局、衛生所電腦設備等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,240千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │10│  │籌設國家衛生研│        31,788│       115,881│       -84,093│1.本科目上年度預算數 115,780千元,配合科目調
  │  │  │  │究院業務      │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 101千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,788千元,包括人事費 8,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費91千元,業務費18,184千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   715千元,旅運費 743千元,設備及投資 2,242
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 1,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理籌設國家衛生研究院業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費31,788千元,較上年度淨減84,093千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依旅運費緊縮原則及通案規定減列 567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依委辦費撙節原則及通案規定減列 323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列捐助基金 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列研究計畫審查等業務經費 1,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列辦公室租金及修繕費等 8,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列辦理國外學術諮詢委員返國召開學術諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    及審查會議經費 2,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列購置資訊設備及辦公設備 1,952千元及軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體應用經費 2,000千元,合共 3,952千元。
  │  │  │  │  6657011900  │              │              │              │
  │  │11│  │全民健康保險業│     9,615,289│       715,655│     8,899,634│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011910  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險規│       152,065│       715,655│      -563,590│1.本科目上年度預算數 715,221千元,配合科目調
  │  │  │  │劃及督導      │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 434千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,065千元,包括人事費51,375
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 5,258千元,業務費64,456千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 647千元,旅運費 6,650千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,520千元,補助及捐助12,000千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,024千元,特別費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,749千元,較上年度淨增11,255
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 6人之人事費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列約聘24人, 6個月之人事費 8,493
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中央健康保險局籌備處69人之人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,193千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減42,554千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 6人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費78千元,辦公器具養護費 6千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列約聘24人, 6個月統籌事務費 156
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費13千元,合共 169千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列中央健康保險局籌備處辦公室租金、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公室維護費等經費43,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中央健康保險局籌備處69人,統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 447千元,辦公器具養護費37千元、上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費等經費 835千元,合共 1,319千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險規劃經費63,429千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研究人員兼職酬金 1,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列設備維護費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 6,008千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置資訊設備費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則及通案規定減列12,909千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列全民健康保險各項宣導活動經費18,015
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央健康保險局籌備工作經費19,321千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少56,556千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊系統線路租金及資料調查等經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室裝修費及兼職酬金等經費24,231
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦公設備經費 2,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全民健康保險資訊系統建置工作預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 505,398千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增列全民健康保險業務督導經費32,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6657011911  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民及其他團體│     4,328,000│             -│     4,328,000│本科目係本年度新設,配合全民健康保險預定於八
  │  │  │  │保險費補助    │              │              │              │十三年十二月起實施,編列補助漁民及其眷屬與其
  │  │  │  │              │              │              │              │他地區團體七個月之保險費如列數,均屬補助費。
  │  │  │  │  6657011912  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     5,135,224│             -│     5,135,224│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │八十三年十二月起實施,補助中央健康保險局辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │全民健康保險所需 3,811人之人事費 2,435,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,電腦及辦公室租金 1,206,452千元,及業務管
  │  │  │  │              │              │              │              │理服務費 1,493,202千元合共如列數均屬補助費。
  │  │  │  │  6657018000  │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金      │     8,000,000│        50,000│     7,950,000│
  │  │  │  │  6657018001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│麻醉藥品經理處│             -│        50,000│       -50,000│上年度麻醉藥品經理處資本係歷年資本公積轉帳增
  │  │  │  │資本          │              │              │              │資數業已編竣,所列50,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6657018002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央健康保險局│     8,000,000│             -│     8,000,000│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於
  │  │  │  │資本          │              │              │              │八十三年十二月起實施,成立中央健康保險局所需
  │  │  │  │              │              │              │              │之資本,作為其營運之用,本年度編列如列數。
  │  │  │  │  7157018100  │              │              │              │
  │  │13│  │非營業循環基金│       900,000│       160,000│       740,000│
  │  │  │  │  7157018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療發展基金  │       900,000│       160,000│       740,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構,
  │  │  │  │              │              │              │              │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增
  │  │  │  │              │              │              │              │撥基金如列數。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│         2,553│           623│         1,930│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,053│           123│         1,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 3輛 1,644千元,八人座客貨車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   409千元,合共 2,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 3輛預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           500│           500│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什
  │  │  │  │              │              │              │              │  項設備 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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