85B40836.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008360000  │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,282,046│     1,106,218│       175,828│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,282,046
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,106,218千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 175,828千元。
  │  │  │  │  3808360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,658│        83,997│        -3,339│
  │  │  │  │  3808360101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        80,658│        83,997│        -3,339│1.本年度預算數80,658千元,包括人事費40,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費31,577千元,維護費 4,943千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,596千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,308千元,較上年度增加 3,604
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 2,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,350千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 6,943千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各隊駐地之辦公室及勤務宿舍租金 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列員工傷亡慰問金 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列統籌事務費 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛保險費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積及規定標準核實增列房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │      築修繕費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 318千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及依規定標準核實增列辦公器具養護費30
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列員工上下班車票費 461千元。
  │  │  │  │  3808361500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,199,888│       988,439│       211,449│
  │  │  │  │  3808361501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│     1,199,888│       988,439│       211,449│1.本年度預算數 1,199,888千元,包括人事費 1,1
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  65,871千元,業務費28,073千元,維護費 485千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,159千元,獎勵及濟助費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,164,907千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    07,028千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費28,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 112,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │      53,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月
  │  │  │  │              │              │              │              │      一日起實施,增列將準用公務人員退休法及
  │  │  │  │              │              │              │              │      撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新
  │  │  │  │              │              │              │              │      制實施範圍所需政府負擔經費12,315千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,104千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    常年訓練測驗等績優獎勵金20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費18,516千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,541千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列社會治安調查工作等績優獎勵金10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建辦公大樓與勤務宿舍完工啟用及各
  │  │  │  │              │              │              │              │      隊駐地實際需要,增列水電費 1,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合隨扈各首長勤務需要,增列旅運費 563
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費15,361千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警裝備檢查績優單位獎勵金 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依警察服制條例規定增列員警服裝費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3808369000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│        32,282│       -32,282│
  │  │  │  │  3808369009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,300│        -1,300│上年度新增第二大隊接收台北市警察局駐各使領館
  │  │  │  │              │              │              │              │警衛設置及汰換勤務用崗亭預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,300千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           293│          -293│上年度購置32位元個人電腦、不斷電設備各 3套及
  │  │  │  │              │              │              │              │印表機 4台預算業已編竣,所列 293千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808369011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│        30,689│       -30,689│上年度汰換警衛車、偵防車及依「後續警政建設方
  │  │  │  │              │              │              │              │案」購置巡邏車、警衛車、警備車、機車等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列30,689千元如數減列。
  │  │  │  │  3808369800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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