85B40841.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008410000  │              │              │              │
  │15│  │  │中央警官學校  │       729,575│     1,003,300│      -273,725│中央警官學校本年度預算數 729,575千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,003,300千元,減少 273,725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       104,622│        90,381│        14,241│
  │  │  │  │  3808410101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       104,622│        90,381│        14,241│1.本科目上年度預算數88,277千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學訓輔」科目移入 2,104千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 104,622千元,包括人事費80,637
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費11,162千元,維護費10,847千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,664千元,特別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,637千元,較上年度增加14,541
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數11,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,485千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合偏レ~度增設法律系之自然增班,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教師 4人及工友 1人,計 5人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元,辦公器具養護費 5千元,合共36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增資訊管理工作維持經費 500千元。
  │  │  │  │  3808410200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │高級警察教育  │       608,737│       582,348│        26,389│
  │  │  │  │  3808410201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       416,806│       376,407│        40,399│1.本科目上年度預算數 378,511千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出資訊管理工作維持費及設施維護費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,104千元列入「行政管理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 416,806千元,包括人事費 327,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費43,946千元,維護費 7,109千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,273千元,材料費 8,082千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資27,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 295,757千元,較上年度淨增40,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合隻~度增設法律系之自然增班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      師 4人及工友 1人,計 5人之人事費 3,525
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費不敷數31,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教務行政工作經費 9,291千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增接受外界委託各項鑑定案件業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,全數以受託鑑定案件所收工本費收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學訓輔工作維持經費71,756千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,212千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列教學訓輔工作維持經費 2,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警察博物館工作維持經費 9,720千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出國考察及出席國際會議經費 898千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列出國考察經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓服役及警用技能教學業務經費22,268千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度配合學生人數減少減列相關之教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 476千元及業務費 736千元,合共 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生生活管理業務經費 1,809千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)員警在職進修生活管理業務經費 5,307千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3808410202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學生公費      │       191,931│       205,941│       -14,010│1.本年度預算數 191,931千元,包括業務費 6,940
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費50千元,材料費 950千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 183,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生給予經費 190,826千元,較上年度淨減13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,778千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元、主副食費 5,049千元及生活津貼 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,848千元,合共13,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依教育部大專院校標準,減列學生畢業參觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      補助費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生醫療經費 1,105千元,較上年度淨減 232
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合學生人數減少,核實減列學生醫藥費84
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列汰換藥品櫃及醫療器材等經費 148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3808410300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │招生考試      │        13,360│        11,270│         2,090│
  │  │  │  │  3808410301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│招生考試      │        13,360│        11,270│         2,090│1.本年度預算數13,360千元,包括人事費 6,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,240千元,維護費 200千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 420千元,設備及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,360千元,均係招生業務經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度配合招生之報考人數增加,增列招生試
  │  │  │  │              │              │              │              │  務經費 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數以招生報名費收入支應。
  │  │  │  │  3808419000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,235│       317,680│      -316,445│
  │  │  │  │  3808419001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       253,848│      -253,848│上年度編列收購位於桃園縣龜山鄉坪頂下湖段22地
  │  │  │  │              │              │              │              │號之私有土地補償費 2,792千元及有價撥用位於桃
  │  │  │  │              │              │              │              │園縣龜山鄉坪頂大湖段之桃園縣立大崗國中校地經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 251,056千元之預算業已編竣,所列經費共 253
  │  │  │  │              │              │              │              │,848千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │           725│             -│           725│新建警政資料館工程設計監造費不敷經費如列數。
  │  │  │  │  3808419009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │             -│        17,832│       -17,832│上年度整修女生隊園區及科學實驗館大樓整建第一
  │  │  │  │              │              │              │              │期工程預算業已編竣,所列17,832千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           510│        46,000│       -45,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換教學及辦公事務等設備經費 510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置學員班大樓設備、世界警察博物館陳
  │  │  │  │              │              │              │              │  設等及汰換總變電站纜線等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808419800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,621│         1,621│             0│仍照上年度預算數編列。
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