85B40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 665,255│ 562,888│ 102,367│1.行政院本年度預算數 665,255千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 563,371千元,增加 101,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 563,371千元,除「年 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑編印」科目經費 483千元,列入新聞局「年鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 編印」科目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 332,847│ 291,349│ 41,498│ │ │ │ │ 3303010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 329,340│ 288,222│ 41,118│1.本年度預算數 329,340千元,包括人事費 265,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,事務費22,632千元,業務費17,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 9,015千元,旅運費 5,872千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,196千元,特別費 5,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 265,937千元,較上年度淨增31,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘僱 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之人事費 2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,635千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,316千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘僱 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之統籌事務費65千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 6千元,合共71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整及實際需要增加車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依實際標準及需要核實增列稅金 655千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費 321千元,合共 976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]因應推動亞太營運中心、全民健保、行政革 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等重大政策,核實增列業務費 5,911千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 624千元,較上年度依業務費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,196千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 1,948千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303010104 │ │ │ │ │ │ │ 2│公文縮攝 │ 3,507│ 3,127│ 380│1.本年度預算數 3,507千元,包括人事費 2,809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 326千元,維護費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,507千元,較上年度淨增 327千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 326千元,較上年度增列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 372千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,385│ 1,535│ -150│1.本年度預算數 1,385千元,包括業務費 1,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 480千元,較上年度依業務費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 349千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 388千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 53,675│ 52,520│ 1,155│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 41,188│ 40,634│ 554│1.本年度預算數41,188千元,包括人事費35,700千 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 元,業務費 4,460千元,維護費 562千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,700千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 186千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 4,240千元,較上年度增加印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷等經費 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 596千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 466千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 12,487│ 11,886│ 601│1.本年度預算數12,487千元,包括人事費12,194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 106千元,旅運費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,487千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 293千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特 │ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 36,131│ 6,907│ 29,224│ │ │ │ │ 3303011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│施政報告及質詢│ 36,131│ 6,891│ 29,240│1.本年度預算數36,131千元,包括人事費 4,664千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,事務費 3,000千元,業務費13,002千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 598千元,旅運費 1,467千元,委辦費13,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,設備及投資 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 2,331千元,較上年度減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 3,800千元,較上年度淨減 508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依合約增列影印機、傳真機等維護費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置行動電話二部購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增教育改革審議相關經費30,000千元。 │ │ │ │ 3303011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│年鑑編印 │ -│ 16│ -16│本科目上年度預算數 499千元,配合科目調整,移 │ │ │ │ │ │ │ │出人事、業務等經費 483千元,列入新聞局「年鑑 │ │ │ │ │ │ │ │編印」科目,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3303011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國家建設研究 │ 30,095│ -│ 30,095│1.本年度預算數30,095千元,包括人事費 1,287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,794千元,旅運費22,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理費 5,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全維護費 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待業務費22,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞傳播費 688千元。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │科技發展研究諮│ 71,806│ 71,127│ 679│1.本年度預算數71,806千元,包括人事費28,012千 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 元,事務費 2,861千元,業務費37,759千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,216千元,旅運費 1,323千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 6,035千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增汰換接待車一輛購置費 635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費47,952千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班費、兼職酬金等 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增國家資訊通信基本經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度其他設備預算業已編竣,所列 450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫費17,819千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 2,906千元。 │ │ │ │ 3303011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │公共建設督導業│ 114,586│ 109,210│ 5,376│1.本年度預算數 114,586千元,包括人事費30,207 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,事務費27,165千元,業務費32,893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 828千元,旅運費 7,143千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,150千元,補助及捐助 500千元,委辦費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,522千元,較上年度核實減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、兼職酬金等 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,513千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 467千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度交通及運輸設備及其他設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 288千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程督導業務經費18,652千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少10,897千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費原則核實減列 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增施工品質輔導計畫經費 4,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增建立公共工程資訊系統經費 5,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增制定公共工程法規之研究經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增我國加入AGP相關之計畫經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 13,822│ 19,332│ -5,510│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 6,769│ -6,769│上年度房屋建築經費預算業已編竣,所列 6,769千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3303019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 9,300│ 10,503│ -1,203│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增擴充本院辦公室自動化作業電腦功能及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列10,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,722│ -│ 3,722│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長視導車 1輛之購置費 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務車 4輛之購置費 2,264千元。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 800│ 2,060│ -1,260│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.院區房舍週邊加裝活動式鋁百葉窗 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 2,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |