84C47010.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0070100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │福建省政府    │     1,543,567│     1,426,087│       117,480│福建省政府本年度預算數 1,543,856千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,426,087千元,增加 117,769千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3370100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,834│        27,584│         1,250│
  │  │  │  │  3370100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        24,172│        22,813│         1,359│1.本年度預算數24,292千元,包括人事費20,282千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 476千元,業務費 3,071千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費53千元,旅運費 122千元,特別費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,282千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作惟持費 4,010千元,較上年度配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合公車票價調整增列員工上下班車票費35千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3370100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│設計研究      │         4,662│         4,771│          -109│1.本年度預算數 4,771千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費38千元,業務費 3,461千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,旅運費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般方案研究經費 866千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)福建地區概況研究經費 705千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發行書刊經費 3,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3370100200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         2,669│         4,229│        -1,560│1.本年度預算數 2,729千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 152千元,業務費 1,179千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費44千元,旅運費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才調查培育經費 810千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 1,343千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 576千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度督導辦理金門及連江縣縣長及縣議員選
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉預算業已編竣,所列 1,500千元如數減列。
  │  │  │  │  8570100300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     1,512,064│     1,393,732│       118,332│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │  6070100301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       325,000│       325,500│          -500│本科目本年度編列基層建設計畫經費 325,000千元
  │  │  │  │助            │              │              │              │,較上年度減少 500千元。
  │  │  │  │  7570100302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        64,650│        64,650│             0│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度
  │  │  │  │卹給付補助    │              │              │              │之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  8470100303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│       105,842│       112,582│        -6,740│本科目本年度編列 105,842千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.惘~度調整待遇續予補助三分之一計16,179千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣11,439千元,連江縣 4,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.畢~度調整待遇續予補助三分之二計43,523千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣31,380千元,連江縣12,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.釵~度調整待遇補助二分之一計46,140千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣34,679千元,連江縣11,461千元。
  │  │  │  │  8570100304  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│     1,001,572│       891,000│       110,572│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 1,001,5
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │72千元,其內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 571,750千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加56,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 429,822千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加53,822千元。
  │  │  │  │  3870100306  │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區民政補│        15,000│             -│        15,000│本科目本年度編列新增補助金門縣政府購置雲梯消
  │  │  │  │助            │              │              │              │防車1輛經費15,000千元。
  │  │  │  │  3370109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│           542│          -542│
  │  │  │  │  3370109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           542│          -542│上年度汰換秘書長座車1輛預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │42千元如數減列。
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