85B40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣花蓮地方法│ 139,421│ 107,045│ 32,376│臺灣花蓮地方法院本年度預算數 139,421千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 107,045千元,增加32,376千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,888│ 32,790│ 14,098│ │ │ │ │ 3505610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 43,793│ 31,202│ 12,591│1.本科目上年度預算數30,421千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入10千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌備民刑事簡易庭」科目移入 771千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,793千元,包括人事費25,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,699千元,業務費 999千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,145千元,旅運費 621千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,974千元,較上年度增加 1,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合民刑事簡易庭增加司機 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,287千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 6,626千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加刑事勘驗車 1輛及機車 3輛所需稅捐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費34千元,油料費68千元,車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,合共 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電及清潔維護費 5,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 830 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增加司機 1人上下班車票費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 6,532千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項 │ │ │ │ │ │ │ │ 發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及器材等項設施養護費 4,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 230千元。 │ │ │ │ 3505610102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,095│ 1,588│ 1,507│1.本科目上年度預算數 1,438千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,095千元,包括人事費 528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 808千元,維護費 1,609千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 528千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,567千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,386千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦業務經常性耗材費 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦硬體設備養護費 1,060千元。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 61,358│ 59,798│ 1,560│ │ │ │ │ 3505611020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 21,773│ 21,210│ 563│1.本年度預算數21,773千元,包括人事費20,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 737千元,旅運費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,832千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 9,463│ 9,202│ 261│1.本科目上年度預算數 9,092千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「非訟事件處理」科目移入 110千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,463千元,包括人事費 8,153千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費65千元,旅運費 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,153千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,310千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505611022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 30,122│ 29,386│ 736│1.本科目上年度預算數29,242千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入37千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌備民刑事簡易庭」科目移入47千元,「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入60千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,122千元,包括人事費27,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,780千元,旅運費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,618千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,807│ 5,639│ 168│1.本年度預算數 5,807千元,包括人事費 4,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,070千元旅運費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,361千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,184千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費76千元。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 2,386│ 2,592│ -206│ │ │ │ │ 3505611320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 464│ 467│ -3│1.本年度預算數 464千元,包括人事費 452千元, │ │ │ │定 │ │ │ │ 業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 452千元,較上年度淨減 3千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 1,922│ 2,125│ -203│1.本科目上年度預算數 2,322千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出業務費10千元列入「行政管理」科目,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 150千元列入「資訊管理」科目,旅運費37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「刑事訴訟審判」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,922千元,包括人事費 1,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12千元,旅運費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,796千元,較上年度淨減63千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 126千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 140千元。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,025│ 1,976│ 49│1.本科目上年度預算數 2,146千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 110千元列入「民事調解及執行」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,旅運費60千元列入「刑事訴訟審判」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,025千元,包括人事費 1,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,732千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 293千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505611600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,912│ 1,912│ 0│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 3505618700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 18,153│ 753│ 17,400│1.本科目上年度預算數 1,571千元,配合科目調整 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,移出業務費 771千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費44千元及旅運費 3千元,合共47千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「刑事訴訟審判」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,153千元,包括人事費12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 135千元,旅運費 6千元,設備及投資18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費33千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列人事費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建花蓮、鳳林、玉里等民、刑事簡易庭辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 282,737千元,分四年辦理,除81至83年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列 264,737千元外,本年度編列第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,000千元。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 685│ 1,378│ -693│ │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 685│ 548│ 137│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民、刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,機車 3輛,每輛39.5元,合計 4輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換刑事勘驗車等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 548千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 830│ -830│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 830千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 207│ 207│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |