85B40520.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務員懲戒委員│ 137,722│ 112,047│ 25,675│公務員懲戒委員會本年度預算數 137,722千元,較 │ │ │ │會 │ │ │ │上年度法定預算數 112,047千元,增加25,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,115│ 37,978│ 5,137│ │ │ │ │ 3505200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 41,837│ 37,406│ 4,431│1.本科目上年度預算數37,156千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「懲戒案件審議」科目移入 250千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,837千元,包括人事費35,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,262千元,業務費 1,687千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 780千元,旅運費 817千元,特別費 840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,694千元,較上年度淨增 3,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,388千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 348千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加優遇委員 5人,增列統籌事務費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 6千元及上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72千元,合共 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新增辦公室,增列專項水電及清潔維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 100千元,係新增辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍所需發電機、空調、安全警戒、電梯、消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防設備及器材等項設施養護經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規研究及案例抄錄編輯校對經費 757千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列人事費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)法規研究及審議則例編印業務經費 898千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公務懲戒審議則例彙編經費 320千元。 │ │ │ │ 3505200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,278│ 572│ 706│1.本年度預算數 1,278千元,係辦理電腦資訊作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,包括業務費 381千元,維護費 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨增 706千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依業務費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列電腦業務經常性耗材費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列電腦硬體設備養護費 655千元。 │ │ │ │ 3505201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │懲戒案件處理 │ 44,741│ 39,422│ 5,319│ │ │ │ │ 3505201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│懲戒案件審議 │ 42,038│ 37,037│ 5,001│1.本科目上年度預算數37,287千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 250千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,038千元,包括人事費40,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,257千元,旅運費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)懲戒案件審議業務經費 1,394千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 140千元。 │ │ │ │ 3505201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│懲戒案件調查 │ 2,703│ 2,385│ 318│1.本年度預算數 2,703千元,包括人事費 2,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 215千元,旅運費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,351千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)懲戒案件調查業務經費 352千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 3505201600 │ │ │ │ │ │ 3│ │司法官優遇 │ 49,488│ 34,301│ 15,187│1.本年度預算數49,488千元,係辦理司法官優遇業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增加15,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)伸算增列上年度調整待遇經費 2,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增加優遇委員 5人之人事費12,962千元。 │ │ │ │ 3505209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 85│ 53│ 32│ │ │ │ │ 3505209019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 85│ 53│ 32│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增辦公設備購置費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備預算業已編竣,所列53千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 293│ 293│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |