85B40350.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003500000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │經濟建設委員會│       436,536│       433,996│         2,540│經濟建設委員會本年度預算數 436,536千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 433,996千元,增加 2,540千元。
  │  │  │  │  6103500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       145,726│       147,617│        -1,891│
  │  │  │  │  6103500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       129,637│       126,294│         3,343│1.本年度預算數 129,637千元,包括人事費91,170
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費25,604千元,業務費 2,321千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,088千元,旅運費 5,354千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,884千元,較上年度淨增 2,624
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工五人、工友一人,計減列六人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)顧問及諮詢維持費 5,286千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本行政工作維持費36,146千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 852千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員二人統籌事務費26
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公設備維護費 2千元,合共28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列車輛牌照稅及燃料費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 119千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列員工上下班車票費 1,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經建計畫宣導業務所需經費 2,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 148千元。
  │  │  │  │  6103500102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        16,089│        21,323│        -5,234│1.本年度預算數16,089千元,包括人事費 3,716千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,911千元,維護費 6,448千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理經建資訊系統之研究發展與
  │  │  │  │              │              │              │              │  應用經費16,089千元,較上年度淨減 5,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列非消耗品、磁片及套裝軟體等經費 769千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊設備降低維護等級至一般維護級、系統軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體不再更新版本換裝,減列維護費 4,581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)伸算增列上年度調整待遇經費 191千元。
  │  │  │  │  6103501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │經建計畫之設計│       289,310│       283,879│         5,431│
  │  │  │  │、研審、協調及│              │              │              │
  │  │  │  │考核          │              │              │              │
  │  │  │  │  6103501020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家建設計畫總│        44,978│        45,353│          -375│1.本年度預算數44,978千元,包括人事費33,782千
  │  │  │  │體經濟計畫之研│              │              │              │  元,業務費10,253千元,旅運費 351千元,委辦
  │  │  │  │擬            │              │              │              │  費 592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,407千元,較上年度淨增 595千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員一人人事費 465千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總體經濟計畫之研擬經費 1,552千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列執行電腦排版節約印刷費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家建設計畫之彙編及執行檢討經費 3,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列經建資料蒐集經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台灣總體經濟動態系統之建立經費 2,558千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 377千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資料整理費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列專題研究經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟資料之編報經費 7,720千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 755千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料整理及印刷等業務經費 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列英文稿件經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增十二項建設對總體經濟影響之評估經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │  6103501021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟研究      │        76,835│        70,041│         6,794│1.本年度預算數76,835千元,包括人事費44,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,624千元,旅運費 1,081千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費15,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,845千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經濟政策措施之研擬、審議、協調及推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,602千元,較上年度淨減 1,206千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列報告印刷費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列撰寫資料稿費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內經濟情勢分析報導經費 4,009千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列有關大陸經濟情勢分析經費 1,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際經濟情勢之分析報導經費15,459千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列資料蒐集及分析整理經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為配合政府推動國際化及積極參與國際經貿
  │  │  │  │              │              │              │              │      組織與經貿活動之政策需要,增列旅運費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增大陸經濟情勢之分析及專論之研撰經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)景氣動向之分析報導經費 1,463千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 195千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼任顧問車馬費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列調查郵資 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增亞太營運中心之後續研究及協調推動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)書刊採購與管理經費 2,503千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列書刊採購經費 504千元。
  │  │  │  │  6103501022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│產業發展計畫之│        41,112│        43,789│        -2,677│1.本年度預算數41,112千元,包括人事費26,287千
  │  │  │  │研審          │              │              │              │  元,業務費 7,537千元,旅運費 708千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,539千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業發展之規劃研擬經費 4,187千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,832千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費及譯稿等經費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張及資料整理等經費 784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重要產業發展政策之檢討經費 3,881千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費及撰稿等經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張及印刷等經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]因業務需要增列旅運費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為修訂總體產業發展政策需要,增列委辦專
  │  │  │  │              │              │              │              │      題研究經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業發展政策方案之審議經費 3,901千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,731千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張、印刷及資料整理等經費 920
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)重要產業資料之調查及蒐集經費 1,744千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,977千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費及撰稿等經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張、印刷及資料整理等經費 825
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增能源及水資源發展計畫之審議經費 1,323
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增產業東移之協調推動經費 1,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增重大民間投資計畫之協調推動經費 1,254
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103501023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力發展計畫之│        25,809│        26,178│          -369│1.本年度預算數25,809千元,包括人事費19,708千
  │  │  │  │研審          │              │              │              │  元,業務費 4,163千元,旅運費 293千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,433千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人力發展計畫之研擬、審議及推動經費 5,216
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 236千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列會議出席費及兼任顧問車馬費 182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列人力規劃業務經費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動經濟之分析經費 750千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    印刷經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)社會福利與文化建設計畫之研審經費 1,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 746千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議出席費及撰稿等經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印刷及資料處理等經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為規劃建立我國社會安全完整體系,增列委
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦專題研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列教育發展計畫之研審經費 1,544千元。
  │  │  │  │  6103501024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國土綜合開發計│        48,396│        46,837│         1,559│1.本年度預算數48,396千元,包括人事費39,862千
  │  │  │  │畫之研審      │              │              │              │  元,業務費 6,377千元,旅運費 940千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,298千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國土綜合開發計畫之研擬、審議與推動經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,340千元,較上年度增加 2,783千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列會議出席費及撰稿等經費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列三項自辦專題研究印刷及資料處理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為辦理有關綜合開發計畫業務需要,增列旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為建立國土綜合開發規劃之操作系統及行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      層面有效推動國土綜合開發計畫,增列三項
  │  │  │  │              │              │              │              │      委辦專題研究經費 1,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重大公共建設計畫之研議、協調與推動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,483千元,較上年度減少 2,736千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稿費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列文具紙張、郵電及印刷等經費 548千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)土地及住宅政策之研審、協調與推動經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,較上年度減少 1,278千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼任顧問車馬費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資料整理及報告印刷等經費 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增『亞太營運中心櫥窗-台北博覽會』之籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃經費 1,500千元。
  │  │  │  │  6103501025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│經建財務計畫之│        24,666│        25,153│          -487│1.本年度預算數24,666千元,包括人事費20,929千
  │  │  │  │評估及中長期資│              │              │              │  元,業務費 2,422千元,旅運費 328千元,委辦
  │  │  │  │金運用之推動  │              │              │              │  費 987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,929千元,較上年度淨增 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員一人人事費 465千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 662千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 505千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列專題研究經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資料整理費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)列管重要經建計畫之財務檢討經費 745千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 293千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張、郵電、印刷及電腦處理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重要經建計畫財務問題之研究經費 1,103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 112千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張、郵電、印刷及資料處理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為探討整合公私部門之財力資源及有效之融
  │  │  │  │              │              │              │              │      通管道,增列委辦專題研究經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)重要經建計畫財務資料之編報經費 579千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 456千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張、郵電、印刷及資料處理等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增中長期資金運用策劃及推動經費 648千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103501026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│經建計畫之管制│        27,514│        26,528│           986│1.本年度預算數27,514千元,包括人事費22,214千
  │  │  │  │考核          │              │              │              │  元,業務費 4,172千元,旅運費 470千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,014千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)十二項建設及重要經建計畫與方案之管制考核
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,125千元,較上年度減少 543千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷及資料整理經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管考業務之研究發展經費 1,120千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 275千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]因業務需要增列旅運費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政府重要經建計畫先期作業審查之綜合辦理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 406千元,與上年度相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增『國家建設研究會-財經建設分組』之籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦經費 849千元。
  │  │  │  │  6103509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,000│        -1,000│
  │  │  │  │  6103509010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│           500│          -500│上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6103509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           500│          -500│上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6103509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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