85B40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局 │ 3,917,815│ 3,849,906│ 67,909│1.人事行政局本年度預算數 3,917,815千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 3,849,906千元,增加67,909千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 114,679│ 106,195│ 8,484│ │ │ │ │ 3303300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,168│ 74,082│ 8,086│1.本年度預算數82,168千元,包括人事費60,783千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費13,911千元,維護費 2,108千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,686千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,783千元,較上年度淨增 3,765 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員2人之人事費 656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,385千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,321千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元及辦公器具養護費 4千元,合共55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列半年期辦公廳舍租金 4,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ 3303300105 │ │ │ │ │ │ │ 2│住福會行政管理│ 32,511│ 32,113│ 398│1.本年度預算數32,511千元,包括人事費29,522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,133千元,業務費 804千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 187千元,旅運費 595千元,特別費 270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,522千元,較上年度淨增 497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,989千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ 3303301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事綜合管理 │ 23,681│ 22,816│ 865│ │ │ │ │ 3303301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事政策法制之│ 8,827│ 8,515│ 312│1.本年度預算數 8,827千元,包括人事費 6,392千 │ │ │ │研擬 │ │ │ │ 元,業務費 2,373千元,旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,196千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,515千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事機構及人員│ 7,677│ 7,337│ 340│1.本年度預算數 7,677千元,包括人事費 5,427千 │ │ │ │之管理 │ │ │ │ 元,業務費 2,210千元,旅運費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,427千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事人員出國考察經費 1,497千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│規劃職務管理 │ 7,177│ 6,964│ 213│1.本科目上年度預算數13,040千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 6,076千元列入「員額編制及人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 計劃」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,177千元,包括人事費 6,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 282千元,旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │員額編制與任免│ 25,472│ 24,108│ 1,364│ │ │ │ │ 3303301120 │ │ │ │ │ │ │ 1│員額編制及人力│ 14,925│ 14,069│ 856│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「規劃職 │ │ │ │計劃 │ │ │ │ 務管理」科目移入 6,076千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,925千元,包括人事費13,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,664千元,旅運費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,195千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列74千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303301121 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關人員任免 │ 5,248│ 4,978│ 270│1.本年度預算數 5,248千元,包括人事費 4,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 584千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 604千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301122 │ │ │ │ │ │ │ 3│考試及格人員分│ 5,299│ 5,061│ 238│1.本年度預算數 5,299千元,包括人事費 4,226千 │ │ │ │發 │ │ │ │ 元,業務費 893千元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,226千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 3303301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │公務人員考核與│ 228,932│ 234,371│ -5,439│ │ │ │ │訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│考核及獎懲差勤│ 37,664│ 35,962│ 1,702│1.本年度預算數37,664千元,包括人事費11,570千 │ │ │ │及激勵 │ │ │ │ 元,業務費25,974千元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,960千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 640千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員服務獎章經費21,525千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增各機關建立參與及建議制度考核及獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,650千元。 │ │ │ │ 3303301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練進修及研究│ 191,268│ 198,409│ -7,141│1.本年度預算數 191,268千元,包括人事費23,227 │ │ │ │考察 │ │ │ │ 千元,業務費 166,255千元,旅運費 786千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,035千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃訓練進修經費 3,548千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內訓練進修經費67,659千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,195千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]在職訓練依旅運費緊縮原則核實減列國內差 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列培訓行政機關資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊人才經費 4,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列停辦法制人才建教合作班一期經費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依業務費緊縮原則核實減列知能補充訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列在職訓練鐘點費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員出國進修暨研究考察經費87,471千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 8,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │給與制度規劃 │ 32,485│ 32,346│ 139│ │ │ │ │ 3303301320 │ │ │ │ │ │ │ 1│給與結構與標準│ 8,042│ 7,559│ 483│1.本年度預算數 8,042千元,包括人事費 7,412千 │ │ │ │之規劃 │ │ │ │ 元,業務費 600千元,旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,412千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303301321 │ │ │ │ │ │ │ 2│退休撫卹資遣及│ 10,121│ 9,965│ 156│1.本年度預算數10,121千元,包括人事費 8,411千 │ │ │ │保險業務 │ │ │ │ 元,業務費 1,690千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,411千元,較上年度淨增 173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休撫卹資遣及保險業務經費 1,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303301322 │ │ │ │ │ │ │ 3│員工文康活動 │ 14,322│ 14,822│ -500│1.本年度預算數14,322千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 4,755千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關員工自強活動經費 3,967千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 3,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,依業務費緊縮原則核實減列國外旅遊補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關員工文康活動經費 2,450千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3303301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │人事行政資訊規│ 25,224│ 24,996│ 228│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301420 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事行政資訊工│ 20,986│ 20,964│ 22│1.本年度預算數20,986千元,包括人事費13,487千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元,業務費 7,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,487千元,較上年度淨增22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費 7,499千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3303301421 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事資料登記管│ 4,238│ 4,032│ 206│1.本年度預算數 4,238千元,包括人事費 3,308千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 886千元,旅運費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,308千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │ │ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 60,000│ 70,000│ -10,000│1.本年度預算數60,000千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金35,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 務官4人退職之一次退職酬勞金17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增列 7,000千元。 │ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一屆資深中央│ 361,680│ 370,414│ -8,734│1.本年度預算數 361,680千元,均屬人事費。 │ │ │ │民意代表自願退│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │職給付 │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 295,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度減少 6,767千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列退職金優惠存款利息差額補助費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列支領月退職酬金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付58,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列退職金優惠存款利息差額補助費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列支領月退職酬金85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 7,825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 524千元。 │ │ │ │ 7503303500 │ │ │ │ │ │ 9│ │因公殘廢死亡慰│ 15,000│ 20,000│ -5,000│1.本年度預算數15,000千元,均屬人事費。 │ │ │ │問給付 │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減少公教員工冒險犯難死 │ │ │ │ │ │ │ │ 亡2人慰問金 5,000千元。 │ │ │ │ 7303308100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業循環基金│ 2,942,510│ 2,942,510│ 0│ │ │ │ │ 7303308120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 2,942,510│ 2,942,510│ 0│本年度預算數 2,942,510千元,全數由國庫增撥基 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │金,與上年度同。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 86,952│ 950│ 86,002│ │ │ │ │ 3303309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋及建築 │ 21,406│ -│ 21,406│興建公務人力發展中心所需規劃設計及鑽探費。 │ │ │ │ 3303309010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 64,980│ -│ 64,980│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人事行政資訊硬體升級設備購置經費46,246千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人事行政資訊軟體升級及資料庫移置費用14,551 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦主機機房建置費用 4,183千元。 │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 566│ 950│ -384│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車1輛購置費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車1輛預算業已編竣,所列 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |