85B40401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0004010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     2,076,286│     1,882,380│       193,906│立法院本年度預算數 2,076,286千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 1,882,380千元,增加 193,906千元。
  │  │  │  │  3404010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       449,240│       395,565│        53,675│
  │  │  │  │  3404010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       449,240│       395,565│        53,675│1.本科目上年度預算數 379,155千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 1,576千元列入「公報行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,統籌事務費12,208千元列入「問政相關業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「新聞業務」科目移入 5,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「委員會館」科目移入23,083千元,「院會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事」科目移入 1,611千元,「立法諮詢業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 480千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 449,240千元,包括人事費 224,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,事務費 117,142千元,業務費69,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費19,670千元,旅運費13,620千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 463千元,特別費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 170,957千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 1,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 262,407千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增45,981千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生20人之人事費 5,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列立法院院址等租金 6,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列青島會館輕鋼架雨棚等經費 3,180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費38千元,辦公器具養護費 4千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]借用救總、世亞盟舊址供委員研究室(青島
  │  │  │  │              │              │              │              │      一館)使用,另承租房舍交換其使用,年需
  │  │  │  │              │              │              │              │      租金49,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公務機車二輛所需稅金、油料、保險、
  │  │  │  │              │              │              │              │      車輛維護等經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 197千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及配合油價調整增加車輛油料費 145千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列院區電話費、電費、清潔費等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列各單位非消耗品購置經費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增委員、公費助理等薪資電匯手續費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列院區各項定期維護費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 新增立法院建築物導盲設施經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列員工上下班車票費 1,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 增列職工國內旅費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)警衛安全經費 8,173千元,較上年度淨增 913
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列警衛隊值日費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增警衛隊服裝費 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增警衛隊上下班車票費 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞發布經費 5,847千元,較上年度增加 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列拍攝寄贈委員議事、座談會、公聽會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      選民參觀活動照片等所需經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增「新聞簡訊」稿費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]拍攝「立法院多媒體簡報」經費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]委員問政錄影帶更新製作費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]文化走廊之材料與製作費 100千元。
  │  │  │  │  3404010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │     1,172,241│     1,049,184│       123,057│
  │  │  │  │  3404010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費      │       147,364│       141,244│         6,120│1.本年度預算數 147,364千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,364千元,較上年度淨增 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列歲
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列歲
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 5,660千元。
  │  │  │  │  3404010202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員公費      │       157,523│       150,109│         7,414│1.本年度預算數 157,523千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 157,523千元,較上年度淨增 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列公
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列公
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,912千元。
  │  │  │  │  3404010203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公費助理      │       531,828│       508,680│        23,148│1.本年度預算數 531,828千元,包括人事費 508,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費 720千元,旅運費 300千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助21,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公費助理經費 531,828千元,較上年度淨增23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,應減公
  │  │  │  │              │              │              │              │      費助理18人,減列公費酬金 9,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,需增公
  │  │  │  │              │              │              │              │      費助理42人,增加公費酬金 9,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增公費助理進修訓練經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增公費助理參加各類活動旅費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增公費助理參加勞保保險補助費21,918千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3404010204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國會外交事務  │        68,320│        36,720│        31,600│1.本年度預算數68,320千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國會外交事務經費68,320千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,600千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列第
  │  │  │  │              │              │              │              │      二屆立法委員國會外交事務經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增第三屆立法委員國會外交事務經費32,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │  3404010205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委員會館      │        56,378│        56,378│             0│1.本科目上年度預算數 118,141千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費15,623千元及維護費 7,460千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,補助及捐助37,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「問政相關業務」科目,維護費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「圖書及資訊」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,378千元,包括業務費45,794千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員研究室經費39,930千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大安會館經費16,448千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3404010206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│問政相關業務  │       191,998│       156,053│        35,945│1.本科目上年度預算數 106,165千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入12,208千元,「委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會館」科目移入37,680千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 191,998千元,包括業務費34,457
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費32,130千元,補助及捐助 125,411
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)問政相關業務經費 191,998千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增35,945千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列委
  │  │  │  │              │              │              │              │      員開會期間膳費 257千元,健康檢查費54千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,研究室辦公事務費 233千元,選民服務
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,950千元,合共 2,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列委
  │  │  │  │              │              │              │              │      員開會期間膳費 294千元,健康檢查費 594
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,研究室辦公事務費 227千元,選民服
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 2,913千元,合共 4,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增各委員會召集委員接待外國國會議員、
  │  │  │  │              │              │              │              │      政府官員及其他重要人士等來訪所需業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委員考察等經費 6,600千元(搭乘飛機
  │  │  │  │              │              │              │              │      、火車、汽車等交通費)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增補助第三屆立法委員行動電話購置費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增立法研究補助費,每位委員每年補助 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,計需16,100千元。
  │  │  │  │  3404010207  │              │              │              │
  │  │  │ 7│黨團補助      │        18,830│             -│        18,830│1.本科目係本年度新增設,係依各黨團席次每席每
  │  │  │  │              │              │              │              │  月10千元之黨團補助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,830千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │  3404010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       190,554│       191,069│          -515│
  │  │  │  │  3404010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │       101,375│       101,170│           205│1.本科目上年度預算數 102,481千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 1,611千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「延會議事」科目移入 300千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,375千元,包括人事費95,640
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 5,650千元,旅運費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,057千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 5,735千元,較上年度減列院會
  │  │  │  │              │              │              │              │    期間委職工、警衛、政府官員等餐點費 1,253
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會期津貼經費82,583千元,較上年度增加警衛
  │  │  │  │              │              │              │              │    12人會期津貼 1,328千元。
  │  │  │  │  3404010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各委員會議事  │        89,179│        89,899│          -720│1.本科目上年度預算數86,008千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 1,330千元列入「圖書及資訊」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「延會議事」科目移入 5,221千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,179千元,包括人事費80,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,946千元,旅運費 2,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,760千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)內政及邊政議事經費 1,130千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交及僑政議事經費 612千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國防議事經費 634千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟議事經費 824千元,較上年度減列專業書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍期刊等購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)財政議事經費 930千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預算議事經費 5,500千元,較上年度減列年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    總預算案審查期間調用人員酬金等經費 1,583
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)教育議事經費 774千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通議事經費 535千元,較上年度減列國內考
  │  │  │  │              │              │              │              │    察等經費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 司法議事經費 855千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │              │              │              │              │      考察等經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 法制議事經費 625千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │              │              │              │              │      考察等經費68千元。
  │  │  │  │  3404010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        33,642│        29,142│         4,500│1.本科目上年度預算數29,622千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 480千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,642千元,包括人事費26,203千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 5,991千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務經費 740千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務經費 708千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3404010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        80,457│        72,917│         7,540│1.本科目上年度預算數70,587千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「委員會館」科目移入 1,000千元,「各委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會議事」科目移入 1,330千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,457千元,包括人事費32,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,652千元,維護費13,064千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資10,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費21,245千元,較上年度淨減 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列外文期刊等購置費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增製作圖書資訊業務中、英文幻燈片簡介
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增自動還書台所需經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費48,470千元,較上年度淨增 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列分三年擴充電腦主機第三年經費等各項
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費13,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列發展立法有關資訊軟體設計經費 7,250
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增電腦主機用磁碟機昇級經費 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委員研究室自動化網路系統經費 6,650
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列本院各種檢索軟體等維護費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委員研究室工作站加裝硬碟經費 1,232
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增光碟影像管理系統經費 3,500千元。
  │  │  │  │  3404010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報編印      │       131,706│       133,121│        -1,415│
  │  │  │  │  3404010601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報行政      │        48,650│        46,032│         2,618│1.本科目上年度預算數44,456千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 1,576千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,650千元,包括人事費44,854千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,694千元,維護費 868千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 140千元,材料費 1,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,610千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報管理經費28,040千元,較上年度增加 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列錄影帶等經費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列閉路電視等維護費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各種專業用錄影機磁頭等經費 908千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3404010602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公報印刷      │        83,056│        87,089│        -4,033│1.本科目預算數83,056千元,包括人事費51,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,580千元,維護費 3,820千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,380千元,材料費21,613千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,547千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印刷管理經費40,509千元,較上年度淨減 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列議事日程等用紙經費 7,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦印刷設備養護費 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印刷所技工短程車資 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增印刷所儀器設備一套所需經費 1,492千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3404019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        15,446│         8,382│         7,064│
  │  │  │  │  3404019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         2,000│             -│         2,000│印刷所遷建規劃費如列數。
  │  │  │  │  3404019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,320│           190│         1,130│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置各單位辦公室自動化用個人電腦12部購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置雷射印表機 2部購置費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置中文電腦打字機預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   190千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,201│         2,192│          -991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車11輛購置費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增警用機車 2輛購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.警衛隊行動電話 2具購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.傳真機 1台購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰換公務轎車 4輛預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,192千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,925│         6,000│         4,925│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置各單位一般辦公設備經費 2,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新店檔案庫房設備費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換冷氣機及影印機所需經費 4,525千元。
  │  │  │  │  3404019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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