85B40835.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008350000  │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     3,192,679│     2,122,862│     1,069,817│警政署保安警察第五總隊本年度預算數 3,192,679
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 2,122,862千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,069,817千元。
  │  │  │  │  3808350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       294,266│       292,309│         1,957│
  │  │  │  │  3808350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       294,266│       292,309│         1,957│1.本年度預算數 294,266千元,包括人事費 246,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,事務費39,360千元,業務費60千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,011千元,旅運費 870千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 693千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 246,038千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,228千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,957千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列員警傷殘及住院慰問金 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列統籌事務費 1,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費85千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列儀器設備養護費 258千元。
  │  │  │  │  3808350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,873,413│     1,805,330│     1,068,083│
  │  │  │  │  3808350201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     2,873,413│     1,805,330│     1,068,083│1.本年度預算數 2,873,413千元,包括人事費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,780千元,業務費51,434千元,維護費 2,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,867千元,材料費 1,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,814,780千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,065,785千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費94,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 769,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │       182,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月
  │  │  │  │              │              │              │              │      一日起實施,增列將準用公務人員退休法及
  │  │  │  │              │              │              │              │      撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新
  │  │  │  │              │              │              │              │      制實施範圍所需政府負擔經費19,474千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費15,782千元,較上年度淨減 460
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列風紀探訪獎勵金與員警年節執勤留守及
  │  │  │  │              │              │              │              │      傷殘住院慰問金等 2,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列水電費等 2,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 7,029千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費35,822千元,較上年度依警
  │  │  │  │              │              │              │              │    察服制條例規定增列員警服裝費 2,758千元。
  │  │  │  │  3808359000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        23,500│        23,723│          -223│
  │  │  │  │  3808359011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        23,500│        16,710│         6,790│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 5輛及中型警備車 2輛經費23,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 4輛、中型警備車 2輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車10輛預算業已編竣,所列16,710千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         7,013│        -7,013│上年度配合仁武營區新建行政大樓及直屬中隊大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │啟用,增購冷氣機、木床、會議桌椅、高矮櫃及衣
  │  │  │  │              │              │              │              │櫃等內部設備預算業已編竣,所列 7,013千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3808359800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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