85B40551.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005510000 │ │ │ │ │16│ │ │臺灣南投地方法│ 139,852│ 137,877│ 1,975│臺灣南投地方法院本年度預算數 139,852千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 137,877千元,增加 1,975千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,731│ 47,344│ 7,387│ │ │ │ │ 3505510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,126│ 41,536│ 9,590│1.本年度預算數51,126千元,包括人事費32,946千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,355千元,業務費 1,215千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,899千元,旅運費 1,543千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,946千元,較上年度淨增 1,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合民刑事簡易庭增加司機 2人之人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,420千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,460千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛及機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛所需稅捐及保險費64千元,油料費 107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,車輛養護費20千元,合共 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電及清潔維護費 3,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 755 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增加司機 2人上下班車票費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 7,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項 │ │ │ │ │ │ │ │ 發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及器材等項設施養護費 4,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ 3505510102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,605│ 5,808│ -2,203│1.本年度預算數 3,605千元,包括人事費 526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 3,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 526千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 3,079千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,179千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦業務經常性耗材費 704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦硬體設備養護費 1,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理民刑事審判系統及行政管理系統建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算等業已編竣,所列 4,400千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 52,913│ 51,659│ 1,254│ │ │ │ │ 3505511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 19,049│ 18,494│ 555│1.本科目上年度預算數16,824千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,049千元,包括人事費18,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 391千元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,478千元,較上年度淨增 598千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列43千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 7,452│ 7,217│ 235│1.本年度預算數 7,452千元,包括人事費 6,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37千元,旅運費 1,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,118千元,較上年度淨增 235千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,334千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 26,412│ 25,948│ 464│1.本年度預算數26,412千元,包括人事費24,046千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,149千元,旅運費 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,046千元,較上年度淨增 592千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ 3505511200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,321│ 7,129│ 192│1.本年度預算數 7,321千元,包括人事費 6,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 729千元,旅運費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 377千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 5千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,163千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費70千元。 │ │ │ │ 3505511300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 7,841│ 7,701│ 140│ │ │ │ │ 3505511320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,294│ 3,199│ 95│1.本年度預算數 3,294千元,包括人事費 3,227千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,227千元,較上年度淨增 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務案件裁定業務經費67千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 7千元。 │ │ │ │ 3505511321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 4,547│ 4,502│ 45│1.本科目上年度預算數 6,172千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 1,670千元列入「民事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,547千元,包括人事費 3,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 488千元,旅運費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,735千元,較上年度淨增99千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 812千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ 3505511400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 4,448│ 4,371│ 77│1.本年度預算數 4,448千元,包括人事費 3,729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 157千元,旅運費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,729千元,較上年度淨增94千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 719千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ 3505518700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 10,734│ -│ 10,734│1.本科目係本年度新增設,本年度預算數10,734千 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 元,均屬設備及投資費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建南投民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊、通訊及其他設備等項總經費 108,896千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除81至83年度由臺灣臺中地方法, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第四年經費10,734千元。 │ │ │ │ 3505519000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,211│ 19,020│ -17,809│ │ │ │ │ 3505519010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 12,226│ -12,226│上年度資訊及機房等設備預算業已編竣,所列12,2 │ │ │ │ │ │ │ │26千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,211│ 5,594│ -4,383│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增刑事勘驗車 2輛,每輛 566千元,機車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,每輛39.5千元,合計 4輛購置費 1,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增首長座車,中型警備車,勘驗車等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3505519800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 653│ 653│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |