85B40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 554,725│ 555,044│ -319│主計處本年度預算數 554,725千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 555,044千元,減少 319千元。 │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 97,773│ 95,476│ 2,297│ │ │ │ │ 3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 97,773│ 95,476│ 2,297│1.本年度預算數97,773千元,包括人事費79,862千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,673千元,業務費 4,412千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,499千元,旅運費 1,647千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,442千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,331千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,322千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 5人,約僱 2人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 基層統計調查約僱 2人及依事務勞力替代措 │ │ │ │ │ │ │ │ 施分年實施計畫規定減少工友 6人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7人之統籌事務費91千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元,合共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公桌椅等非消耗品95千元及檔案夾購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費68千元,合共 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列主計職章等鑄造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列屈尺檔案庫擋土牆等修繕經費 2,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 62,967│ 61,213│ 1,754│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 45,241│ 44,106│ 1,135│1.本年度預算數45,241千元,包括人事費36,708千 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 元,業務費 6,891千元,維護費 337千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,364千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 662千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦維修費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列預算書表印刷費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 752千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列 221千元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 17,726│ 17,107│ 619│1.本年度預算數17,726千元,包括人事費14,853千 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 元,業務費 2,473千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,625千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 3,164千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 192千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工上下班車票費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,776千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工上下班車票費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業機關歲計會│ 33,408│ 32,666│ 742│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 15,557│ 14,923│ 634│1.本年度預算數15,557千元,包括人事費13,953千 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 元,業務費 1,223千元,維護費38千元,旅運費 │ │ │ │行 │ │ │ │ 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,976千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 2,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 398千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列預算會計法及相關法規研修工作小組外 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘人員研究費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具、郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費等計 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費36千元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 12,250│ 11,916│ 334│1.本年度預算數12,250千元,包括人事費10,814千 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ 元,業務費 671千元,旅運費 765千元。 │ │ │ │算核編 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,622千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,454千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 391千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列會計制度委員出席費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具、郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費等計 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦研討會經費 174千元,較上年度減少92千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 計18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ 3303101122 │ │ │ │ │ │ │ 3│非營業循環基金│ 5,601│ 5,827│ -226│1.本年度預算數 5,601千元,包括人事費 4,241千 │ │ │ │歲計會計業務 │ │ │ │ 元,業務費 1,076千元,維護費18千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,241千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 335千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦軟體費等 287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列48千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 125,844│ 127,334│ -1,490│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制 │ 7,056│ 9,243│ -2,187│1.本年度預算數 7,056千元,包括人事費 6,391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 497千元,旅運費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,175千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制、標準分類之規劃與執行經費 881千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 4,142千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 5人之人事費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列統計標準分類評審委員出席費 540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會統計 │ 13,101│ 12,593│ 508│1.本年度預算數13,101千元,包括人事費 9,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,955千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 7,146千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 20,700│ 21,025│ -325│1.本年度預算數20,700千元,包括人事費14,607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,127千元,旅運費 1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,220千元,較上年度淨減52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人,計減列人事費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)物價統計經費12,480千元,較上年度淨減 273 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職委員出席費 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出國經費 270千元。 │ │ │ │ 3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 17,649│ 17,624│ 25│1.本年度預算數17,649千元,包括人事費15,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,392千元,較上年度淨增 608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人,減列人事費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 583千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列出國旅費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工上下班車票費64千元。 │ │ │ │ 3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 21,707│ 21,695│ 12│1.本年度預算數21,707千元,包括人事費17,791千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,588千元,旅運費 1,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,027千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總資源供需估測經費 7,680千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列譯稿酬勞費等94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列總資源供需估測 │ │ │ │ │ │ │ │ 模型研討會等業務經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出國旅費 300千元。 │ │ │ │ 3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 14,670│ 14,256│ 414│1.本年度預算數14,670千元,包括人事費13,043千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,163千元,旅運費 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,347千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業關聯統計之經費 2,323千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 15,322│ 15,951│ -629│1.本年度預算數15,322千元,包括人事費11,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,133千元,維護費 580千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,149千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政管理經費 4,173千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費 210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工上下班車票費76千元。 │ │ │ │ 3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 15,639│ 14,947│ 692│1.本年度預算數15,639千元,包括人事費10,753千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,818千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計資料經費11,821千元,較上年度淨增 326 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列委託打錄磁帶費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工上下班車票費69千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 212,718│ 213,687│ -969│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 29,539│ 17,985│ 11,554│1.本年度預算數29,539千元,包括人事費23,666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,635千元,維護費64千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,218千元,較上年度淨增 551千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業調查經費12,378千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加10,884千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列調查、指導、審核費等共 6,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文具、郵電、印刷、資料登錄及其他雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 項等共 2,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工上下班車票費等經費 1,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)普查資料之整檔分析及供應服務經費 4,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 119千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技研小組出席費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文具、郵電費等共65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工上下班車票費等計57千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 16,812│ 20,517│ -3,705│1.本年度預算數16,812千元,包括人事費13,749千 │ │ │ │查 │ │ │ │ 元,業務費 2,242千元,旅運費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,996千元,較上年度淨增88千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商業普查規畫及資料庫更新應用經費 8,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,593千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列印刷費等 2,054 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依業務費緊縮原則核實減列租用中英文個人 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列台澎金馬及出國旅費等共 203千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各機關調查資訊及技術之推廣經費 1,018千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少印刷費 200千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 14,187│ 19,034│ -4,847│1.本年度預算數14,187千元,包括人事費11,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,776千元,旅運費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,734千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列個人電腦租金 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列調查統計訓練鐘點、加班、酬勞費等共 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列統計訓練班印刷費等計 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列台澎金馬地區旅費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 6,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,313千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列調查酬金及資料整理費等 3,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列調查紀念品、印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷、資料登錄、文具等經費共計 1,995千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理消費者動向調查經費 577千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列印刷費 151千元。 │ │ │ │ 3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 41,683│ 44,747│ -3,064│1.本年度預算數41,683千元,包括人事費30,514千 │ │ │ │計 │ │ │ │ 元,業務費 9,695千元,旅運費 1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,226千元,較上年度淨增 713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月人力資源調查經費24,958千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增22千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具等計 │ │ │ │ │ │ │ │ 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列更新母體抄編費、電話訪查及複查費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費及台澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費等共 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人力品質及居住環境調查經費 3,120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 994千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列文具、磁帶登錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 、雜支費等計 879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料整理等酬勞費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各種人力資源補充資料專案調查經費 1,379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,805千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列調查費 2,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、磁帶登錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 278千元。 │ │ │ │ 3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 21,154│ 22,339│ -1,185│1.本年度預算數21,154千元,包括人事費15,760千 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ 元,業務費 4,750千元,旅運費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,509千元,較上年度淨增 278千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)受雇員工薪資調查經費 5,685千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費等 456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列電腦租金 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各業調查訪查、審核等經費 1,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費及台澎金馬旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 共85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生產力調查統計經費 5,443千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 437千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工上下班車票費及台澎金馬旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 共50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)職類別薪資調查經費 1,517千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 446千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查樣本兼職酬金 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷及磁帶登錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 費計 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度受雇員工動向調查預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,883千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 16,449│ 16,438│ 11│1.本年度預算數16,449千元,包括人事費11,895千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費 1,513千元,維護費 873千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 908千元,設備及投資 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,433千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查綜合資料及行政管理訓練經費 6,016千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 793千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務緊縮原則核實減列印刷費等 146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列出席國際會議旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列個人電腦租金 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ 3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 72,894│ 72,627│ 267│1.本年度預算數72,894千元,包括人事費70,800千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 1,358千元,旅運費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費55,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,012千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列按件計酬人員意外保險費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,409千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 569千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列調查酬勞費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列按件計酬人員保險費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列員工上下班車票費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 176千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列調查酬勞費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列文具紙張等共 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 17,399│ 19,011│ -1,612│1.本年度預算數17,399千元,包括人事費 7,894千 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 元,業務費 7,684千元,旅運費 321千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,062千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 9,518千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 792千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列訓練經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列政治大學辦理高級主計人員進修班 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計人事業務講習經費 436千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)主計業務研究與視導經費 2,383千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少本處主計法規方案、制度規劃等研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,168千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,016│ 4,057│ -1,041│ │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築及設備│ 100│ -│ 100│新增屈尺檔案庫擴建工程先期規劃費 100千元。 │ │ │ │ 3303109010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 140│ 120│ 20│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置桌上型個人電腦 2部,共需90千元,噴墨印 │ │ │ │ │ │ │ │ 表機 2套共需50千元,合計 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度雷射印表機經費業已編竣,所列 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,406│ 1,761│ 645│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換副首長座車二輛經費 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換機車、新購中型交通、傳真機經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,761千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 370│ 2,176│ -1,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置窗型冷氣機(二噸) 3台90千元、電動裁紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1台 200千元、壁櫃一組80千元,合計 370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置屏風等經費業已編竣,所列 2,176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |