85B40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005410000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣臺北地方法│ 815,273│ 756,986│ 58,287│臺灣臺北地方法院本年度預算數 815,273千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 756,986千元,增加58,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 181,449│ 168,049│ 13,400│ │ │ │ │ 3505410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 167,880│ 157,626│ 10,254│1.本科目上年度預算數 150,696千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 6,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 167,880千元,包括人事費 115,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,事務費28,005千元,業務費 7,931千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費10,013千元,旅運費 6,669千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,706千元,較上年度增加 6,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合民刑事簡易庭增加司機 2人之人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,980千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,904千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛及機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛所需稅捐及保險費64車輛養護費20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電及清潔維護費 1,245 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費59千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增加司機 2人上下班車票費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費15,194千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,191千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項 │ │ │ │ │ │ │ │ 發電機、空調、安全警 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 290千元。 │ │ │ │ 3505410102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 13,569│ 10,423│ 3,146│1.本年度預算數13,569千元,包括人事費 3,919千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,237千元,維護費 5,045千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,919千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 9,650千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,980千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦業務經常性耗材費 1,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦硬體設備養護費 1,942千元。 │ │ │ │ 3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 420,883│ 413,679│ 7,204│ │ │ │ │ 3505411020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 171,090│ 168,006│ 3,084│1.本科目上年度預算數 152,084千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出旅運費 900千元列入「刑事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由「財務罰鍰案件執行」科目移入16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 171,090千元,包括人事費 164,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費 5,733千元,旅運費 857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,500千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 6,590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務 │ │ │ │ 3505411021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 68,221│ 65,885│ 2,336│1.本科目上年度預算數54,918千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入10,967千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,221千元,包括人事費60,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,400千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,821千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505411022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 181,572│ 179,788│ 1,784│1.本科目上年度預算數 168,119千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 900千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 財務罰鍰案件執行」科目移入10,769千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 181,572千元,包括人事費 160,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費14,105千元,旅運費 6,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 160,872千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費20,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務 │ │ │ │ 3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 48,660│ 46,470│ 2,190│1.本科目上年度預算數45,960千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「非訟事件處理」科目移入 510千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,660千元,包括人事費38,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,842千元,旅運費 2,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,031千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費15,938千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 745千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 483千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 25,589│ 29,655│ -4,066│ │ │ │ │ 3505411320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,544│ 3,044│ -500│1.本科目上年度預算數 9,974千元,配合科目調整 │ │ │ │定 │ │ │ │ ,移出人事費 6,930千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,544千元,包括人事費 2,538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,538千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 6千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則 │ │ │ │ 3505411321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 23,045│ 26,611│ -3,566│1.本科目上年度預算數65,169千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費16,822千元列入「民事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,人事費10,967千元列入「民事調解及執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,人事費10,769千元列入「刑事訴訟審判 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,045千元,包括人事費23,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,040千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 5千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則 │ │ │ │ 3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 22,677│ 21,836│ 841│1.本科目上年預算數22,346千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出旅運費 510千元列入「少年事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,677千元,包括人事費20,176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 551千元,旅運費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,176千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,501千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505411600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 19,747│ 19,029│ 718│本年度預算數19,747千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │18千元。 │ │ │ │ 3505418700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 93,500│ 43,884│ 49,616│1.本年度預算數93,500千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資91,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建臺北及新店等民、刑事簡易庭辦公廳舍房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築,資訊、通訊、空調及其他設備等項總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 552,751千元,分六年辦理,除81至84年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列 206,983千元外,本年度編列第五年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91,152千元,較上年度增加49,616千元。 │ │ │ │ 3505419000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,211│ 12,827│ -11,616│ │ │ │ │ 3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,211│ 10,754│ -9,543│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛,每輛 566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,機車 2輛,每輛39 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車及機車等購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列10,754千元如 │ │ │ │ 3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,073│ -2,073│上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 2,073千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3505419800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,557│ 1,557│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |