85B40801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    41,393,765│    54,884,013│   -13,490,248│內政部本年度預算數41,393,765千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數54,884,013千元,減少13,490,248千元。
  │  │  │  │  3808010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       232,945│       225,074│         7,871│
  │  │  │  │  3808010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       232,945│       225,074│         7,871│1.本年度預算數 232,945千元,包括人事費 175,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,事務費43,786千元,維護費 2,630千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,442千元,材料費 502千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,050千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,659千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費72,307千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 816千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列中央聯合辦公大樓管理及維護費 1,102
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理本部所屬機關及人民團體會計業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導及法規彙編等經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列出國考察經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依材料費緊縮原則核實減列47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 883
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增加車輛油料費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費 146千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增中央聯合辦公大樓地下一樓雙層立體
  │  │  │  │              │              │              │              │        機械停車設備保養維護費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增模範公務人員獎勵金 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 1,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依材料費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立內政統計資料庫計畫經費 6,691千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理公務統計之編報、管理及統計書刊之編印
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,079千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強嬰兒出生死亡統計計畫經費 129千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 313千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助各戶政事務所核對嬰兒出生及死亡
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印內政通訊月刊經費 6,523千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)政黨審議業務經費 3,749千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     321千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職委員研究費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列出國考察經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費53
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推動政風、機密維護及安全防護工作經費 772
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │       748,569│       750,884│        -2,315│
  │  │  │  │  3808011001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方自治督導  │        16,304│        16,357│           -53│1.本年度預算數16,304千元,包括人事費12,856千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,904千元,旅運費 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,870千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方自治業務相關法規之編印及講習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     963千元,較上年度核實減列業務費 339千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導地方政府健全基層組織及增進地方自治功
  │  │  │  │              │              │              │              │    能經費 2,252千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政業務經費 338千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 430千元,較上年度依旅運費緊縮原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究改進政治團體相關法制以促進政黨政治發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展經費 684千元,較上年度依旅運費緊縮原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究地方議會法制以提昇議事功能經費 414千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察創制與複決制度之運作及相關
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料之蒐集經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)研究改進選舉制度以落實民主政治經費 574千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列30千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立議會議事規範以健全議會政治經費 779千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列30千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808011002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│改善民俗      │       373,507│       374,768│        -1,261│1.本年度預算數 373,507千元,包括人事費 3,534
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,150千元,旅運費 453千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 360,650千元,委辨費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,686千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,647千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察冠、婚、喪、祭禮俗之旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 5,479千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 531千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 1,824千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 5,305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 4,713千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增補助喪葬設施資訊管理系統經費 3,996
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)端正社會風俗─改善喪葬設施及葬儀計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     356,566千元,較上年度減少 5,096千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方政府辦理公墓公園化與增設納
  │  │  │  │              │              │              │              │      骨堂(塔)等設施及葬儀計畫經費 3,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3808011003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│原住民行政督導│       358,758│       359,759│        -1,001│1.本科目係由原「山地行政督導」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 358,758千元,包括人事費 4,253
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,981千元,旅運費 794千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 349,545千元,委辦費 1,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,357千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推動原住民行政經費 2,571千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 228千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增加出國考察紐西蘭及澳洲少數民族政策經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導原住民生活並維護原住民傳統固有文化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30,018千元,較上年度減少 540千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導推動「台灣省原住民社會發展方案」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     320,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動兩岸少數民族之研究及交流計畫經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理台灣地區都市原住民調查計畫經費 1,512
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │  5308011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │宗教及史蹟業務│       308,832│       568,626│      -259,794│
  │  │  │  │  5308011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│宗教團體輔導  │        16,888│        17,887│          -999│1.本年度預算數16,888千元,包括人事費 2,189千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,117千元,旅運費 265千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,021千元,委辦費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,189千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費12,164千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦宗教團體負責人研習及座談會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列推動宗教交流計畫經費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列督導與舉辦各項宗教業務活動及修訂宗
  │  │  │  │              │              │              │              │      教法規經費 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,583千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強宗教宣導經費 952千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5308011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│史蹟維護      │       291,944│       550,739│      -258,795│1.本年度預算數 291,944千元,包括人事費11,944
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,468千元,維護費 2,474千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 866千元,補助及捐助 253,132千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 6,660千元,獎勵及濟助費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,359千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,023千元,較上年度減少 609千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 240,763千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 211,024千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方政府辦理古蹟規劃及整修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       210,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦古蹟管理維護研習及觀摩會經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費13,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,188千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置個人電腦 3套經費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託研究紅毛城古蹟保存區鄰近地區劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      設管制計畫經費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方政府與民間團體保存維護地方傳統民
  │  │  │  │              │              │              │              │    俗及有關文物經費24,885千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    49,394千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府辦理民俗活動經費 6,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎助民間團體辦理重要民俗活動及加強
  │  │  │  │              │              │              │              │      民俗技藝之傳習等經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助澎湖縣西嶼鄉二崁村聚落保存計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      硬體維護經費35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增補助私有古蹟所有人出國觀摩國外古蹟
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理及維護經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 6,041千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,273千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列製作古蹟錄影帶、宣傳品及舉辦活動等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增率領私有古蹟所有人(管理人)出國觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      摩國外古蹟管理及維護之旅費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 126千元。
  │  │  │  │  3808011500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │戶政業務      │     1,715,658│     1,044,953│       670,705│
  │  │  │  │  3808011501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│戶籍行政      │     1,693,234│     1,022,230│       671,004│1.本年度預算數 1,693,234千元,包括人事費46,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費 286,538千元,維護費 1,105千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 3,402千元,材料費 1,146千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 1,068,755千元,補助及捐助 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 283,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,564千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方政府戶政工作經費 5,631千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國籍行政改進措施經費 129千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 1,638,847千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 673,223千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列戶役政資料建檔及通信線路租金等 104
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列磁卡身分證材料費 4,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列水電及清潔費用 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列各縣市購置電腦主機與工作站及機房設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等經費 442,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列印製戶役政資訊系統推廣訓練教材及資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料轉換作業範例等經費 4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列出國考察外國戶籍行政包括國籍、戶籍
  │  │  │  │              │              │              │              │      、人口統計及國民身分證電腦化經費 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列旅運費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列戶役政資訊系統推廣第二階段基隆市等
  │  │  │  │              │              │              │              │      十縣市購置電腦設備經費 419,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增戶役政資訊系統推廣第三階段澎湖縣
  │  │  │  │              │              │              │              │        等十三縣市購置電腦設備經費 639,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列委託財團法人資訊工業策進會辦理戶
  │  │  │  │              │              │              │              │        役政資訊系統推廣有關訓練、系統建置及
  │  │  │  │              │              │              │              │        上線輔導等工作經費 160,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費39,063千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 2,654千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列傳真機及電腦設備購置經費 1,839千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各戶政事務所辦理戶長索引製作費
  │  │  │  │              │              │              │              │      及微縮片核對費 5,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費 1,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦設備等維護費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列旅運費 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列微縮片等材料費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列簿冊建檔及戶籍資料光碟貯存試辦等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,255千元。
  │  │  │  │  3808011502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟活動人口統│         8,995│         9,173│          -178│1.本年度預算數 8,995千元,包括人事費 1,829千
  │  │  │  │計            │              │              │              │  元,業務費 544千元,旅運費 189千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 6,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,786千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理經濟活動人口統計作業與資料整理及分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    報告經費 330千元,較上年度減列兼職酬金 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理經濟活動人口統計作業講習經費 446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理經濟活動人口統計工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,433千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808011503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台閩地區人口統│         6,863│         6,631│           232│1.本年度預算數 6,863千元,包括人事費 5,636千
  │  │  │  │計編印        │              │              │              │  元,業務費 1,068千元,旅運費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,358千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 944千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 561
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列印刷費19千元。
  │  │  │  │  3808011505  │              │              │              │
  │  │  │ 4│推行人口政策  │         6,566│         6,919│          -353│1.本年度預算數 6,566千元,包括人事費 3,176千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,794千元,旅運費 296千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人
  │  │  │  │              │              │              │              │    口政策經費 3,481千元,較上年度增加 249千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費82
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增赴南非共和國考察人口政策經費 162千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人口政策宣導經費 1,756千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,329千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 547千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列出國考察經費 204千元。
  │  │  │  │  3808012000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │役政業務      │        96,326│       113,253│       -16,927│
  │  │  │  │  3808012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│役政管理      │        92,198│       109,056│       -16,858│1.本年度預算數92,198千元,包括人事費12,911千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,253千元,旅運費 1,228千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 8,154千元,獎勵及濟助費50,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)役政教育計畫經費 1,654千元,較上年度依委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費撙節原則核實減列 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化兵役行政功能經費 1,134千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強役男動態管理經費 663千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察日本及韓國之兵役制度經費88
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助與遺族慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,620千元,較上年度減少 1,275千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費65,205千元,較上年度減少15,159千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列審查及督導急難救助工作經費 771千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列軍人權益法令及相關釋例彙編業務費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列14,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兵役宣導工作經費 1,710千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦兵役節慶祝大會與表揚模範征屬及績優幹
  │  │  │  │              │              │              │              │    部經費 173千元。
  │  │  │  │  3808012002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│兵役動員準備  │         4,128│         4,197│           -69│1.本年度預算數 4,128千元,包括人事費 2,686千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,347千元,旅運費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,686千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後備軍人管理及演習經費 256千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,186千元,較上年度減少 149千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │  3808012500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │地政業務      │     1,021,689│       888,227│       133,462│
  │  │  │  │  3808012501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土測量      │       290,853│       401,975│      -111,122│1.本年度預算數 290,853千元,包括人事費31,541
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,203千元,維護費 2,515千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,218千元,材料費 1,372千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 193,786千元,委辦費39,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,578千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地籍圖重測計畫經費 214,441千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減22,292千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助台灣省政府辦理地籍圖重測計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費22,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)馬祖地區地籍航測計畫經費 9,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少19,963千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理航空攝影作業經費 4,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理測量製圖工作經費 9,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置微電腦 1套經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理基本圖修測計畫預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列45,304千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)修編台灣地區五萬分之一地形圖經費10,238千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,280千元,與上年度同,全數以其售圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理新竹縣新埔鎮及苗栗縣竹南鎮都市
  │  │  │  │              │              │              │              │    土地地籍圖重測地區加測地形圖試辦計畫預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列16,974千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫經費33,507千元,較上年度淨減 230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 3,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列出國考察經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依材料費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列人事費 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加車輛油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列儀器保養維護費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列委託辦理二等衛星控制點之測量與計算
  │  │  │  │              │              │              │              │      分析及各衛星追蹤站之穩固維修等工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理測量人員訓練經費11,009千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列 8,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增充實縣市地籍測量隊及地政事務所測量
  │  │  │  │              │              │              │              │      儀器與電腦設備計畫經費 1,800千元。
  │  │  │  │  3808012502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│       684,632│       292,994│       391,638│1.本年度預算數 684,632千元,包括人事費14,411
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  千元,業務費24,502千元,維護費 5,884千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,446千元,材料費 361千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 530千元,補助及捐助 595,068千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,322千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地登記管理經費 1,326千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     291千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同,其中委託代售申請書件費用10
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係以其售價收入之25%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂不動產交易法規經費 500千元,較上度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列出國考察經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地籍總歸戶實施計畫經費55,716千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減26,967千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列鐘點費及稿費等 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦軟硬體保養維護費 5,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列出國考察經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列26,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列購置傳真機及光碟機等設備經費 3,610
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理地籍總歸戶電腦作業之訓練講習及
  │  │  │  │              │              │              │              │      數據線路傳輸等經費10,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地政資訊管理方案經費 618,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 421,983千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理地政資訊講習訓練經費13,789千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助省市政府辦理地政資訊管理方案所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需電腦設備等經費 408,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立土地基本資料庫經費 1,743千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列建置及測試委辦費 3,257千元。
  │  │  │  │  3808012503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│地權調整      │         6,255│         6,515│          -260│1.本年度預算數 6,255千元,包括人事費 4,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,851千元,旅運費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,060千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公地放領業務經費 629千元,較上年度增加督
  │  │  │  │              │              │              │              │    導山坡地宜農牧林地及國有耕地之放領等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地徵收業務經費 1,160千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     326千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外國人土地權利之管理經費 260千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 261千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強農地管理業務經費 146千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │  3808012504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│土地利用      │        10,091│       155,400│      -145,309│1.本年度預算數10,091千元,包括人事費 8,827千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 882千元,旅運費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,410千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強非都市土地使用管理經費 4,893千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增新生地產權取得案件之審核經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減66千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國考察輔導及獎勵民間自辦市地重劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新經費 159千元,較上年度減少67千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理國土利用現況調查預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 139,429千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度加強山坡地範圍內非都市土地辦理補註
  │  │  │  │              │              │              │              │    使用地類別預算業已編竣,所列 5,953千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增督導台灣省政府辦理增編原住民保留地工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費33千元。
  │  │  │  │  3808012505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│平均地權      │        17,319│        17,742│          -423│1.本年度預算數17,319千元,包括人事費 7,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,812千元,旅運費 251千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費35千元,委辦費 6,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,469千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施平均地權經費 921千元,較上年度增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查編都市地區地價指數經費11,003千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理基層查價人員講習業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費82
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託代售地價指數專刊經費60千元,全
  │  │  │  │              │              │              │              │      數以其售價收入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地估價師制度經費 297千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究電腦輔助土地估價技術經費 509千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 287千元,旅運費53千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,材料費 4千元及委辦費 235千元,合共 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增督導辦理省、縣、鄉鎮有土地撥用及處分
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 120千元。
  │  │  │  │  3808012506  │              │              │              │
  │  │  │ 6│方域行政      │        12,539│        13,601│        -1,062│1.本年度預算數12,539千元,包括人事費 4,705千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,394千元,旅運費 310千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 160千元,補助及捐助 4,000千元,委辦費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,獎勵及濟助費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,607千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,215千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列方域行政業務講習經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理南沙群島先民活動考古研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增獎助南海問題專題研究實施計畫經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理台灣地區行政區域調整工作經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理南海業務經費 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印國家地圖經費 4,150千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    編印行政區域圖補助費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)水陸地圖審定經費 782千元,較上年度增列審
  │  │  │  │              │              │              │              │    查水陸地圖案件經費 105千元。
  │  │  │  │  3808013000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │        82,271│        99,862│       -17,591│1.本年度預算數82,271千元,包括人事費28,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,306千元,維護費14,652千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,292千元,材料費 1,778千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,委辦費 1,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,018千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動內政資訊系統經費23,727千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減10,283千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 364
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列內政人員電腦訓練經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列整體規劃及推動辦公室自動化作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置投影機與消防設備及辦公室無障礙
  │  │  │  │              │              │              │              │      環境設施等經費 1,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      改進現有作業系統經費 5,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費20,793
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 3,725千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列應用資訊系統為民服務經費 3,627千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理國土資訊系統規劃等經費 1,037千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理地理圖形資訊系統經費 939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃及推動內政資訊縮影管理系統經費 3,754
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 3,492千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區土地登記簿索引資料處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      及系統維護之資訊設備等經費 3,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行檔案影像作業之資料建檔費 271千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 7千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 8,214千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 1,181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政相關法規線上檢索功能經費43千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列執行部長交辦案件管理系統經費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列執行維護並推廣民政資訊系統經費 758
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列加強兵役行政業務表報處理及系統維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列改進移民公司登記案件統計資料處理經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦理國籍變更資料及系統維護經費10千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列執行並維護人事行政管理系統經費 352
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]減列社會系統規劃與開發及維護經費 493千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列執行並維護全國性政治團體(政黨)資
  │  │  │  │              │              │              │              │      訊管理系統經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列公文書電腦製作及列印等電子處理作
  │  │  │  │              │              │              │              │        業經費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列庶務管理及薪資作業等系統經費 290
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增民意代表質詢答復系統經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)著作權註冊管理系統經費 765千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │  6808013500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │社會行政業務  │       136,879│       136,534│           345│1.本年度預算數 136,879千元,包括人事費21,287
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,824千元,旅運費 2,076千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助94,292千元,獎勵及濟助費 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,293千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費69
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,978千元,較上年度淨增 354千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導社會及職業團體辦理幹部研習會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      舉辦研討會等業務費 937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎勵績優社團及工作人員業務費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列人事費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列輔導辦理各項慶典活動經費 2,217千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)消費者保護工作本年度改由行政院消費者保護
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員會統籌辦理,上年度所列32千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全農漁會團體組織經費 2,580千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 326千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導考核農漁民團體、研修及編印農漁
  │  │  │  │              │              │              │              │      會法規與辦理農漁會選聘任人員訓練等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化合作事業經費44,028千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     489千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研修有關合作事業法令及編譯合作事業
  │  │  │  │              │              │              │              │      宣導書刊等業務費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 149千元。
  │  │  │  │  6808013600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │社會福利服務業│     7,445,823│     7,928,797│      -482,974│1.本年度預算數 7,445,823千元,包括人事費16,1
  │  │  │  │務            │              │              │              │  47千元,業務費22,860千元,維護費61千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,125千元,補助及捐助 7,390,726千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費13,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,713千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會福利綜合工作經費 102,205千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,446千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助添購社會工作員交通工具經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理社區社工員運用團體工作方法之研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究等各項研究經費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列社區工作訓練計畫經費 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 192
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列舉辦社會福利觀摩研討會之旅運費 513
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列委託會計師稽查接受社會福利經費補助
  │  │  │  │              │              │              │              │      之機構帳務等委辦費 1,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列補助辦理社會工作員研習座談會與在職
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓練進修及出國觀摩等經費 896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列編印社區發展書刊及辦理研討會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展兒童福利服務經費 894,713千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 100,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設置兒童福利服務中心經費13,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立兒童保護網絡及設置兒童緊急庇護
  │  │  │  │              │              │              │              │      中心經費92,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方政府及公立兒童機構團體聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │      專業工作人力經費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列獎勵興建或購置成屋採公設民營設置示
  │  │  │  │              │              │              │              │      範托兒所經費 148,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列充實兒童福利機構設備及加強福利措施
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費13,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助辦理新生兒健康篩檢等經費12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列補助興建及改建社區托兒所經費98,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增獎勵表揚優良托兒所與保育員及教材教
  │  │  │  │              │              │              │              │      具之創新展示經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增研編托兒所教保單元之參考叢書及錄
  │  │  │  │              │              │              │              │        製宣導短片經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展少年福利服務經費 486,202千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增25,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合全民健康保險之實施,減列補助少年傷
  │  │  │  │              │              │              │              │      病醫療經費70,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列設立各類少年福利機構、緊急庇護處所
  │  │  │  │              │              │              │              │      及改善現有少年福利機構設施經費 419千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增推展雛妓防治工作經費96,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展婦女福利服務經費 192,818千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增37,700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理婦女福利服務活動經費23,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理婦女福利工作人員訓練經費 1,426
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列宣導婦女福利工作經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理社區媽媽教室活動經費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列補助地方政府聘僱專業工作人力經費74
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依委辦費撙節原則核實減列 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列設置或改善婦女福利服務中心經費65,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理婦女保護措施經費10,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展老人福利服務經費 1,816,759千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 239,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理老人保護方案經費 836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理老人福利專業訓練及研究發展工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理老人營養方案經費18,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理老人健康檢查及敬老保健服務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦理安養機構評鑑及獎勵經費 140,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列補助改善老人自費扶養機構經費50,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合全民健康保險之實施,減列補助中低收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入老人醫療經費 111,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]減列補助設立老人療養機構或療養設備設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 減列補助改善老人住宅方案經費90,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列補助成立老人文康活動中心及辦理活
  │  │  │  │              │              │              │              │        動經費70,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列充實社區長壽俱樂部設備及設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列辦理老人在宅服務及建立在宅服務員
  │  │  │  │              │              │              │              │        證照制度經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列辦理社區日間照顧經費 109,450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列補助中低收入老人重病住院看護及居
  │  │  │  │              │              │              │              │        家照顧經費39,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 增列委託辦理老人福利機構管理輔導辦法
  │  │  │  │              │              │              │              │        之研究等委辦費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展社區發展工作經費 190,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展殘障福利服務經費 3,750,209千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 208,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎助籌設重殘養護機構與福利工場及各
  │  │  │  │              │              │              │              │      縣市福利服務中心經費 150,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助充實殘障福利機構設施及設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎助設置無障礙生活環境經費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列獎助辦理殘障者教養及養護服務經費92
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 6,204千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 536千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區各級人民團體文化活動調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查計畫經費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理台灣地區老人、婦女、兒童、少年
  │  │  │  │              │              │              │              │      及低收入戶實況調查計畫經費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理台灣地區國民生活狀況調查計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理台灣地區殘障者生活概況調查計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理台灣地區社區建設與活動調查計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,140千元。
  │  │  │  │  6608013700  │              │              │              │
  │  │10│  │社會保險業務  │    21,801,639│    35,926,751│   -14,125,112│1.本年度預算數21,801,639千元,包括人事費 8,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,業務費10,845千元,旅運費 865千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助21,775,299千元,委辦費 5,922千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,512千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會保險之研究規劃經費12,186千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,639千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列規劃國民年金保險制度經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列舉辦國際性與全國性年金保險制度研討
  │  │  │  │              │              │              │              │      會及宣導年金保險等相關經費 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 2,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民健康保險業務經費19,911,863千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減15,656,384千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]農民健康保險之虧損經費補助編列 5,633,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,較上年度減少16,050,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後農民健康保險補助費14,270,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增加 392,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農民健康保險監理業務經費 8,615千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列農保監理委員會聘任兼任醫師酬勞費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費96千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低收入戶健康保險業務經費 747,463千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 445,963千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理低收入戶健康保險業務經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後低收入戶健康保險補助費 159,885
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減少82,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後低收入戶部分負擔費用補助 587,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元,較上年度增加 529,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)殘障者健康保險業務經費30,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中重度殘障者及七十歲以上中低收入老人
  │  │  │  │              │              │              │              │    參加全民健康保險之保險費補助 1,089,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6708013800  │              │              │              │
  │  │11│  │社會救助業務  │     7,344,792│     6,602,345│       742,447│1.本年度預算數 7,344,792千元,包括人事費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,業務費 1,325千元,旅運費 308千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 7,340,537千元,獎勵及濟助費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,563千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理各項救助工作經費 193,308千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增18,334千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦研習會與獎勵民間投資興辦救助事
  │  │  │  │              │              │              │              │      業之業務費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列獎助興辦遊民收容服務與各項軟、硬體
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施經費18,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強醫療補助業務經費 184,421千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少89千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助省(市)及縣(市)政府辦理中低
  │  │  │  │              │              │              │              │      收入戶自行負擔醫療費用之業務費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助省市政府辦理中低收入戶老人生活津貼經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,855,500千元,較上年度配合放寬補助範
  │  │  │  │              │              │              │              │    圍增加 724,128千元。
  │  │  │  │  5308014500  │              │              │              │
  │  │12│  │著作權業務    │        82,891│        85,417│        -2,526│1.本年度預算數82,891千元,包括人事費32,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費48,997千元,旅運費 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,898千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)著作權登記經費23,811千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,966千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列著作權登記申請案審查費及糾紛鑑定費
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列核准著作權登記事項刊登總統府公報業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 3,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列核准著作權登記案件繕打及核發登記簿
  │  │  │  │              │              │              │              │      謄本經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)著作權審議及調解委員會之審議與調解及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,071千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)著作權法令宣導經費35,000千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,283千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作電視及廣播節目經費 9,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列編印著作權宣導資料及製作宣導品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列配合有關單位或民間團體舉辦大型著作
  │  │  │  │              │              │              │              │      權宣導活動經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列舉辦著作權有關之座談會及博覽嘉年華
  │  │  │  │              │              │              │              │      會等大型全民支持著作權活動經費 1,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增舉辦著作權先生造型運用活動經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增舉辦著作權教育推廣活動經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助取締著作權侵害經費 1,356千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 526千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦協調取締侵害著作權事宜之研討座
  │  │  │  │              │              │              │              │      談會經費 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動國際著作權關係經費 2,532千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 182千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列聘用律師及顧問以加強蒐集各國有關智
  │  │  │  │              │              │              │              │      慧財產權保護及對外談判之各類資訊經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國際著作權法令研究及法令彙編經費 1,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列訂購國內外著作權法制期刊及論述經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印各國著作權法令彙編等經費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  5308015000  │              │              │              │
  │  │13│  │大成至聖先師奉│        14,734│        14,047│           687│1.本年度預算數14,734千元,包括人事費14,517千
  │  │  │  │祀            │              │              │              │  元,事務費 200千元,維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,517千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先
  │  │  │  │              │              │              │              │    師及四配祭祀事宜經費 217千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5908015500  │              │              │              │
  │  │14│  │建築研究業務  │       140,261│       154,822│       -14,561│
  │  │  │  │  5908015501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│建築及都市發展│        56,400│        70,019│       -13,619│1.本年度預算數56,400千元,包括人事費18,498千
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  元,業務費11,977千元,維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,799千元,材料費 1,353千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   800千元,委辦費21,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,707千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建築管理與法規體系之檢討經費 6,918千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 2,136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理建築管理目標體系及都市計畫法系
  │  │  │  │              │              │              │              │      關聯之研究經費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理都市建築群景觀影響因素分析經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列委託辦理中長程之住宅發展計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦理建築管理與法規體系之研究經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理建築開發與都市發展政策調查研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦理城鄉建築風格及住宅環境調查研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建築使用狀況與居住行為調查研究經費 4,489
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國際交流文獻整理等業務費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建築計畫與使用調查研究經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)營建技術與材料研究發展經費 6,343千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列規劃新建材及高性能材料之開發等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列混凝土拌製所需之減水劑材料費95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築結構系統與規範研究經費 5,283千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,715千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築技術規則結構篇之全盤檢討及
  │  │  │  │              │              │              │              │      修訂等業務費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建築物理及環境控制調查研究經費 5,179千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築空間節約能源設計研究計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建築研究所設施規劃及管理規章之研擬經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,655千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建築防火性能檢驗測試及應用研究計畫經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,826千元,較上年度減少 6,740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築物防火性能先期規劃等業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列出國考察經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理建材耐燃防焰性檢測及試驗所需之
  │  │  │  │              │              │              │              │      燃料試體材料費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 3,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列購置氣體分析儀及多功能數據集錄機經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,750千元。
  │  │  │  │  5908015502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建築技術及資訊│        83,861│        84,803│          -942│1.本年度預算數83,861千元,包括人事費16,215千
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  元,事務費16,737千元,業務費15,445千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 225千元,旅運費 1,234千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,840千元,補助及捐助 6,200千元,委辦費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,749千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,380千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,709千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減11千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公房屋管理事務費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)營建自動化中程計畫經費44,482千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建築資料電腦化與服務經費 5,420千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築材料設備型錄之資料更新及運
  │  │  │  │              │              │              │              │      用等業務費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列建築相關資料蒐集及整理分析工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築工法、技術、材料及設備之諮詢服務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,064千元,較上年度淨減80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理建築材料、設備、技術等檢測及評
  │  │  │  │              │              │              │              │      估作業等經費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理建築防火材料合格產品建檔及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │      服務等經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理建築生產與技術研發推廣經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建築安全防災推廣計畫經費 806千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築安全及防災講習會之業務費50
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理災害防救方案與建築防災整體研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      及推廣經費82千元。
  │  │  │  │  7308018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業循環基金│             -│       293,000│      -293,000│
  │  │  │  │  7308018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央國民住宅基│             -│       293,000│      -293,000│上年度辦理國民住宅興建計畫增加中央國民住宅基
  │  │  │  │金            │              │              │              │金預算,本年度不再編列,所列 293,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3808019000  │              │              │              │
  │  │16│  │一般建築及設備│       198,675│        29,640│       169,035│
  │  │  │  │  3808019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       195,120│         9,000│       186,120│參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第四、五
  │  │  │  │              │              │              │              │基地聯合開發計畫,興建地上十八層、地下三層辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公大樓總造價 1,984,920千元,內政部依分得樓地
  │  │  │  │              │              │              │              │板面積 4萬1,156.65平方公尺,分擔建造費 1,768
  │  │  │  │              │              │              │              │,330千元,分 4年辦理,除84年度已編列規劃設計
  │  │  │  │              │              │              │              │費 9,000千元外,本年度繼續編列共構細部設計費
  │  │  │  │              │              │              │              │10,721千元、建築細部設計費18,150千元、基地鑑
  │  │  │  │              │              │              │              │界費32千元、原有建物拆除費 3,691千元及部分共
  │  │  │  │              │              │              │              │構基礎工程費 162,526千元,合共 195,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加 186,120千元。
  │  │  │  │  3808019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           360│        11,276│       -10,916│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.統計業務用電腦設備經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置統計業務用電腦設備及地政業務用電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦設備等預算業己編竣,所列11,276千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,166│           759│         1,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換台灣省地籍圖重測計畫用客貨兩用四輪傳動
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換著作權業務用傳真機 1台經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置一般行政業務用傳真機 1台經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置行政、民政、役政及著作權業務用行動電話
  │  │  │  │              │              │              │              │   9具經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰換公務車輛及購置行動電話等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 759千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,029│         8,605│        -7,576│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換行政業務用影印機 1台69千元、冷氣機 5台
  │  │  │  │              │              │              │              │   150千元、除濕機 2台20千元及高速複印印刷機
  │  │  │  │              │              │              │              │   1台 300千元,合共 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換地政業務用影印機 1台經費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換民政業務用影印機 1台69千元及冷氣機 9台
  │  │  │  │              │              │              │              │   214千元,合共 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置一般行政業務用影印機 2台經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置地政業務用雜項設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 8,605千元如數減列。
  │  │  │  │  3808019800  │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │        21,781│        21,781│             0│仍照上年度預算數編列。
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