85B40320.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     2,578,983│     2,852,534│      -273,551│1.新聞局本年度預算數 2,578,983千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 2,852,051千元,減少 273,068千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,852,051千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由行政院「年鑑編印」科目移入 483千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       111,432│       104,217│         7,215│
  │  │  │  │  5303200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       111,432│       104,217│         7,215│1.本科目上年度預算數93,793千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「新聞發布與新聞分析」科目移入 4,074千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「國際新聞規劃及研究」科目移入 2,789千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「新聞影片及圖片攝製」科目移入 1,482千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「電影事業輔導」科目移入 1,589千元及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  出版事業輔導」科目移入 490千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,432千元,包括人事費72,357
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費26,907千元,維護費 2,412千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,076千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,357千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,075千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,593千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 6人及約僱 4人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減10人之統籌事務費 129千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費11千元,合共 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列辦公室租金 1,416千元及車輛稅金
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,合共 1,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       353,898│       379,523│       -25,625│
  │  │  │  │  5303201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       299,893│       319,955│       -20,062│1.本科目上年度預算數 314,998千元,配合科目調
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  整,由「出版事業輔導」科目移入 4,957千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 299,893千元,包括人事費18,120
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 264,848千元,旅運費 2,129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助12,660千元,委辦費 2,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,880千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 218,998千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少製播政府與民眾溝通及公共服務相關節目等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費12,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 5,699千元,較上年度增加辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    新聞聯繫事宜經費 1,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加補助新聞及藝文團體活動等經費 1,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,616千元,較上年度減少 916千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助新聞從業人員進修經費 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活」電視節目經費45,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少16,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增落實「野生動物保育方案」推動加強國民
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,820千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 4,620千元。
  │  │  │  │  5303201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發布與新聞│         9,826│         9,701│           125│1.本科目上年度預算數13,775千元,配合科目調整
  │  │  │  │分析          │              │              │              │  ,移出人事費 4,074千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,826千元,包括人事費 7,889千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,909千元,旅運費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,889千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發布政府重要新聞 1,027千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 374千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 430千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加42千元。
  │  │  │  │  5303201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         1,879│         2,468│          -589│1.本年度預算數 1,879千元,包括人事費 1,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 233千元,維護費 104千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國情簡介及施政成果展出 1,879千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨減 589千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列辦理施政概況及成果展覽經費 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)伸算增列上年度調整待遇經費33千元。
  │  │  │  │  5303201024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│購買國內各廣播│        42,300│        47,399│        -5,099│本年度預算數42,300千元,係辦理公共服務廣播經
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │費,較上年度減少購買節目時間等經費 5,099千元
  │  │  │  │間            │              │              │              │。
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       834,915│       832,942│         1,973│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       183,375│       203,449│       -20,074│1.本科目上年度預算數 206,238千元,配合科目調
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  整,移出人事費 2,789千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 183,375千元,包括人事費29,163
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 130,895千元,維護費 722千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,388千元,補助及捐助11,897千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,163千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費99,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費18,322千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費23,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少刊登專文廣告等經費 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國外地區民意調查規劃新聞工作經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,較上年度增加 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)人員培訓經費 3,978千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則核實減列派員分赴歐、亞、美等地區
  │  │  │  │              │              │              │              │    國家修習語文等經費 2,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列選用國內優良劇情片供國外放映經費22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       266,025│       279,605│       -13,580│1.本科目上年度預算數 275,629千元,配合科目調
  │  │  │  │應            │              │              │              │  整,由「出版事業輔導」科目移入 3,493千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政院「年鑑編印」科目移入 483千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 266,025千元,包括人事費78,462
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 185,763千元,旅運費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,123千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 171,302千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減11,452千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編譯經費13,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業60,093千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,029千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,015千元,較上年度減列 419
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 2,463
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列國家建設計畫軟體建設經費 2,200千元。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        78,441│        77,111│         1,330│1.本科目上年度預算數78,593千元,配合科目調整
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  ,移出人事費 1,482千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,441千元,包括人事費20,354千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費44,941千元,維護費 1,486千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,743千元,材料費 2,506千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,354千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應57,715千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    製作視聽資料經費 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 372千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 193千元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        66,984│        71,120│        -4,136│1.本年度預算數66,984千元,包括人事費12,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費54,310千元,維護費63千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,072千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪48,072千元,較上年度減少 4,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 6,840千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       201,657│       201,657│             0│本年度預算數 201,657千元,係委託中國廣播公司
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │辦理國際廣播經費,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201125  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際廣播設備汰│        38,433│             -│        38,433│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │換拆遷        │              │              │              │2.本年度預算數38,433千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數38,433千元,係辦理安南、民雄、
  │  │  │  │              │              │              │              │  八里之天線、鐵塔等國際廣播設備汰換及拆遷經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       510,795│       435,858│        74,937│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       129,472│       119,907│         9,565│1.本科目上年度預算數 111,590千元,配合科目調
  │  │  │  │導            │              │              │              │  整,由「出版事業輔導」科目移入 8,317千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 129,472千元,包括人事費35,582
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費71,599千元,維護費 157千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,414千元,補助及捐助 8,420千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,400千元,獎勵及濟助費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作40,637千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 3,946千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 4人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列錄影節目帶、有線電視及有線播送系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      之管理暨配合維護智慧財產權執行計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理及獎助經費13,360千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列舉辦從業人員研習等經費 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)無線頻率開放核配經費13,944千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,687千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列無線電視開放經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際電子影展經費 115千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)有線電視系統案經費18,339千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加中美著作權諮商會議經費 684千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增獎勵優良自製錄影節目及優良有線播送系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統案經費 6,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    會經費 3,000千元,較上年度減少 4,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減少 250千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       226,082│       188,290│        37,792│1.本科目上年度預算數 189,879千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 1,589千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 226,082千元,包括人事費20,676
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,603千元,維護費 476千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,209千元,設備及投資 4,500千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 166,011千元,委辦費10,107千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,707千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 130,902千元,較上年度淨增42,345千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導及獎勵電影事業經費 1,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電影人才之培訓及國產電影片之振興經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國片輔導金50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 3,118千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展28
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,641千元,較上年度少 2,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增國家電影文化中心規劃費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電影資料館經費28,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700千元,較上年度減少 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行違映取締工作經費 4,366千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 265千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 出席GATT會議經費 148千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      同。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       155,241│       127,661│        27,580│1.本科目上年度預算數 147,423千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費19,762千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,「國內新聞輔導與政令宣導」科目,「國情
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料編印供應」科目,「廣播電視事業輔導」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,「綜合計畫業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,241千元,包括人事費51,884
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費95,600千元,維護費 500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,650千元,設備及投資 600千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 3,707千元,獎勵及濟助費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,614千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助45,413千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列輔導出版事業參加國際書展等經費 3,457
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作24,365千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,021千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 6人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列汰換核驗器材及出版品審查費等 357千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 2,758千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣書香社會活動經費 5,241千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少寄贈學校、圖書館優良圖書等經費 3,279
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增第五屆台北國際書展經費35,750千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       128,076│       137,734│        -9,658│1.本科目上年度預算數 135,229千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「出版事業輔導」科目移入 2,505千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 128,076千元,包括人事費20,696
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費83,667千元,維護費10,745千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,066千元,材料費 1,685千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 4,944千元,補助及捐助 1,000千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,988千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費58,997千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 8,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 1,286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強兩岸傳播事業及新聞文化經費 8,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,346千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助民間團體赴大陸辦理錄影帶展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增規劃籌設亞太媒體中心經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 2,000千元,較上年度減少 1,987
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理研究發展經費 500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)籌設國家通訊社經費 1,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│       148,850│       455,000│      -306,150│籌設公共電視臺建築經費 148,850千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少如列數。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開試│       482,455│       500,000│       -17,545│1.本年度預算數 482,455千元,包括業務費 456,7
  │  │  │  │播作業        │              │              │              │  33千元,設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般行政經費 127,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買94,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞節目採訪製作購買50,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程作業管理維護 184,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         4,302│         3,000│         1,302│
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,800│         1,498│         1,302│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務客貨車三輛及接待外賓車一輛經費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置公務車預算業已編竣,所列 1,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,502│         1,502│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換冷氣機及辦公設備等經費 1,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換監看、測錄器材等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,502千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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