85B40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 49,210│ 48,238│ 972│審計部台北市審計處本年度預算數49,210千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數48,238千元,增加 972千元。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,278│ 20,370│ -92│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,794│ 18,240│ 554│1.本年度預算數18,794千元,包括人事費13,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,066千元,業務費 2,493千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 635千元,旅運費 1,001千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,329千元,較上年度增加 831千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,465千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 277千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列辦公大樓及檔案 │ │ │ │ │ │ │ │ 室水電、清潔費用 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列非消耗品、其他事務費等經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。 │ │ │ │ 3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,484│ 2,130│ -646│1.本年度預算數 1,484千元,包括人事費 579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 500千元,維護費 360千元,旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 579千元,較上年度核實減少人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 905千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦耗材及套裝軟體購置費 400千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 28,796│ 27,232│ 1,564│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 12,101│ 11,627│ 474│1.本年度預算數12,101千元,包括人事費11,530千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 190千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,530千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,642│ 2,318│ 324│1.本年度預算數 2,642千元,包括人事費 2,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,512千元,較上年度增加 329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,447│ 3,994│ 453│1.本年度預算數 4,447千元,包括人事費 4,140千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 105千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,140千元,較上年度增加 465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 7,278│ 6,926│ 352│1.本年度預算數 7,278千元,包括人事費 6,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 258千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 670千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列29千元。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,068│ 1,004│ 64│1.本年度預算數 1,068千元,包括人事費 1,045千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費23千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 50│ 50│ 0│本年度預算數50千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,210│ 1,313│ -103│1.本年度預算數 1,210千元,包括人事費 197千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 927千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 1,013千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 103千元。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 500│ -500│ │ │ │ │ 3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 500│ -500│上年度筆記型電腦及其相關設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 500千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |