85B40390.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003900000  │              │              │              │
  │13│  │  │大陸委員會    │       586,866│     1,075,592│      -488,726│大陸委員會本年度預算數 586,866千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 1,075,592千元,減少 488,726千元。
  │  │  │  │  3303900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       138,105│       135,402│         2,703│
  │  │  │  │  3303900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       138,105│       135,402│         2,703│1.本科目上年度預算數 136,019千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人員維持費 617千元列入「企劃業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 138,105千元,包括人事費61,581
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費65,900千元,業務費 6,190千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 741千元,旅運費 1,073千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 100千元,特別費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,935千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費84,952千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,256千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公房舍租金 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列非消耗品40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列 1,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列車輛牌照稅金15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加車輛油料費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費等經費 222
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列經常性辦公設備購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)諮詢委員出席會議經費 1,218千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 1,018千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列諮詢委員出席費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列海外及中南部委員差旅費 514千元。
  │  │  │  │  3303901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │企劃業務      │       223,725│       231,257│        -7,532│1.本科目上年度預算數 235,890千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出專案調查研究及政策規劃經費 5,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「經濟業務」、「文教業務」、「法政
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」等科目,各 1,750千元,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 617千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 223,725千元,包括人事費16,852
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,762千元,旅運費 763千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 400千元,補助及捐助 150,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費14,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,852千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 348千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專案調查研究及政策規劃經費12,126千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 9,878千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專案研究民意調查及審查經費 1,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列有關大陸情勢研判及兩岸關係發展自行
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列在海外召開大陸政策顧問會議經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列委託辦理大陸政策議題專案研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸情勢研判費13,504千元,較上年度淨減 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,349千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦大陸情勢研判國際研討會及國內情
  │  │  │  │              │              │              │              │      勢研討會與兩岸關係國內小型研討會經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置電腦資料檔經費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助學者赴國外及大陸參與重要研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      與蒐集資料經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列委託學術團體舉辦大陸問題學術研究座
  │  │  │  │              │              │              │              │      談會及相關活動經費 4,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列編印大陸工作簡報及專題彙報印刷費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列召開大陸工作檢討會議經費 3,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列舉辦大陸工作整體規劃講習及工作觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │      活動經費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列派員赴大陸考察及蒐集資料旅費 400千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列協調推動落實國統綱領計畫國內差旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列補助國內外研究團體舉辦小型研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │         500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列委託專家撰擬報告經費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動資訊及研究中心經費21,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加15,296千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列訂購圖書、電腦資料及其他資訊經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列館藏、資料庫軟體設計、建檔、連線等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列經常性設備購置費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料出版費 3,300千元,,較上年度減少12,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印台灣地區學術及研究單位之大陸資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料聯合目錄及大陸工作簡報經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出版各類研究報告、參考叢書印製等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列訂購圖書、報刊、電腦資料等經費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列補助學術研究單位建立大陸書刊目錄及
  │  │  │  │              │              │              │              │      出版大陸問題研究報告經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列委託民間團體進行蒐集大陸各地有關資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料經費 1,733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)大陸工作人才培訓費 7,159千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,995千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列與大專院校合辦研討會經費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列與各機關及省市政府合辦講習會經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 8,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 7,106千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理84年國建會「兩岸關係分組」研討
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助學者、專家參加會議及蒐集資料經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助中國大陸問題研究中心經費 7,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託學術單位或民間團體邀訪大陸人士
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)捐贈財團法人海峽交流基金會基金 140,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303901100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文教業務      │        38,178│        38,960│          -782│1.本科目上年度預算數37,210千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「企劃業務」科目移入 1,750千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,178千元,包括人事費13,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,532千元,旅運費 784千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助14,950千元,委辦費 3,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,957千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 989千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 271千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸文教交流業務之聯繫經費 4,580千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 4千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員赴大陸考察及蒐集資料旅費13千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文教類民間團體交流活動之輔導經費 8,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 110
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)其他文教業務經費 7,288千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,433千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助在校研究生從事兩岸關係及大陸情
  │  │  │  │              │              │              │              │      勢研究經費 821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助有關兩岸關係及大陸情勢之著作出
  │  │  │  │              │              │              │              │      版經費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託大專院校開設兩岸關係課程及專題
  │  │  │  │              │              │              │              │      講座經費 1,200千元。
  │  │  │  │  3303901200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │經濟業務      │        53,830│        56,652│        -2,822│1.本科目上年度預算數54,902千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「企劃業務」科目移入 1,750千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,830千元,包括人事費14,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,155千元,旅運費 1,140千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,445千元,委辦費 5,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,360千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 356千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃與審議兩岸經濟交流業務經費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,070
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫與組織相關團體及個人經費 1,760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 593千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸經濟情勢之研析及資訊提供經費 8,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸經濟政策之研擬經費 6,860千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 568千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立與推動大陸經濟政策共識經費 4,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,810
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)間接投資廠商之輔導經費11,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列協調有關單位組成巡迴服務團協助台商
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協調與組織兩岸中介團體經費 4,500千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3303901300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法政業務      │        30,290│        30,203│            87│1.本科目上年度預算數28,453千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「企劃業務」科目,移入 1,750千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,290千元,包括人事費15,387千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,059千元,旅運費 594千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,500千元,委辦費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,387千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 243千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導及協調中介團體經費 5,880千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規之研擬、協調及審議經費 200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸法制問題之研究經費 3,640千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少91千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸事務之其他法政業務經費 4,940千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,504千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 269千元。
  │  │  │  │  3303901400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │港澳業務      │        32,549│        33,295│          -746│1.本年度預算數32,549千元,包括人事費13,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,523千元,旅運費 792千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 9,736千元,委辦費 1,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,990千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 185千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)港澳政策之研究及規劃經費 5,095千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 779千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)港澳有關事務之處理協調經費 2,150千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 568千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)港澳同胞之聯繫及服務經費10,229千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)港澳之其他業務經費 900千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303901500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │聯絡業務      │        63,189│        64,318│        -1,129│1.本年度預算數63,189千元,包括人事費13,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,094千元,旅運費 2,478千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助21,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,947千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 276千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大陸政策之教育宣導經費13,672千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 715千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列隨團赴大陸了解
  │  │  │  │              │              │              │              │      傳播環境及蒐集資料等經費 985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助學者專家參加海外中國問題研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列接待各國政要與媒體人員經費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員赴海外宣導經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞發佈與聯繫經費 2,497千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 333千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列蒐集大陸新聞資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料經費 758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列邀訪國際媒體來台訪問費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費27,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,100千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)提供諮詢及服務經費 5,327千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理各級民意機關諮詢座談會、參訪活
  │  │  │  │              │              │              │              │      動經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列隨團赴大陸辦理蒐集資料,提供諮詢服
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員赴大陸考察旅費 280千元。
  │  │  │  │  3303909000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         4,000│       482,505│      -478,505│
  │  │  │  │  3303909002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       466,025│      -466,025│減列上年度購置聯合辦公大樓經費 466,025千元。
  │  │  │  │  3303909010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,700│        12,780│        -9,080│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置資訊及研究中心圖書館自動化系統之相關硬
  │  │  │  │              │              │              │              │  體設備費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置資訊及研究中心光碟網路系統伺服器主機設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置電腦網路通訊設備費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度資訊設備預算業已編竣,所列12,780千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3303909019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           300│         3,700│        -3,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置資研中心辦公桌椅等相關設備 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 3,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3303909800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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