85B40601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │考試院        │       294,116│       188,979│       105,137│考試院本年度預算數 294,116千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 188,979千元,增加 105,137千元。
  │  │  │  │  3606010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       178,760│       150,015│        28,745│
  │  │  │  │  3606010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       163,400│       140,395│        23,005│1.本科目上年度預算數 142,884千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 1,795千元列入「考選業務處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」及移出人事費 4,566千元,事務費 180千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「考銓叢書編纂」科目,另由「考銓法規及議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務」科目移入 4,052千元,移出移入數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 163,400千元,包括人事費 137,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,事務費15,065千元,業務費 2,977千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,520千元,旅運費 1,762千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 137,176千元,較上年度淨增21,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘、僱人員 6人,技
  │  │  │  │              │              │              │              │      工、工友各 1人,計減列 8人之人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]因應組織法修正職員 3人、技工 1人,計 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之人事費 5,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,224千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應組織法修正增加員額14人,配合增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費 182千元,辦公器具養護費15千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及上、下班車票費 384千元,合共 581千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛稅金及保險費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列衛生、防護用具 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列玉衡樓暨行政大樓水電費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列副秘書長特別費 420千元。
  │  │  │  │  3606010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        15,360│         9,620│         5,740│1.本年度預算數15,360千元,包括人事費 6,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,730千元,維護費 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,280千元,較上年度淨增 4,024
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列酬勞費、加班費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]因應組織法修正,增加員額 4人人事費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理工作維持 5,930千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     600千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列圖書館管理系統套裝軟體、連線作業維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費等 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列系統軟體及各式套裝軟體等 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)應用軟體開發維護與資料登錄 3,150千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,116千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列修改統計資料系統 500千元,開發證書
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理系統等 820千元,合計 1,320千元。
  │  │  │  │  3606011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │考銓保訓      │        63,931│        30,799│        33,132│
  │  │  │  │  3606011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│考選業務處理  │        14,172│        11,125│         3,047│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 1,795千元,及「考試及格證書印
  │  │  │  │              │              │              │              │  發」科目移入 9,330千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,172千元,包括人事費 8,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,790千元,旅運費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)證書工作維持費 4,194千元,較上年度淨增 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列證書印發製作、郵電費等 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列上、下班車票費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列考選業務審查及工作維持費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列典試業務研究改進 850千元。
  │  │  │  │  3606011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│銓敘業務處理  │        12,191│             -│        12,191│1.本科目係本年度新增設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,191千元,包括人事費 7,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,730千元,旅運費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,691千元,係因組織法修正增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 8人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)銓敘業務審查及工作維持經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)銓敘政策研究改進經費 3,000千元。
  │  │  │  │  3606011103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│保障及培訓業務│        14,040│             -│        14,040│1.本科目係本年度新增設。
  │  │  │  │處理          │              │              │              │2.本年度預算數14,040千元,包括人事費 6,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,970千元,旅運費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,540千元,係因組織法修正增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 7人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保障政策及法令宣導經費 3,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌設保障暨培訓委員會經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培訓業務推展與宣導經費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退撫基金業務講習及籌設監理委員會 280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)退撫基金制度法令宣導經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研訂文官學院組織條例及辦理籌設工作經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3606011104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│考銓叢書編纂  │        10,310│         8,666│         1,644│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「行政管理」科目移入 4,746千元,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「考銓法規及議事業務」科目移入 3,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,310千元,包括人事費 5,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,351千元,旅運費 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,130千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考銓叢書編印 5,000千元,較上年度減少籌設
  │  │  │  │              │              │              │              │    考試院院史室等經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列統計書刊編印事務費 180千元。
  │  │  │  │  3606011105  │              │              │              │
  │  │  │ 5│考銓法規及議事│        13,218│        11,008│         2,210│1.本科目上年度預算數18,980千元,配合科目調整
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,移出人事費 4,052千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另移出業務費 3,920千元列入「考銓叢書編纂
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,218千元,包括人事費 2,002千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,202千元,旅運費 3,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)議事工作維持費 3,336千元,較上年度淨增46
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列會議人員通訊錄 306千元及各項會議什
  │  │  │  │              │              │              │              │      項支出等90千元,合共 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考銓業務考察研究 2,277千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     519千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列考試院組織及業務概況等業務費 665千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究發展業務維持 3,500千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列考銓保訓法制制訂研究經費 1,364千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例核備 765千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 465千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依新修正訴願法之規定重新修訂訴願審議委
  │  │  │  │              │              │              │              │      員會組織規程,增列訴願審查會委員出席費
  │  │  │  │              │              │              │              │       180千元,業務費 217千元,旅運費 103千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,共計 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列法制案件研議業務及考銓法規編印 1,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  7606012100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │退撫監督      │        25,203│             -│        25,203│
  │  │  │  │  7606012101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│退撫基金監督  │        25,203│             -│        25,203│1.本科目係本年度新增設,依據「公務人員退休撫
  │  │  │  │              │              │              │              │  卹基金管理條例」第十條規定編列公務人員退休
  │  │  │  │              │              │              │              │  撫卹基金監理委員會之行政經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,203千元,包括人事費15,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 293千元,維護費25千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,特別費 840千元,業務費 4,110千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 3,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,190千元,係增列職員15人、技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工 2人、工友 2人,合共19人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督業務經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稽查業務經費 2,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增公務車乙輛 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增退撫基金監理業務之辦公、事務設備等購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費 2,500千元。
  │  │  │  │  3606019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        25,632│         7,575│        18,057│
  │  │  │  │  3606019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        20,000│             -│        20,000│興建「考試院暨考選部綜合行政大樓」先期作業規
  │  │  │  │              │              │              │              │劃費20,000千元。
  │  │  │  │  3606019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,632│         2,529│           103│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室自動化及電腦連線之硬體購置費 2,632千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度配合辦公室自動化,購置電腦週邊設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,529千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│         2,046│        -2,046│上年度汰換秘書長座車 1輛,公務車 2輛等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 2,046千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,000│         3,000│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合業務需要汰換各項事務設備 2,300千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │  購圖書設備 650千元,汰換醫療設備50千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備、增購圖書設備、醫療設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           590│           590│             0│仍按上年度預算數編列。
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