85B40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │13│ │ │大陸委員會 │ 586,866│ 1,075,592│ -488,726│大陸委員會本年度預算數 586,866千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 1,075,592千元,減少 488,726千元。 │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 138,105│ 135,402│ 2,703│ │ │ │ │ 3303900101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 138,105│ 135,402│ 2,703│1.本科目上年度預算數 136,019千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員維持費 617千元列入「企劃業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,105千元,包括人事費61,581 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費65,900千元,業務費 6,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 741千元,旅運費 1,073千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 100千元,特別費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,935千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費84,952千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公房舍租金 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列 1,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛牌照稅金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費等經費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列經常性辦公設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢委員出席會議經費 1,218千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,018千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列諮詢委員出席費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海外及中南部委員差旅費 514千元。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 223,725│ 231,257│ -7,532│1.本科目上年度預算數 235,890千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出專案調查研究及政策規劃經費 5,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「經濟業務」、「文教業務」、「法政 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」等科目,各 1,750千元,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 617千元,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 223,725千元,包括人事費16,852 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費40,762千元,旅運費 763千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 400千元,補助及捐助 150,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費14,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,852千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 348千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專案調查研究及政策規劃經費12,126千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 9,878千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專案研究民意調查及審查經費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列有關大陸情勢研判及兩岸關係發展自行 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列在海外召開大陸政策顧問會議經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列委託辦理大陸政策議題專案研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸情勢研判費13,504千元,較上年度淨減 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦大陸情勢研判國際研討會及國內情 │ │ │ │ │ │ │ │ 勢研討會與兩岸關係國內小型研討會經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置電腦資料檔經費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助學者赴國外及大陸參與重要研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 與蒐集資料經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列委託學術團體舉辦大陸問題學術研究座 │ │ │ │ │ │ │ │ 談會及相關活動經費 4,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列編印大陸工作簡報及專題彙報印刷費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列召開大陸工作檢討會議經費 3,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列舉辦大陸工作整體規劃講習及工作觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列派員赴大陸考察及蒐集資料旅費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列協調推動落實國統綱領計畫國內差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列補助國內外研究團體舉辦小型研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列委託專家撰擬報告經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動資訊及研究中心經費21,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加15,296千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列訂購圖書、電腦資料及其他資訊經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列館藏、資料庫軟體設計、建檔、連線等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列經常性設備購置費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料出版費 3,300千元,,較上年度減少12,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印台灣地區學術及研究單位之大陸資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料聯合目錄及大陸工作簡報經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出版各類研究報告、參考叢書印製等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列訂購圖書、報刊、電腦資料等經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列補助學術研究單位建立大陸書刊目錄及 │ │ │ │ │ │ │ │ 出版大陸問題研究報告經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列委託民間團體進行蒐集大陸各地有關資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料經費 1,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)大陸工作人才培訓費 7,159千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,995千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列與大專院校合辦研討會經費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列與各機關及省市政府合辦講習會經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 8,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 7,106千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理84年國建會「兩岸關係分組」研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助學者、專家參加會議及蒐集資料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助中國大陸問題研究中心經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託學術單位或民間團體邀訪大陸人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)捐贈財團法人海峽交流基金會基金 140,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303901100 │ │ │ │ │ │ 3│ │文教業務 │ 38,178│ 38,960│ -782│1.本科目上年度預算數37,210千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「企劃業務」科目移入 1,750千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,178千元,包括人事費13,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,532千元,旅運費 784千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助14,950千元,委辦費 3,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,957千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 271千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸文教交流業務之聯繫經費 4,580千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員赴大陸考察及蒐集資料旅費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教類民間團體交流活動之輔導經費 8,816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)其他文教業務經費 7,288千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,433千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎助在校研究生從事兩岸關係及大陸情 │ │ │ │ │ │ │ │ 勢研究經費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助有關兩岸關係及大陸情勢之著作出 │ │ │ │ │ │ │ │ 版經費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託大專院校開設兩岸關係課程及專題 │ │ │ │ │ │ │ │ 講座經費 1,200千元。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 4│ │經濟業務 │ 53,830│ 56,652│ -2,822│1.本科目上年度預算數54,902千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「企劃業務」科目移入 1,750千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,830千元,包括人事費14,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,155千元,旅運費 1,140千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,445千元,委辦費 5,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,360千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 356千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃與審議兩岸經濟交流業務經費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫與組織相關團體及個人經費 1,760千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 593千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸經濟情勢之研析及資訊提供經費 8,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸經濟政策之研擬經費 6,860千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 568千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立與推動大陸經濟政策共識經費 4,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)間接投資廠商之輔導經費11,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列協調有關單位組成巡迴服務團協助台商 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)協調與組織兩岸中介團體經費 4,500千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法政業務 │ 30,290│ 30,203│ 87│1.本科目上年度預算數28,453千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「企劃業務」科目,移入 1,750千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,290千元,包括人事費15,387千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,059千元,旅運費 594千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 4,500千元,委辦費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,387千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 243千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調中介團體經費 5,880千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規之研擬、協調及審議經費 200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸法制問題之研究經費 3,640千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大陸事務之其他法政業務經費 4,940千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,504千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 269千元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 6│ │港澳業務 │ 32,549│ 33,295│ -746│1.本年度預算數32,549千元,包括人事費13,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,523千元,旅運費 792千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 9,736千元,委辦費 1,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,990千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 185千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳政策之研究及規劃經費 5,095千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 779千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳有關事務之處理協調經費 2,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 568千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)港澳同胞之聯繫及服務經費10,229千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)港澳之其他業務經費 900千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 7│ │聯絡業務 │ 63,189│ 64,318│ -1,129│1.本年度預算數63,189千元,包括人事費13,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,094千元,旅運費 2,478千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助21,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,947千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 276千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸政策之教育宣導經費13,672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 715千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列隨團赴大陸了解 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳播環境及蒐集資料等經費 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助學者專家參加海外中國問題研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列接待各國政要與媒體人員經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員赴海外宣導經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞發佈與聯繫經費 2,497千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 333千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列蒐集大陸新聞資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料經費 758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀訪國際媒體來台訪問費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費27,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)提供諮詢及服務經費 5,327千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理各級民意機關諮詢座談會、參訪活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列隨團赴大陸辦理蒐集資料,提供諮詢服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員赴大陸考察旅費 280千元。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 4,000│ 482,505│ -478,505│ │ │ │ │ 3303909002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 466,025│ -466,025│減列上年度購置聯合辦公大樓經費 466,025千元。 │ │ │ │ 3303909010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,700│ 12,780│ -9,080│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置資訊及研究中心圖書館自動化系統之相關硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置資訊及研究中心光碟網路系統伺服器主機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦網路通訊設備費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度資訊設備預算業已編竣,所列12,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303909019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 300│ 3,700│ -3,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置資研中心辦公桌椅等相關設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 3,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |