85B40822.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│       867,991│       912,714│       -44,723│警政署入出境管理局本年度預算數 867,991千元,
  │  │  │  │理局          │              │              │              │較上年度法定預算數 912,714千元,減少44,723千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        70,416│        67,936│         2,480│
  │  │  │  │  3808220101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        70,416│        67,936│         2,480│1.本年度預算數70,416千元,包括人事費48,621千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,145千元,維護費 4,416千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,000千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,621千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,795千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 671千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實增列車輛養護費71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費 600千元。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       795,575│       839,030│       -43,455│1.本年度預算數 795,575千元,包括人事費 324,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,業務費 234,687千元,維護費42,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 7,320千元,設備及投資 137,189千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 8,500千元,委辦費41,116千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 324,181千元,較上年度增加28,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │      15,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費37,782千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 4,238千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員警服裝費 4,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列大樓電梯及空調等設備養護費 1,318千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外服務工作經費 123,236千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,262千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 189,590千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少44,956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備維護費 5,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列電腦設備分期付款等經費35,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     120,786千元,較上年度減少20,787千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列13,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助各縣市辦理大陸偷渡客解送各處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      中心及逾期停留遣返出境作業費 2,048千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,748│        -3,748│
  │  │  │  │  3808229011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,282│        -1,282│上年度汰換公務機車、新購公務轎車及購置電話總
  │  │  │  │              │              │              │              │機、傳真機等預算業已編竣,所列 1,282千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,466│        -2,466│上年度購置公文櫃、影印機及花蓮服務處裝修費等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 2,466千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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