85B42013.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020130000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │國立臺灣師範大│     2,049,858│     1,983,259│        66,599│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,049,858千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,983,259千元,增加66,599
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120130100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       211,423│       200,491│        10,932│
  │  │  │  │  5120130101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       211,423│       200,491│        10,932│1.本年度預算數 211,423千元,包括人事費 147,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,事務費40,631千元,維護費16,525千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,535千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 136,618千元,較上年度淨增 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人,工友 4人,計減 5人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,658千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人,工友 4人,計減 5人之上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列稅金 7千元及非消耗品 351千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員 6人,增列統籌事務費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 6千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,合共 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列統籌事務費39千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3千元,合共42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依校區使用面積核實增列設施養護費 390千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 932千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出36,215千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 9,530千元。
  │  │  │  │  5120132000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,509,426│     1,471,740│        37,686│
  │  │  │  │  5120132001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,359,674│     1,320,819│        38,855│1.本年度預算數 1,359,674千元,包括人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  75,857千元,業務費 112,310千元,維護費22,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,旅運費10,007千元,材料費18,278千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 119,088千元,獎勵及濟助費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,066,676千元,較上年度增加55
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,135千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費48,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設華語文研究所碩士班、社教研究所
  │  │  │  │              │              │              │              │      博士班各一班,增加教職員 6人人事費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 281,700千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部22學系,研究所碩士班26班,博士班
  │  │  │  │              │              │              │              │    17班編列,較上年度淨減12,092千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設備費24,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設研究所等經費13,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中等教育輔導經費 3,351千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度圖書館自動化預算業已編竣,所列 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120132002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        71,605│        64,977│         6,628│1.本年度預算數71,605千元,包括人事費49,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,905千元,維護費 1,500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 500千元,材料費 3,600千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,200千元,獎勵及濟助費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 6,628千元。
  │  │  │  │  5120132021  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教學實習研究  │        78,147│        85,944│        -7,797│1.本年度預算數78,147千元,包括人事費61,128千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,656千元,維護費 2,916千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 425千元,材料費42千元,設備及投資 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,128千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,055千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學教育中心教學工作維持費 1,964千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國語中心教學工作維持費70,000千元,以學雜
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等收入支應,較上年度增加 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列實驗教學工作維持費 7,942千元。
  │  │  │  │  5120132500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       216,313│       265,776│       -49,463│1.本年度預算數 216,313千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 143,366千元,較上年度減少50,492
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金70,868千元,較上年度增加44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,079千元,較上年度增加 985千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120139000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       108,197│        40,753│        67,444│
  │  │  │  │  5120139002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        80,000│             -│        80,000│興建分部學生宿舍大樓地上十二層,地下二層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │14,216平方公尺,按每平方公尺25,200元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │築費 358,243千元,連同設計監造費18,634千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │工程管理費 3,262千元,附屬週邊工程等36,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,合共 416,439千元,分五年辦理,除83年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │編列規劃費 6,000千元之外,本年度編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費80,000千元。
  │  │  │  │  5120139009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        10,029│        18,969│        -8,940│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍整修工程經費10,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度普通、綜合大樓搬遷整建等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列18,969千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        15,057│         7,124│         7,933│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機升級設備經費,分五年辦理,除84年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 1,500千元外,本年度編列第二年經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園電腦網路設備經費 6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校務行政電腦化經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.微電腦教室設備經費 2,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度電腦、工作站及其相關週邊設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,624千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│            79│             -│            79│汰換機車2輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5120139019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         3,032│        14,660│       -11,628│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備購置費 1,916千元,其中 1,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元由場地設備管理收入及服務收入等支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設華語文研究所開辦費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度學生宿舍裝設話機系統等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列14,660千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,499│         4,499│             0│仍照上年度預算數編列。
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