85B40833.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     1,004,832│       902,976│       101,856│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 1,004,832
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 902,976千元,增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │01,856千元。
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       143,272│       116,233│        27,039│
  │  │  │  │  3808330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       143,272│       116,233│        27,039│1.本年度預算數 143,272千元,包括人事費 111,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,事務費21,150千元,維護費 6,974千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,290千元,補助及捐助 2,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 107,295千元,較上年度增加28,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數25,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,977千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,006千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 376
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,統籌事務費13千元及辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1千元,合共 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房舍租金 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列車輛油料費 8千元及養護費 1千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列選拔各工作崗位楷模獎勵金與員工傷亡
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金及生活輔導費等 1,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 453
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列非消耗品 200千元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       860,060│       739,273│       120,787│
  │  │  │  │  3808331501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財稅警察工作  │       860,060│       739,273│       120,787│1.本年度預算數 860,060千元,包括人事費 827,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費28,327千元,旅運費 3,705千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 827,028千元,較上年度增加 121
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,486千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費23,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數95,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月
  │  │  │  │              │              │              │              │      一日起實施,增列將準用公務人員退休法及
  │  │  │  │              │              │              │              │      撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新
  │  │  │  │              │              │              │              │      制實施範圍所需政府負擔經費 1,762千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 5,426千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費21,701千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列安全維護演習績優人員獎勵金 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列與海關人員聯合緝私業務費 1,387千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 3,714千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列偵破各類刑案獎勵金 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 2,191千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     961千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│        45,970│       -45,970│
  │  │  │  │  3808339002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        16,881│       -16,881│上年度高雄第 3大隊第 1中隊隊部興建地上 5層,
  │  │  │  │              │              │              │              │地下 1層辦公大樓預算業已編竣,所列16,881千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3808339010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         5,294│        -5,294│上年度購置中型電腦、個人電腦及終端機等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 5,294千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│        15,179│       -15,179│上年度汰換與新購中、大型警備車各 2輛、刑事偵
  │  │  │  │              │              │              │              │查車 3輛、偵防車 1輛、警備車 3輛、巡邏車10輛
  │  │  │  │              │              │              │              │及汰換數位式交換機等預算業已編竣,所列15,179
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         8,616│        -8,616│上年度高雄第 3大隊第 1中隊購置辦公桌椅、冷氣
  │  │  │  │              │              │              │              │機、壁櫃與總隊部汰換廚房設備及購置機動型X光
  │  │  │  │              │              │              │              │偵檢車等預算業已編竣,所列 8,616千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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