85B40620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │銓硈        │    13,141,012│     8,502,521│     4,638,491│銓硈‘誚~度預算數13,141,012千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 8,502,521千元,增加 4,638,491千元。
  │  │  │  │  3606200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       151,398│       150,784│           614│
  │  │  │  │  3606200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       117,961│       117,089│           872│1.本年度預算數 117,961千元,包括人事費92,158
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,120千元,業務費 4,745千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,980千元,旅運費 5,278千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,158千元,較上年度淨增 2,470
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人人事費 1,107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,541千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 221千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,計減列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列編印「中華民國銓眵峟p」印刷費55千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費68千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列租用民間土地租金 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加車輛油料費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列高壓電設備檢驗、保養及車輛保險等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)部區環境及辦公房舍清潔外包經費 276千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍修繕費 1,708千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列修繕費 4,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)短程車資及國內外旅費 5,278千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,605千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列國外旅費 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費 2,707千元。
  │  │  │  │  3606200102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        33,437│        33,695│          -258│1.本年度預算數33,437千元,包括人事費10,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,891千元,維護費 6,582千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,545千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業系統之使用及管理經費 2,269千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則減列 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦主機及週邊設備維修費 6,582千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列維護費 1,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租賃中型電腦主機系統租金 9,120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列租金 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦軟體購置費 450千元,較上年度減列購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全國人事業務資訊化推動工作 1,583千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)委託開發系統經費 3,765千元,較上年度依委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費撙節原則核實減列 1,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)參加電腦課程訓練經費 123千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列48千元。
  │  │  │  │  6606201200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險業務      │        14,333│        15,129│          -796│
  │  │  │  │  6606201201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公務人員保險管│         4,374│         4,222│           152│1.本科目上年度預算數 7,804千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出 1,604千元列入「人事法制研究改進」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,移出 1,152千元列入「一般公務人員銓審」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,及移出 828千元列入「人事資料調查整理
  │  │  │  │              │              │              │              │  登記」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,374千元,包括人事費 4,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 324千元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,025千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保險業務經費 349千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列51千元。
  │  │  │  │  6606201202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公務人員保險監│         9,959│        10,907│          -948│1.本科目上年度預算數12,058千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出 1,151千元列入「人事資料調查整理登記
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,959千元,包括人事費 9,545千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 269千元,旅運費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,545千元,較上年度淨減 346千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保險監理業務 414千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 572千元。
  │  │  │  │  3606201300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │人事資料管理及│        21,183│        20,905│           278│
  │  │  │  │運用          │              │              │              │
  │  │  │  │  3606201301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事資料調查整│        14,119│        13,985│           134│1.本科目上年度預算數12,006千元,配合科目調整
  │  │  │  │理登記        │              │              │              │  ,由「公務人員保險監理」科目移入 1,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及由「公務人員保險管理」科目移入 828千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,119千元,包括人事費13,073千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,031千元,旅運費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,073千元,較上年度淨增 249千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 2人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員人事資料審核校正登記業務經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     115千元。
  │  │  │  │  3606201302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公務人力評估及│         3,023│         2,984│            39│1.本科目上年度預算數 6,510千元,配合科目調整
  │  │  │  │人才儲備      │              │              │              │  ,移出 3,526千元列入「一般公務人員銓審」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,023千元,包括人事費 2,273千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 687千元,旅運費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,213千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人力評估及人才儲備作業經費 810千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列76千元。
  │  │  │  │  3606201303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公務人員分發及│         4,041│         3,936│           105│1.本科目上年度預算數 5,511千元,配合科目調整
  │  │  │  │在職進修      │              │              │              │  ,移出 1,575千元列入「一般公務人員銓審」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,041千元,包括人事費 3,431千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,016千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員分發及在職進修業務經費 1,025千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列68千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3606201400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │人事法制      │        34,175│        29,344│         4,831│
  │  │  │  │  3606201401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事法制研究改│        21,851│        17,060│         4,791│1.本科目上年度預算數11,347千元,配合科目調整
  │  │  │  │進            │              │              │              │  ,由「公務人員保險管理」科目移入 1,602千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「機關組織及職務管理」科目移入 1,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及「人事機構及人員管理」科目移入 2,634千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,851千元,包括人事費14,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,768千元,旅運費 752千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,370千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集及編譯印人事法規經費 1,475千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列人事法案諮詢業務經費 2,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託學術機構研究經費 896千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費撙節原則核實減列 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事制度研究改進委員會研究費 846千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)考銓專案國外考察旅費 664千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列 285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列新增修法規宣導經費 3,376千元。
  │  │  │  │  3606201402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機關組織及職務│         7,045│         6,992│            53│1.本科目上年度預算數 8,469千元,配合科目調整
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,移出 1,477千元列入「人事法制研究改進」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,045千元,包括人事費 5,729千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,729千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)組織法規、職務列等、歸系之核議經費 1,316
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 234千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。
  │  │  │  │  3606201403  │              │              │              │
  │  │  │ 3│人事機構及人員│         5,279│         5,292│           -13│1.本科目上年度預算數 7,926千元,配合科目調整
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,移出 2,634千元列入「人事法制研究改進」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,279千元,包括人事費 3,321千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,411千元,旅運費 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,321千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全國人事機構及人員管理業務經費 1,958千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │  3606201500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │銓審業務      │        59,627│        56,602│         3,025│
  │  │  │  │  3606201501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般公務人員銓│        38,943│        36,752│         2,191│1.本科目上年度預算數30,429千元,配合科目調整
  │  │  │  │審            │              │              │              │  ,由「公務人員保險管理」科目移入 1,152千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「公務人力評估及人才儲備」科目移入 3,526
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「公務人員分發及在職進修」科目移入 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,575千元,「特種法規任用人員銓審」科目70千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,943千元,包括人事費35,612千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,248千元,旅運費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,612千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般公務人員銓祤f查業務經費 2,199千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列公立學校教職員銓審業務經費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)銓審業務講習經費 488千元,較上年度減少69
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │  3606201510  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種法規任用人│        20,684│        19,850│           834│1.本科目上年度預算數19,920千元,配合科目調整
  │  │  │  │員銓審        │              │              │              │  ,移出70千元列入「一般公務人員銓審」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,684千元,包括人事費19,424千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,176千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,424千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種法規任用人員銓祤f查業務經費 1,260千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 144千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │  7606201600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │退休撫卹業務  │       121,130│        17,102│       104,028│
  │  │  │  │  7606201601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公務人員退休撫│        18,638│        17,102│         1,536│1.本年度預算數18,638千元,包括人事費16,812千
  │  │  │  │卹管理        │              │              │              │  元,業務費 1,799千元,旅運費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,712千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員退休業務經費 1,330千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障及撫卹業務經費 596千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列52千元。
  │  │  │  │  7606201602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公務人員退撫基│       102,492│             -│       102,492│本科目係本年度新增設,均屬補助及捐助,係依據
  │  │  │  │金管理委員會補│              │              │              │公務人員退休撫卹基金管理條例第十條規定編列補
  │  │  │  │助            │              │              │              │助該基金之管理費用,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.補助公務人員退撫基金管理委員會所需之職員59
  │  │  │  │              │              │              │              │  人、技工 5人、工友 6人,合共70人之人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元,統籌事務費 765千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費64千元及上下班車票費 1,175千元,合共51,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基金收支保管、規劃及管理等經費27,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦公、資訊設備等經費23,587千元。
  │  │  │  │  7506205300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公務人員退休撫│     6,258,204│     4,229,290│     2,028,914│1.本年度預算數 6,258,204千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員退休給付 4,653,766千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 424,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列早期退休公務人員退休金其他現金給與補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償 1,604,438千元。
  │  │  │  │  7506205400  │              │              │              │
  │  │ 8│  │公務人員退撫儲│     2,336,139│             -│     2,336,139│配合公務人員退撫新制規定自八十四年七月一日起
  │  │  │  │金補助        │              │              │              │實施,增列公務人員退休法及撫卹法之中央公務人
  │  │  │  │              │              │              │              │員納入新制實施範圍所需政府負擔經費 2,336,139
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,均屬人事費。
  │  │  │  │  6606205500  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公務人員及眷屬│     4,034,182│     3,536,658│       497,524│本年度預算數 4,034,182千元均屬人事費,較上年
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │度增加保險費補助 497,524千元。
  │  │  │  │  6706205600  │              │              │              │
  │  │10│  │公務人員殮葬補│        27,000│        27,000│             0│本年度預算數27,000千元,均屬人事費,與上年度
  │  │  │  │助            │              │              │              │同。
  │  │  │  │  6606205700  │              │              │              │
  │  │11│  │退休公教人員及│             -│       322,342│      -322,342│配合全民健保實施,上年度預算數全數減列。
  │  │  │  │眷屬疾病保險補│              │              │              │
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │  6806205800  │              │              │              │
  │  │12│  │早期退休公教人│        80,394│        94,394│       -14,000│本年度預算數80,394千元,均屬獎勵及濟助費,較
  │  │  │  │員生活困難濟助│              │              │              │上年度減少14,000千元。
  │  │  │  │金            │              │              │              │
  │  │  │  │  3606209000  │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│         2,387│         2,111│           276│
  │  │  │  │  3606209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           150│           980│          -830│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機房不斷電設備蓄電池 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度資訊設備業已編竣,所列 980千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3606209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,791│           950│           841│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換部會副首長座車一輛購置費 695千元及公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  轎車二輛購置費 1,096千元,合共 1,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 950千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3606209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           446│           181│           265│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換快速影印機(含分頁機、自動送稿機) 1部
  │  │  │  │              │              │              │              │   296千元,飲水機10台 150千元,合共 446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 181千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3606209800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │           860│           860│             0│仍照上年度預算數編列。
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