85B40370.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │文化建設委員會│     3,413,025│     2,046,515│     1,366,510│文化建設委員會本年度預算數 3,413,025千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 2,046,515千元,增加 1,366,5
  │  │  │  │              │              │              │              │10千元。
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        79,960│        77,159│         2,801│
  │  │  │  │  5303700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        79,960│        77,159│         2,801│1.本年度預算數79,960千元,包括人事費39,426千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費36,172千元,維護費 668千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,014千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,426千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,534千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 513千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列統籌事務費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公房屋租金 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公大樓分攤費用 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列牌照稅及車輛保險等經費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列房屋建築修繕費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列員工上下班車票費 793千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計劃業務  │     2,495,587│     1,284,207│     1,211,380│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設計畫與│        20,350│        19,117│         1,233│1.本科目上年度預算數67,456千元,配合科目調整
  │  │  │  │文化法規之研議│              │              │              │  ,移出編印文化周報經費48,339千元列入「文化
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設重大工作獎助」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,350千元,包括人事費16,497千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,798千元,旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,040千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 2,025千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 564千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理國建會會議經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化政策之推動與考評經費 909千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 168千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列評估藝文活動趨勢等業務費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化法規之審議整理與編印經費 1,084千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少印製經費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化藝術事業相關法規之研擬經費 292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        29,708│        28,814│           894│1.本年度預算數29,708千元,包括人事費 273千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費26,310千元,維護費 1,500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 125千元,委辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊應用及行政作業電腦化經費 5,437千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列行政作業電腦化作業經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費10,391千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]按合約核實增列電腦維護經費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化活動資訊調查及文化統計經費13,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 3,412千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列因應研究文化統計指標及統計調查作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      之改進經費 3,488千元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       106,618│       102,452│         4,166│1.本年度預算數 106,618千元,包括人事費 1,014
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  千元,業務費23,788千元,維護費 192千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,161千元,補助及捐助21,390千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費29,073千元,設備及投資30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查與審議及資料建立經費 9,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 2,498千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 7,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列錄音、音響等設備維護費 488千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列蒐集台閩地區傳統建築、聚落及相關文
  │  │  │  │              │              │              │              │      物等需要,增列委辦費 5,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流經費67,618千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 8,922千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列考古人才培訓等經費10,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文化資產叢書之稿費、審查費等 613千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理文化資產調查等旅運費 823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列籌設文化資產保存研究中心經費30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列加強文化資產技術之研究經費14,414千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       270,809│        17,049│       253,760│1.本年度預算數 270,809千元,包括業務費 757千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,旅運費52千元,設備及投資 195,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 809千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列籌設傳統藝術中心經費 270,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列文化中心營運之推動、輔導及考評經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,240千元。
  │  │  │  │  5303701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設重大工│     1,723,414│       834,661│       888,753│1.本科目上年度預算數 786,322千元,配合科目調
  │  │  │  │作獎助        │              │              │              │  整,由「文化建設計畫與文化法規之研議」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入48,339千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,723,414千元,包括人事費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,業務費 110,369千元,旅運費 3,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 1,582,956千元,委辦費21,973
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 335,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實鄉鎮展演設施計畫經費 280,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列輔導縣(市)主題展示館之設立及文物館
  │  │  │  │              │              │              │              │    藏充實計畫 253,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     162,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列加強地方文化藝術發展計畫經費 230,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)充實中央及地方文化基金經費42,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加32,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)文化機構義工之培訓與獎勵經費15,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)行政院文化獎經費 2,946千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)編印文化通訊經費41,656千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列38,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助縣市政府文化中心等經費31,534千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助文化機構及團體辦理各項文化活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       360,712千元,較上年度增加 221,962千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]捐助國家文化藝術基金會 2億元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補助文藝暨戲劇團體辦理活動等經費21,962
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列策劃推動文化中心活動補助經費23,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 減列文化工作績優獎助經費11,126千元。
  │  │  │  │  5303701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際文化活動  │       318,015│       248,087│        69,928│1.本年度預算數 318,015千元,包括人事費 1,459
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 207,496千元,補助及捐助 109,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策劃輔助國際性音樂活動經費 1,462千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦國際藝展經費15,267千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 1,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導優秀團體出國演出經費25,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 1,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際性演藝團隊扶植計畫經費60,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 8,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增舉辦國際樂展經費62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)美國紐約中華新聞文化中心展演經費50,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)法國巴黎新聞文化中心展演經費50,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加團隊展演經費19,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)參加或主辦國際文化會議經費 2,481千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國際文化人士邀請及接待經費 1,205千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動50
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列舉辦第二屆國際舞蹈季經費62,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│文化建設人才培│        26,673│        34,027│        -7,354│1.本年度預算數26,673千元,包括人事費40千元,
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  業務費23,474千元,旅運費95千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元,委辦費 2,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護專業人才培育之舉辦經費 3,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 1,184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輔導民間辦理傳統建築及民俗技藝訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才培育經費 2,493千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 495千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 155千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦課程訓練 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文藝及戲劇人才培育經費 8,621千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 958千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務緊縮原則核實減列 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列召開審查會經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)藝術人才培育經費12,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助輔導設立藝術訓練班等經費 5,057千元。
  │  │  │  │  5303701100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及傳播工作│       418,853│       226,380│       192,473│
  │  │  │  │  5303701120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文藝及戲劇工作│       162,916│        99,880│        63,036│1.本年度預算數 162,916千元,包括人事費12,103
  │  │  │  │之策劃與推動  │              │              │              │  千元,業務費62,841千元,旅運費 825千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助31,987千元,委辦費55,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,975千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費11,989千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,396千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列專家學者審查經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌設文藝之家經費10,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強推展戲劇工作經費55,052千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 6,117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列12,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列訪視委辦戲劇業務旅運費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託學者專家規劃辦理戲劇研究等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 5,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增民間藝術保存傳習計畫60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增加強推展文學工作10,000千元。
  │  │  │  │  5303701121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        84,980│        86,352│        -1,372│1.本年度預算數84,980千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  元,業務費68,476千元,旅運費 1,012千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助13,902千元,委辦費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 6,034千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 621千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助社團辦理文化傳播研討會等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列廣播文化企劃案審查經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列文化傳播業務經費 912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民俗藝術活動之展演及傳播工作經費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外藝文資訊之蒐集及建檔經費 2,190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)製作文藝性電視廣播節目及錄影音帶專案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    70,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│生活文化之策劃│       170,957│        40,148│       130,809│1.本年度預算數 170,957千元,包括人事費 5,770
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  千元,業務費27,117千元,旅運費 1,970千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助48,400千元,委辦費87,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生活文化工作之研究與推廣經費12,979千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理各項社區文化工作等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動生活文化活動經費 7,978千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 922千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列活動企劃案審查費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列訪視各活動旅運費 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增推動社區文化活動發展計畫 150,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列推動倫理道德專案經費22,320千元。
  │  │  │  │  5303701200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │音樂美術及表演│       385,855│       414,678│       -28,823│
  │  │  │  │藝術          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│音樂工作之策劃│        70,669│        58,400│        12,269│1.本年度預算數70,669千元,包括人事費15,515千
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  元,業務費34,261千元,旅運費 893千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,365千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇準備經費 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 4,384千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 487千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費 8,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 7,440千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列策辦專題性大型展演活動 3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列策劃製作民族音樂系列費用 2,746千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列民族音樂中心房屋租金 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員考察東北亞、東、西歐等地區各國
  │  │  │  │              │              │              │              │      民族音樂研究及保存國外旅費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 1,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列學者專家出席費 350千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 2,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少補助優秀民間樂團辦理海
  │  │  │  │              │              │              │              │    外展演等經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優秀音樂家及團體巡迴演出活動之策辦及輔助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,132千元,較上年度淨減37千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員督導巡迴示範演出成果人員差旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │      55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列籌設民族音樂中心20,000千元。
  │  │  │  │  5303701221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│美術工作之策劃│        75,442│       109,968│       -34,526│1.本年度預算數75,442千元,包括人事費 1,960千
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  元,業務費46,793千元,旅運費 689千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 4,785千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 572千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,507千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 267千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)美化生活空間工作之策劃與推展經費39,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 9,452千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 9,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藝術村之規劃及設置經費30,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減14,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列藝術村土地地上物補償費42,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列土地看管人員費用 270千元,專家學者
  │  │  │  │              │              │              │              │      審查費 490千元,合共 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理山坡地開發申請相關業務費 2,470
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員赴歐、美、日考察觀摩國際藝術村
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務旅費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列藝術村整地、規劃、設計、工程管理等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列美術機構及美術行政之輔導經費 923千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列國內外美術重點工作之推動經費 9,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5303701222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       223,685│       228,467│        -4,782│1.本年度預算數 223,685千元,包括人事費 1,860
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  千元,業務費75,748千元,旅運費 1,077千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 145,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)舞蹈創作之推展經費 3,899千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研習與推廣經費 760千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優秀表演演藝團體巡迴演出經費 6,026千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 670千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文藝季活動之策劃與推動經費 150,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 924千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列學者專家出席審查費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印刷、郵電等費 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強督導協調人員差旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)假日文化廣場推展計劃經費63,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列倡導文化休閒活動計畫經費 4,501千元。
  │  │  │  │  5303701223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│藝術活動之策劃│        16,059│        17,843│        -1,784│1.本年度預算數16,059千元,包括人事費 216千元
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  ,業務費15,591千元,旅運費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 3,868千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 430
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民族藝術及民俗技藝之傳習與發揚經費12,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 1,354千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列專家學者出席費 216千元。
  │  │  │  │  5303701300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│        20,000│        10,000│        10,000│依據文化藝術獎助條例規定,本年度編列藝術品購
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │置費20,000千元,較上年度增加10,000千元。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         9,500│        30,821│       -21,321│
  │  │  │  │  5303709001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        26,000│       -26,000│上年度購置藝術村所需土地經費業已編竣,所列26
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         4,230│           920│         3,310│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置伺服器、大型掃描機、彩色印表機各乙台與
  │  │  │  │              │              │              │              │  個人電腦八部經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置印表機十台、雷射印表機一台、個人
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦十台經費業已編竣,所列 920千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           600│            41│           559│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換會議麥克風一套經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務用機車一輛,購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列41千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         4,670│         3,860│           810│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公桌椅、購置業務審查用設備及圖書設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備經費業已編竣,所列 3,860
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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