85B40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣臺北地方法│ 362,376│ 263,622│ 98,754│1.臺灣臺北地方法院士林分院本年度預算數 362,3 │ │ │ │院士林分院 │ │ │ │ 76千元,較上年度法定預算數 264,104千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加98,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 264,104千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目經費28千元及「資訊管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目經費 454千元,列入臺灣高等法院臺南分院「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」及「資訊管理」科目項下外,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 59,071│ 53,972│ 5,099│ │ │ │ │ 3505420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,742│ 49,050│ 3,692│1.本科目上年度預算數49,078千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出事務費13千元,維護費 1千元及旅運費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共28千元列入臺灣高等法院臺南分院「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,742千元,包括人事費33,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,203千元,業務費 3,805千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,588千元,旅運費 3,360千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,365千元,較上年度增加 1,296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合民刑事簡易庭增加司機 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,665千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 136千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛及機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛所需稅捐及保險費33千元,油料費61千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,車輛養護費12千元,合共 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加司機 1人上下班車票費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 7,712千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,260千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列老舊電子交換總機換修養護經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505420102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,329│ 4,922│ 1,407│1.本科目上年度預算數 5,376千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 454千元列入臺灣高等法院臺南分 │ │ │ │ │ │ │ │ 院「資訊管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,329千元,包括人事費 2,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,751千元,維護費 2,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,108千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,221千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,323千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦業務經常性耗材費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦硬體設備養護費 1,305千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 142,962│ 139,085│ 3,877│ │ │ │ │ 3505421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 59,638│ 57,906│ 1,732│1.本年度預算數59,638千元,包括人事費57,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,759千元,旅運費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,364千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,274 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 12,818│ 12,500│ 318│1.本年度預算數12,818千元,包括人事費10,105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 122千元,旅運費 2,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,105千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,713千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 70,506│ 68,679│ 1,827│1.本年度預算數70,506千元,包括人事費61,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,451千元,旅運費 1,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,553千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,953 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 18,060│ 18,192│ -132│1.本年度預算數18,060千元,包括人事費15,027千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,336千元,旅運費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,750千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 5,107千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 513千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 168千元。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 16,244│ 17,640│ -1,396│ │ │ │ │ 3505421320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,761│ 2,878│ -117│1.本年度預算數 2,761千元,包括人事費 2,636千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,636千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ 3505421321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 13,483│ 14,762│ -1,279│1.本年度預算數13,483千元,包括人事費12,956千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 414千元,旅運費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,956千元,較上年度淨減 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 527千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,275千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,500│ 5,350│ 150│1.本年度預算數 5,500千元,包括人事費 4,872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 136千元,旅運費 492元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,872千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 628千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,960│ 1,903│ 57│本年度預算數 1,960千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費57 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3505428700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 115,312│ 22,178│ 93,134│1.本年度預算數 115,312千元,包括人事費79千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 958千元,旅運費 141千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 114,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 815千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建士林、內湖等民、刑事簡易庭業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 226,456千元,除82至84年度已編列47,681千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第四年經費 114,134千元。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 2,770│ 4,805│ -2,035│ │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,770│ 3,575│ -805│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增機車 2輛購置費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換中型警備車 1輛購置費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換民事執行車及機車等購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,575千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 1,230│ -1,230│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,230千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |