85B40375.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │11│  │  │青年輔導委員會│       643,048│       573,287│        69,761│青年輔導委員會本年度預算數 643,048千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 573,287千元,增加69,761千元。
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,242│        46,414│         1,828│
  │  │  │  │  6903750101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        48,242│        46,414│         1,828│1.本年度預算數48,242千元,包括人事費33,433千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,585千元,維護費 554千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,410千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,433千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,809千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,其增減項目如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 2人,約僱 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 4人之統籌事務費52千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 4千元,合共56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列大樓水電管理維護分攤款56千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       510,557│       457,356│        53,201│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│        86,749│        86,044│           705│1.本年度預算數86,749千元,包括人事費 9,608千
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  元,業務費 8,119千元,旅運費 476千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助68,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,608千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工商青年創業經費 4,242千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 137千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理輔導工商青年創業經費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補貼行庫辦理青年創業貸款利息 363千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導農村青年創業經費64,126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導青年創業及事業發展經費 8,773千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│       116,397│        77,988│        38,409│1.本科目上年度預算數68,379千元,配合科目調整
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  ,由「青年問題調查研究與一般輔導」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,609千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 116,397千元,包括人事費16,212
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費34,212千元,旅運費 380千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 618千元,補助及捐助64,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理青年就業甄選經費12,962千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨少 1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,539千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理大專畢業青年暨高中畢業殘障青年職業訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練計畫經費66,684千元,較上年度淨增36,852
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列分年辦理延續性計畫大專畢業青年電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │      專業人才訓練經費36,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列企業管理人才訓練班等學員勞保費 866
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│海外學人及留學│       218,121│       226,770│        -8,649│1.本年度預算數 218,121千元,包括人事費68,735
  │  │  │  │生聯繫與服務  │              │              │              │  千元,業務費24,648千元,維護費26千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 857千元,補助及捐助 123,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,735千元,較上年度減少 2,081
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 859
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 1,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導碩士以上人才就業經費70,057千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少60,036千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列60,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外學人及學術團體之聯繫服務經費16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度減少 7,242千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 6,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)充實海外人才專長資料庫,加強運用海外高級
  │  │  │  │              │              │              │              │    人力資源經費 6,183千元,較上年度增列編印
  │  │  │  │              │              │              │              │    海外中心簡訊經費 5,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列碩士以上人才前往民間企業任職計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列推展國際青年交流活動計畫經費 6,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強輔導海外資深產業專家返國貢獻所學專長
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,750千元,較上年度增列辦理研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,854千元。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│        78,379│        58,928│        19,451│1.本科目上年度預算數68,537千元,配合科目調整
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  ,移出建立全國專科以上學校求才求職資料庫與
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊網路計畫經費 9,609千元至「青年就業及技
  │  │  │  │              │              │              │              │  能培養」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,379千元,包括人事費10,739千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,987千元,維護費 200千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 365千元,補助及捐助36,746千元,委辦費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,739千元,較上年度淨增 735千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人,約僱 1人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計 2人之人事費 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展青年參與社會服務經費20,854千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 865千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)諮詢輔導經費 1,585千元,較上年度減少 974
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查研究與綜合規劃經費 8,351千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 2,676千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列青年問題調查研究經費 3,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展青年休閒活動經費27,280千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增15,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展生涯輔導工作經費 5,200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,521千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理弱勢青年有關生涯輔導活動等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)充實生涯輔導資料計畫經費 4,370千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,350千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編製生涯輔導測驗工具等經費 1,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│        10,911│         7,626│         3,285│1.本年度預算數10,911千元,包括人事費 1,353千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 7,727千元,維護費 1,801千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,353千元,較上年度減少 627千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 324
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 9,558千元,較上年度淨增 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊網路軟體經費 3,924千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        64,129│        65,477│        -1,348│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  6903751201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        16,961│        16,929│            32│1.本年度預算數16,961千元,包括人事費11,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,969千元,維護費 2,668千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 746千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,362千元,較上年度淨增 715千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱護士 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,599千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱護士 1人,計減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之統籌事務費13千元,辦公器具養護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合計14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費42千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列一次性房屋修繕費 606千元。
  │  │  │  │  6903751202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各班教學      │        47,168│        48,548│        -1,380│1.本年度預算數47,168千元,包括人事費29,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,974千元,材料費 9,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,510千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培訓青年專業技能訓練17,658千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,855千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性規畫訓練課程研究費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列合作訓練經費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列水電費 921千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        18,780│         2,700│        16,080│
  │  │  │  │  6903759010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        11,378│           300│        11,078│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換部分老舊資訊設備11,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換個人電腦預算業已編竣,所列 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           995│             -│           995│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換八人座小型客貨車一部購置費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換青年職業訓練中心公務車一輛 550千元。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,407│         2,400│         4,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公器具設備費 500千元及企業管理班訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費 257千元,合計 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.青年職業訓練中心汰換訓練設備費 5,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上年度預算數編列。
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