85B40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 304,635│ 286,458│ 18,177│審計部本年度預算數 304,635千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 286,458千元,增加18,177千元。 │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 121,627│ 117,765│ 3,862│ │ │ │ │ 3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 112,230│ 107,871│ 4,359│1.本年度預算數 112,230千元,包括人事費84,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,141千元,業務費 7,188千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,805千元,旅運費 5,089千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,675千元,較上年度淨增 4,882 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 5人、工友 2人,計減列 7人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,275千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核定減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核定增列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]為因應加強辦理國防審計業務增加職員 4人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費52千元、辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元,合共57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費48千元及稅金 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,合共61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列圖書購置經費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練費 2,440千元,較上年度減少 148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 840千元,較上年度增列編 │ │ │ │ │ │ │ │ 校經費 240千元。 │ │ │ │ 3707100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,397│ 9,894│ -497│1.本年度預算數 9,397千元,包括人事費 3,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,400千元,維護費 2,500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 600千元。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 181,917│ 167,072│ 14,845│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 32,389│ 29,892│ 2,497│1.本年度預算數32,389千元,包括人事費25,987千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,200千元,旅運費 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,987千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 6,402千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 133千元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 31,523│ 26,530│ 4,993│1.本年度預算數31,523千元,包括人事費27,559千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,075千元,旅運費 2,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,559千元,較上年度增加 5,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為加強辦理國防事務專業審計業務需要增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 4人之人事費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 3,964千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 29,641│ 27,733│ 1,908│1.本年度預算數29,641千元,包括人事費25,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,041千元,旅運費 2,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,759千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 116千元。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 30,424│ 29,423│ 1,001│1.本年度預算數30,424千元,包括人事費24,752千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 1,003千元,旅運費 4,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,752千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,672千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 111千元。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 33,751│ 32,587│ 1,164│1.本年度預算數33,751千元,包括人事費29,194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,220千元,旅運費 3,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,194千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,557千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 136千元。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 18,364│ 17,300│ 1,064│1.本年度預算數18,364千元,包括人事費18,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費59千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,272千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費92千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 7千元。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 3,091│ 597│ 2,494│1.本年度預算數 3,091千元,包括業務費 2,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理專案調查工作經費 591千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列委託鑑定、調查經費 2,500千元。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 2,734│ 3,010│ -276│1.本年度預算數 2,734千元,包括人事費 246千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 2,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度總決算審核報告印製費較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 276千元。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 200│ 730│ -530│ │ │ │ │ 3707109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 200│ 730│ -530│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦及週邊設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |