85B42001.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │    65,356,057│    47,235,517│    18,120,540│1.教育部本年度預算數65,356,057千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數47,235,517千元,增加18,120,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數45,901,117千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  「國立大學校院校務基金」之設立,由國立臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學移入籌設醫學院附設兒童醫院經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,醫學臨床教學與研究輔助經費 864,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,農林畜牧教學與研究輔助經費90,100千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │  由國立成功大學移入醫學臨床教學與研究輔助經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 370,100千元,合共如列數。
  │  │  │  │  5120010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       453,830│       447,362│         6,468│
  │  │  │  │  5120010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       453,830│       447,362│         6,468│1.本年度預算數 453,830千元,包括人事費 378,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,事務費62,692千元,維護費 6,344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,508千元,特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 378,186千元,較上年度淨增 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 6人及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,工友 2人,減列 9人人事費 4,546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費75,644千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5,205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘人員14人以及依事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,工友 2人,減列17人統籌事務費 191
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及辦公器具養護費15千元,合共 206千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列本部租用第二辦公室租金 1,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列本部租用木柵庫房及眷舍土地租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列中央聯合辦公大樓管理維護等費 3,810
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛燃料稅、牌照稅12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加油料費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依房屋建築面積增加房屋建築修繕費 729千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       215千元。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育行政業務  │     1,363,211│     1,399,681│       -36,470│
  │  │  │  │  5120011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│       363,719│       457,832│       -94,113│1.本年度預算數 363,719千元,包括人事費27,946
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費36,917千元,旅運費 1,824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 224,636千元,委辦費25,646千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費46,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高等教育行政工作維持費 5,857千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,822千元,較上年度淨減 106,704千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]捐助財團法人大學入學考試中心基金會基金
  │  │  │  │              │              │              │              │       100,000千元,較上年度減少 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究改進大學入學考試經費14,168
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列淪陷區來歸大專畢業生資格檢覈考試及
  │  │  │  │              │              │              │              │      輔導經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列港澳及海外僑生考選分發經費 6,374千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列高中藝術類科、數學及自然學科資優生
  │  │  │  │              │              │              │              │      、視聽障礙生保送甄試經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理國外大學醫學系畢業生學歷甄試經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大學校院校務發展計畫相關工作之推動經費43
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,350千元,較上年度增加24,404千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列公私立大學校院新設學校、校務發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫及增設系所審查規劃經費23,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理大學校院長、教務行政主管及行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員等業務座談經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進教學及加強學術研究經費58,512千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,920千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎助大學教師著作出版經費 4,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列大學校院教學特優教師獎勵經費24,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列大學課程修訂與教學改進經費 650千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中國大陸課程研究經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列提昇大學教學品質及改進教學研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列學術團體補助經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)高等教育資料蒐集整理及編印經費 6,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 3,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提昇大學校院師資素質經費 106,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少20,000千元。
  │  │  │  │  5120011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│        98,260│       103,893│        -5,633│1.本年度預算數98,260千元,包括人事費22,091千
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  元,業務費27,812千元,旅運費 690千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助26,576千元,委辦費21,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,091千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術職業教育行政工作維持費 5,224千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 3,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導改進技職學校之管理與評鑑經費 5,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 1,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費27,656千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,614千元,較上年度增加 3,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,176千元,較上年度增加 3,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度技術學院及專科學校教學績優教師獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫預算業已編竣,所列17,966千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中等教育行政及│        73,734│        69,385│         4,349│1.本年度預算數73,734千元,包括人事費14,231千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 8,690千元,旅運費 6,292千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助30,540千元,委辦費 9,981千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,231千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育行政工作維持費 3,002千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改進高中課程及教材教法經費 8,063千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)高中藝能學科教育班課程教材研究及資優生甄
  │  │  │  │              │              │              │              │    試升學經費 2,996千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高中各學科教師短期研習或進修經費 1,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理中小學教育建設研討會經費13,982千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理中小學教師人力需求推估經費 5,496千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助馬祖地區教育經費10,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)中學數學及自然學科資賦優異學生輔導經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民教育行政及│        25,242│        23,101│         2,141│1.本年度預算數25,242千元,包括人事費13,894千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 2,777千元,旅運費94千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 8,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,894千元,較上年度淨減38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民教育行政工作維持費 2,179千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民中小學課程教材編輯及教法研究經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立師院附小行政教學督導經費 450千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強改進國中小教學評量計畫經費 4,399千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 307千元。
  │  │  │  │  5120011024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會教育行政及│       368,368│       331,638│        36,730│1.本年度預算數 368,368千元,包括人事費29,734
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費68,033千元,旅運費 2,461千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 241,681千元,委辦費26,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,899千元,較上年度淨增 341千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 5,806千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行國語文教育經費19,102千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推行視聽教育經費 8,366千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強輔導社教活動經費49,755千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)發展與改進成人教育五年計畫經費 125,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強推行家庭教育強化親職教育功能計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    88,302千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強遊藝場暨演藝事業輔導管理經費13,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增建立社會教育網路及輔導體系計畫經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,583千元。
  │  │  │  │  5120011025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│體育教育行政及│       383,535│       365,786│        17,749│1.本年度預算數 383,535千元,包括人事費14,059
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費79,166千元,旅運費 3,760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 284,576千元,委辦費 1,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,059千元,較上年度淨減33千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)體育教育行政工作維持費 3,782千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校體育推展經費33,164千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 3,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強全民體育推展經費 106,790千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強體育學術研究發展經費40,162千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導民間體育運動團體經費 152,746千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強學校保健教育與服務經費32,832千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │  5120011026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│軍訓教育行政及│        50,353│        48,046│         2,307│1.本年度預算數50,353千元,包括人事費11,231千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費36,021千元,旅運費 1,990千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,231千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍訓教官暨護理教師考選訓練經費 2,638千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在職軍訓教官及幹部教育講習進修經費 4,296
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓業務督導評鑑經費 1,417千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓教官軍服製作經費12,686千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍訓課程及通訊與輔助教材編製經費 2,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)學生校外活動及研習輔導經費 2,984千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海外青年講習會經費10,656千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般教育推展  │       174,961│       175,235│          -274│
  │  │  │  │  5120011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│學術審議及著作│        23,382│        24,292│          -910│1.本年度預算數23,382千元,包括人事費11,035千
  │  │  │  │審查          │              │              │              │  元,業務費 8,301千元,旅運費 446千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 462千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學術獎金經費 4,890千元,較上年度減少10千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大專教師著作審查經費18,030千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 900千元。
  │  │  │  │  5120011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文教書刊編印  │        25,734│        25,516│           218│1.本年度預算數25,734千元,包括人事費10,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,000千元,維護費47千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,268千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 891千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印教育部公報法令與海外學人月刊經費 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際教育統計交流經費 913千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教育調查統計經費 3,434千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)教育公務統計經費 2,282千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預決算及有關資料編印費 1,518千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5120011122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│各級教育視導  │        16,535│        16,123│           412│1.本年度預算數16,535千元,包括人事費14,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 935千元,旅運費 1,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,158千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,377千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│教育計畫發展  │        40,988│        41,153│          -165│1.本年度預算數40,988千元,包括人事費 9,535千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,628千元,旅運費 553千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 9,776千元,委辦費11,296千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,535千元,較上年度淨減 165千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育研究與推廣經費 8,804千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)成立委員會及專案小組經費 1,659千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小學課程標準研究發展經費16,786千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設置中央級教師申訴評議委員會經費 4,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│學校行政人員研│         8,636│         8,636│             0│1.本年度預算數 8,636千元,包括人事費 1,076千
  │  │  │  │習與財務輔導  │              │              │              │  元,業務費 7,001千元,旅運費 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 130千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學校行政人員訓練及本部人員業務研習經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,346千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導私立學校建立人事制度經費 1,546千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導私立大專院校改進財務計畫經費 2,501千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會計人員座談研習經費 3,113千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120011125  │              │              │              │
  │  │  │ 6│優良教師獎勵  │        20,506│        20,506│             0│1.本年度預算數20,506千元,包括業務費 7,660千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 143千元,獎勵及濟助費12,703千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資深優良教師獎勵及製作服務獎章經費19,949
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外各級學校優良教師獎勵經費 557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011126  │              │              │              │
  │  │  │ 7│僑生輔導      │        39,180│        39,009│           171│1.本年度預算數39,180千元,包括人事費 5,883千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,547千元,旅運費 1,246千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助26,504千元,獎勵及濟助費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,883千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 692千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)僑生教育輔導經費32,605千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │專項教育推展  │     2,293,969│     2,364,469│       -70,500│
  │  │  │  │  5120011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│師範教育改進  │       109,099│       109,099│             0│1.本年度預算數 109,099千元,包括業務費31,839
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 761千元,補助及捐助61,099千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與改進師範教育五年計畫第三年經費 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增辦理教師資格檢定經費 6,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度九所師院教師出國進修學位計畫預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 5,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5120011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│空中專科進修補│       266,839│       266,839│             0│1.本年度預算數 266,839千元,包括人事費 2,262
  │  │  │  │習學校教學推展│              │              │              │  千元,業務費12,935千元,補助及捐助88,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 163,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推展空中教學業務經費 268千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空中專科進修補習學校教學推展經費 266,571
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同,其中 261,168千元以空中
  │  │  │  │              │              │              │              │    專科進修補習學校學費學分費收入支應。
  │  │  │  │  5120011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國家體育建設及│       747,996│       761,996│       -14,000│1.本年度預算數 747,996千元,包括業務費25,580
  │  │  │  │優秀選手培訓  │              │              │              │  千元,旅運費 7,050千元,補助及捐助 488,537
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 172,409千元,獎勵及濟助費54,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理各項運動聯賽經費 166,023千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培訓裁判教練暨聘請外籍名教練經費54,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際體育運動交流與合作經費 200,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少14,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整理及推廣固有優良體育活動經費49,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校運動選手培訓與輔導經費35,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強特優選手培訓與輔導經費 242,183千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120011223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│科技教育      │       780,332│       838,227│       -57,895│1.本年度預算數 780,332千元,包括人事費14,893
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費99,888千元,旅運費 5,249千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助58,610千元,委辦費 106,692千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費10,000千元,設備及投資 485,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技教育業務推展經費18,553千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動大專院校與企業界建教合作經費12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)充實大專院校急需教學設備經費50,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)延聘國外科技專家學者返國舉辦專題講習會經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,980千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)基礎科學教育改進計畫經費50,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊人才推廣教育第二期第二階段第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    61,722千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強自動化及電子計算機科技教育計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,000千元,較上年度減少56,000千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加強電子計算機科技教育改進計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      76,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國家資訊通信建設網路計畫經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)發展大專院校材料教育改進計畫經費40,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強推動環境教育及校園污染防治輔導計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費73,349千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 大專院校機電整合及海洋科技教育發展計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費77,658千元,較上年度減少 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 通訊科技教育改進計畫經費80,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 科學教育指導委員會中程發展計畫經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 人文社會科學中程教育改進計畫經費 144,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120011224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│訓育輔導      │       389,703│       388,308│         1,395│1.本年度預算數 389,703千元,包括人事費19,372
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 130,223千元,旅運費 4,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 170,388千元,委辦費62,556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,372千元,較上年度淨減 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,965千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化學校訓輔功能經費20,554千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公民教育經費38,253千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教育部輔導工作六年計畫經費 318,559千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │教育及學術資訊│       224,690│       227,352│        -2,662│1.本年度預算數 224,690千元,包括人事費42,764
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  千元,業務費 105,387千元,維護費 8,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 928千元,材料費 2,372千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助32,889千元,委辦費 6,000千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 4,800千元,設備及投資20,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 2,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育部附屬機構業務電腦化經費16,367千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 110,713千元,較上年度增加 2,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦輔助教學軟體發展及推廣計畫第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,431千元,較上年度增加 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算中心業務經費56,179千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,612千元。
  │  │  │  │  5120011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設國立教育機│     3,881,957│     1,757,149│     2,124,808│
  │  │  │  │構            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120011401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│籌設國立教育機│     3,831,957│     1,747,149│     2,084,808│1.本科目係辦理籌建新設之臺北大學、臺南藝術學
  │  │  │  │構            │              │              │              │  院、高雄大學、聯合工業專科學校、國光劇藝學
  │  │  │  │              │              │              │              │  校等校及館所遷建等所需之規劃、建築及教學等
  │  │  │  │              │              │              │              │  相關經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,831,957千元,包括人事費 669
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,185千元,事務費27,703千元,業務費73,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費35,299千元,旅運費10,038千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費12,000元,獎助及濟助費 700千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 3,003,206千元,較上年度增加 2,084,808
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  7120011402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│籌設國立臺灣大│        50,000│        10,000│        40,000│1.本科目係配合國立大學校院預算制度試辦以附屬
  │  │  │  │學醫學院附設兒│              │              │              │  預算方式編列,由國立臺灣大學移列至本部。
  │  │  │  │童醫院        │              │              │              │2.本年度預算數50,000千元,包括人事費 6,894千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,678千元,旅運費 1,428千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資29,000千元,較上年度增加40,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5320011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │教育學術文化合│       586,178│       596,729│       -10,551│
  │  │  │  │作            │              │              │              │
  │  │  │  │  5320011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文教交流與合作│       537,354│       548,072│       -10,718│1.本年度預算數 537,354千元,包括人事費 9,434
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費39,674千元,維護費 100千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,046千元,補助及捐助 300,769千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 112,742千元,獎勵及濟助費69,925千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,434千元,較上年度淨減 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用人員 1人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教交流合作行政工作維持費 1,255千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國外文教活動業務經費 169,368千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少42,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費41,409
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際文化藝術教育等活動經費35,442千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際青年學生交流計畫經費95,739千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加23,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費67,949千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際會議及參加國際會議經費71,998千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 3,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費14,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 4,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理兩岸文教交流活動經費30,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同。
  │  │  │  │  5320011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導國際文教藝│        48,824│        48,657│           167│1.本年度預算數48,824千元,包括人事費 5,752千
  │  │  │  │術交流活動    │              │              │              │  元,業務費 2,127千元,旅運費 2,931千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助33,824千元,委辦費 4,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,752千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文教藝術活動行政工作維持費 301千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導文藝團體出國暨國外文化團體交流活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費33,651千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導學校藝術團體出國訪問展演經費 9,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │文化建設活動  │       289,314│       289,314│             0│
  │  │  │  │  5320011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民族精神教育  │        47,510│        47,510│             0│1.本年度預算數47,510千元,包括業務費 9,926千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 840千元,補助及捐助30,303千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 3,841千元,獎勵及濟助費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強憲法與立國精神教育功能經費24,052千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強學生愛校愛鄉愛國教育經費15,098千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理三民主義學術研究及推廣活動經費 8,360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│加強文化及育樂│       241,804│       241,804│             0│1.本年度預算數 241,804千元,包括人事費10,530
  │  │  │  │活動          │              │              │              │  千元,業務費28,375千元,旅運費 399千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 195,306千元,委辦費 5,194千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強推行藝術教育與文化活動經費98,419千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經費 125
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校青年服務社會工作經費18,292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5120011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │私立學校獎助  │     7,036,053│     6,536,053│       500,000│
  │  │  │  │  5120011720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│私立學校教學獎│     5,244,539│     4,818,267│       426,272│1.本年度預算數 5,244,539千元,包括人事費 100
  │  │  │  │助            │              │              │              │  千元,業務費22,390千元,旅運費 500千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,221,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立學校教職員退休撫卹經費 250,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加43,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導私立大專院校健全發展經費22,790千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎助私立大專院校改善師資經費 1,439,649千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加97,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎助私立專科以上學校教學設備經費 2,420,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增加 180,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專科以上僑校補助經費43,496千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助私立大專院校興建學生宿舍等貸款利息經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 272,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)私立大學校院校務發展計畫獎助方案經費 663
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,744元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導私立大專院校訓輔工作經費 132,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 102,050千元。
  │  │  │  │  5120011721  │              │              │              │
  │  │  │ 2│私立學校軍訓教│     1,791,514│     1,717,786│        73,728│1.本年度預算數 1,791,514千元,全數為補助及捐
  │  │  │  │官暨護理教師待│              │              │              │  助。
  │  │  │  │遇            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍訓教官待遇經費 1,533,514千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加73,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)護理教師待遇經費 258,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 332千元。
  │  │  │  │  5120011800  │              │              │              │
  │  │10│  │學生公費及獎學│     1,568,397│     1,338,397│       230,000│1.本年度預算數 1,568,397千元,包括業務費 2,8
  │  │  │  │金暨就學貸款利│              │              │              │  39千元,旅運費70千元,補助及捐助 416,230千
  │  │  │  │息補助        │              │              │              │  元,委辦費 422千元,獎勵及濟助費 1,148,836
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費及獎學金 1,048,656千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動助學貸款工作及助學貸款利息補助經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,741千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增師資培育機構學生公費及獎學金經費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  5120011900  │              │              │              │
  │  │11│  │留學生輔導    │       251,753│       236,337│        15,416│1.本年度預算數 251,753千元,包括人事費 9,470
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,834千元,旅運費 329千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 816千元,委辦費 812千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 230,892千元,設備及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,470千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 124千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)留學生考選與講習經費11,267千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公費留學生經費 230,892千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,140千元。
  │  │  │  │  5120012000  │              │              │              │
  │  │12│  │地方教育輔助  │    29,124,474│    28,832,974│       291,500│
  │  │  │  │  5120012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│職業教育輔助  │       628,450│       616,950│        11,500│1.本年度預算數 628,450千元,包括業務費99,975
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 7,055千元,補助及捐助 487,632
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費26,788千元,獎勵及濟助費 7,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技職教育發展與改進計畫經費 240,926千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加11,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)擴大辦理延教班培訓技術人力計畫經費 387,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中等教育輔助  │       380,000│       380,000│             0│1.本年度預算數 380,000千元,包括業務費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 2,083千元,補助及捐助 340,917
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費14,000千元,獎勵及濟助費13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為執行發展與改進高級中學教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三期中程計畫經費 380,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5120012023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國民教育輔助  │    26,400,000│    26,200,000│       200,000│1.為改善地方國民教育,本年度共編列補助地方國
  │  │  │  │              │              │              │              │  民教育經費26,400,000千元,其中台灣省24,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,高雄市 1,400,000千元,金門縣 159
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,409千元,連江縣40,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,400,000千元,包括人事費22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費 100,000千元,旅運費18,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助25,801,128千元,委辦費 107,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,獎勵及濟助費 350,000千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助台灣省各縣市國民教育經費24,800,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 370,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補助台灣省整建國中與國小教育設施經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000,000千元,較上年度減少 4,430,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增均衡城鄉教育發展計畫辦理教育優先區
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,319,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增地方配合中央執行關於國民教育計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,480,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助高雄市國民教育經費 1,400,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助金門縣國民教育經費 159,409千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 150,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助連江縣國民教育經費40,591千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少19,409千元。
  │  │  │  │  5120012025  │              │              │              │
  │  │  │ 4│體育教育輔助  │       955,750│       955,750│             0│1.本年度預算數 955,750千元,全數為補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助充實社區運動場地設備經費 215,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助金門籌建綜合運動場經費55,750千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助興建縣市體育運動館場經費 285,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助興建北、中、南區現代化大型體育館場經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 400,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320012026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會及文化教育│       110,000│       210,000│      -100,000│1.本年度預算數 110,000千元,全數為補助及捐助
  │  │  │  │輔助          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助興建十三行遺址陳列館設置計畫第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,000千元,較上年度增加10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助興建新竹、嘉義四縣市文化中心經費90,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 110,000千元。
  │  │  │  │  5120012027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│特殊教育輔助  │       383,139│       257,139│       126,000│1.本年度預算數 383,139千元,包括業務費55,625
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 2,335千元,補助及捐助 277,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費10,164千元,獎勵及濟助費38,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為辦理發展與改進特殊教育五年
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫第三年經費,較上年度增加 126,000千元。
  │  │  │  │  5120012028  │              │              │              │
  │  │  │ 7│原住民教育輔助│       267,135│       213,135│        54,000│1.本年度預算數 267,135千元,包括業務費 2,539
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 2,090千元,補助及捐助 231,120
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費18,386千元,獎勵及濟助費13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為辦理發展與改進原住民教育五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年計畫第三年經費,較上年度增加54,000千元。
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │13│  │國立學校教職員│     2,450,000│     1,389,425│     1,060,575│1.本年度預算數 2,450,000千元,全數為人事費。
  │  │  │  │暨社教▽ЁN研│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究機構聘任人員│              │              │              │ (1)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │退休撫卹給付  │              │              │              │    人員支領一次退休金及月退休金 1,060,345千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 150,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立學校教職員暨社教學術研究機構等聘任人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員撫卹金及撫慰金69,729千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員月退及遺族子女教育補助18,022千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 4,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員補貼優惠存款利息差額 501,904千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 105,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增早期退休教職員退休金其他現金給與補償
  │  │  │  │              │              │              │              │    金 800,000千元。
  │  │  │  │  5120012200  │              │              │              │
  │  │14│  │教學與研究輔助│    11,170,821│     1,324,400│     9,846,421│
  │  │  │  │  5120012201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育教學與│     9,702,698│             -│     9,702,698│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業循環基金附屬單位預算編列;
  │  │  │  │              │              │              │              │  為期審慎,除一面擬訂「國立大學校院校務基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置條例」草案送請貴院審議,俾建立完整之法
  │  │  │  │              │              │              │              │  制基礎外;另方面八十五年度選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之學校,包括臺灣大學、清華大學、成功大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、交通大學及台灣工業技術學院等五所校院先
  │  │  │  │              │              │              │              │  行試辦,藉以累積經驗,以利逐步推廣實施;所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費除一般建築及教學設備經費編列於「國立
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學校院校務基金」項下外,一般教學與研究之
  │  │  │  │              │              │              │              │  經常經費編列於本科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係本年度新設,係配合國立大學校院預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  試辦以附屬單位預算編列,補助試辦各校一般教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學與研究之經常經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 9,702,698千元,全數為補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 4,438,436千元,其中 560,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立清華大學 1,213,053千元,其中 139,028
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立成功大學 2,210,910千元,其中 435,688
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立交通大學 1,170,803千元,其中 187,580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立臺灣工業技術學院 669,496千元,其中 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,364千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │  5120012202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學臨床教學與│     1,369,723│     1,234,300│       135,423│1.本科目係配合國立大學校院預算制度試辦以附屬
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  單位預算編列,由國立臺灣大學及國立成功大學
  │  │  │  │              │              │              │              │  移列至本部。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,369,723千元,全數為補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學醫學院附設醫院醫學臨床教學與
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究輔助經費 959,214千元,較上年度增加95
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立成功大學醫學院附設醫院醫學臨床教學與
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究輔助經費 410,509千元,較上年度增加40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,409千元。
  │  │  │  │  5120012203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│農林畜牧教學與│        98,400│        90,100│         8,300│1.本科目係配合國立大學校院預算制度試辦以附屬
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  單位預算編列,由國立臺灣大學移列至本部。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,400千元,全數為補助及捐助,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加輔助國立臺灣大學附設農林畜牧實
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗場教學與研究經費 8,300千元。
  │  │  │  │  5320017200  │              │              │              │
  │  │15│  │填補國立中正文│       253,000│       190,000│        63,000│1.本年度預算數 253,000千元,全數為損失及賠償
  │  │  │  │化中心作業基金│              │              │              │  費。
  │  │  │  │短絀          │              │              │              │2.填補中正文化中心管理處作業基金短絀 253,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加63,000千元。
  │  │  │  │  5120018100  │              │              │              │
  │  │16│  │非營業循環基金│     4,167,334│        80,000│     4,087,334│
  │  │  │  │  5120018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立大學校院校│     4,120,334│             -│     4,120,334│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │務基金        │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業循環基金附屬單位預算編列;
  │  │  │  │              │              │              │              │  為期審慎,除一面擬訂「國立大學校院校務基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置條例」草案送請貴院審議,俾建立完整之法
  │  │  │  │              │              │              │              │  制基礎外;另方面八十五年度選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之學校,包括臺灣大學、清華大學、成功大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、交通大學及台灣工業技術學院等五所校院先
  │  │  │  │              │              │              │              │  行試辦,藉以累積經驗,以利逐步推廣實施;所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費除一般教學與研究之經常經費編列於「高
  │  │  │  │              │              │              │              │  等教育教學與研究輔助」項下外,一般建築及教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學設備經費編列於本科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係本年度新設,係配合國立大學校院預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  試辦以附屬單位預算編列,設置「國立大學校院
  │  │  │  │              │              │              │              │  校務基金」,對於試辦各校所需之一般建築設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,由國庫作為投資撥充基金。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,120,334千元,全數為設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 1,022,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立清華大學 608,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立成功大學 1,378,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立交通大學 927,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立臺灣工業技術學院 182,230千元。
  │  │  │  │  5320018120  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國立中正文化中│        47,000│        80,000│       -33,000│為辦理中正文化中心中央監控系統第二期改善工程
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │設備,核列中正文化中心管理處作業基金47,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度減少33,000千元。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │17│  │一般建築及設備│        53,568│        38,093│        15,475│
  │  │  │  │  5120019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        35,502│        11,093│        24,409│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、研
  │  │  │  │              │              │              │              │究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大樓一
  │  │  │  │              │              │              │              │棟,地下三層,地面二十二層,總面積 42,681.35
  │  │  │  │              │              │              │              │平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,按實際
  │  │  │  │              │              │              │              │需要向銀行融資,大樓完工後由各使用單位按使用
  │  │  │  │              │              │              │              │面積分十年編列預算攤還。本工程業已完工,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度為各使用單位攤還之第九年,教育部使用面積為
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,711平方公尺,按實際需要分攤工程款及利息35
  │  │  │  │              │              │              │              │,502千元,較上年度增加24,409千元。
  │  │  │  │  5120019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,066│             -│         1,066│汰換公務轎車 1輛 566千元及小貨車 1輛 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,合共 1,066千元。
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        17,000│        27,000│       -10,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本部及第二辦公室慶典彩牌裝置經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本部檔案自動化經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增本部辦公大樓電梯整修經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增地下室空調系統改善工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新增本部辦公大樓屋頂防漏經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新增本部辦公大樓緊急供電系統 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度首長宿舍整修工程及辦公大樓監視系統工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程等預算業已編竣,所列27,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │18│  │第一預備金    │        12,547│        12,547│             0│仍照上年度預算數編列。
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