85B40101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0001010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會秘書處│       916,356│       617,153│       299,203│國民大會秘書處本年度預算數 916,356千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 617,153千元,增加 299,203千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3101010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       176,575│       167,820│         8,755│
  │  │  │  │  3101010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       174,127│       165,372│         8,755│1.本科目上年度預算數 166,880千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費 1,508千元列入「議事業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 174,127千元,包括人事費 130,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,事務費36,191千元,維護費 2,366千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,942千元,材料費 548千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 130,820千元,較上年度淨增 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少雇員 2人之人事費 744
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新購汽車二輛,增列司機 2人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,759千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,341千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列雇員 2人,計減列 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌事務費12千元及辦公器具養護費 2千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增加車輛油料費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列代表 321人健康檢查費 5,778千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新購汽車二輛,增列保險費、稅捐、養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費、油料等相關經費 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 121千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療護理費 548千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3101010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,448│         2,448│             0│1.本年度預算數 2,448千元,包括人事費 1,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 192千元維護費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,596千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 852千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3101010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        48,619│        48,479│           140│1.本科目上年度預算數46,971千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 1,508千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,619千元,包括業務費 3,281千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費45,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度增列代表 1人出國考察旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  費補助 140千元。
  │  │  │  │  3101011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         2,583│         2,583│             0│本年度預算數 2,583千元,均屬業務費,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │同。
  │  │  │  │  3101011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │       404,460│       395,640│         8,820│本年度預算數 404,460千元,均屬業務費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增列代表 7人聯繫服務費 8,820千元。
  │  │  │  │  3101011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │代表集會      │       278,199│             -│       278,199│
  │  │  │  │  3101011504  │              │              │              │
  │  │  │ 1│第二屆國民大會│       278,199│             -│       278,199│1.本科目係本年度新增設,依據憲法增修條文第一
  │  │  │  │第五次臨時會  │              │              │              │  條第五項「國民大會集會時,得聽取總統國情報
  │  │  │  │              │              │              │              │  告,並檢討國是,提供建言;如一年內未集會,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由總統召集會議為之,不受憲法第三十條之限制
  │  │  │  │              │              │              │              │  。」之規定,預計本年度召開第二屆國民大會第
  │  │  │  │              │              │              │              │  五次臨時會,會期60天,計需 278,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 278,199千元,包括人事費 129,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,事務費 6,000千元,業務費80,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費61,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)代表出席費及臨時人員經費 129,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)集會期間所需文具、紙張等事務費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會場佈置、印刷、參訪及服務等經費80,810千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)代表出席會議機票費及住宿費等61,705千元。
  │  │  │  │  3101019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         3,920│           631│         3,289│
  │  │  │  │  3101019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           120│             -│           120│購置電腦及列表機等經費 120千元。
  │  │  │  │  3101019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,800│            41│         3,759│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置議長副議長座車二輛經費 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車一輛預算業已編竣,所列41千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3101019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           590│          -590│上年度汰換大、小水塔及購置沙發預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 590千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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