85B40827.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       299,806│       200,768│        99,038│警政署空中警察隊本年度預算數 299,806千元,較
  │  │  │  │隊            │              │              │              │上年度法定預算數 200,768千元,增加99,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,939│        28,921│         1,018│
  │  │  │  │  3808270101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        29,939│        28,921│         1,018│1.本年度預算數29,939千元,包括人事費25,349千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,018千元,維護費 1,012千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,410千元,特別費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,349千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,037千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,590千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費76千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       168,957│       170,370│        -1,413│
  │  │  │  │  3808271020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│空中勤務      │       168,957│       170,370│        -1,413│1.本年度預算數 168,957千元,包括人事費61,048
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費30,608千元,維護費76,208千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,048千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費90,181千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少直昇機航材維護經費 410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,728千元,較上年度減少 2,791千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 468千元。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       100,410│           977│        99,433│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       100,000│             -│       100,000│配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤務待命
  │  │  │  │              │              │              │              │宿舍等經費 290,700千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │列第一年經費 100,000千元。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           507│          -507│上年度採購中型警備車及機車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 507千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           410│           470│           -60│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換20門電話總機語音系統一組經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換冷氣機( 2噸) 7台經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度採購冷氣機及影印機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 470千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
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