85B42013.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020130000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國立臺灣師範大│ 2,049,858│ 1,983,259│ 66,599│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,049,858千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,983,259千元,增加66,599 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 211,423│ 200,491│ 10,932│ │ │ │ │ 5120130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 211,423│ 200,491│ 10,932│1.本年度預算數 211,423千元,包括人事費 147,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,事務費40,631千元,維護費16,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,535千元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,618千元,較上年度淨增 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 4人,計減 5人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,658千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 4人,計減 5人之上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列稅金 7千元及非消耗品 351千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 6人,增列統籌事務費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 6千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104千元,合共 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列統籌事務費39千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積核實增列設施養護費 390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 932千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出36,215千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 9,530千元。 │ │ │ │ 5120132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,509,426│ 1,471,740│ 37,686│ │ │ │ │ 5120132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,359,674│ 1,320,819│ 38,855│1.本年度預算數 1,359,674千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75,857千元,業務費 112,310千元,維護費22,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,旅運費10,007千元,材料費18,278千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 119,088千元,獎勵及濟助費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,066,676千元,較上年度增加55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費48,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設華語文研究所碩士班、社教研究所 │ │ │ │ │ │ │ │ 博士班各一班,增加教職員 6人人事費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 281,700千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部22學系,研究所碩士班26班,博士班 │ │ │ │ │ │ │ │ 17班編列,較上年度淨減12,092千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備費24,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設研究所等經費13,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費 3,351千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度圖書館自動化預算業已編竣,所列 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120132002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 71,605│ 64,977│ 6,628│1.本年度預算數71,605千元,包括人事費49,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,905千元,維護費 1,500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 500千元,材料費 3,600千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,200千元,獎勵及濟助費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 6,628千元。 │ │ │ │ 5120132021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 78,147│ 85,944│ -7,797│1.本年度預算數78,147千元,包括人事費61,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,656千元,維護費 2,916千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 425千元,材料費42千元,設備及投資 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,128千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,055千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育中心教學工作維持費 1,964千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國語中心教學工作維持費70,000千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,較上年度增加 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列實驗教學工作維持費 7,942千元。 │ │ │ │ 5120132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 216,313│ 265,776│ -49,463│1.本年度預算數 216,313千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 143,366千元,較上年度減少50,492 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金70,868千元,較上年度增加44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,079千元,較上年度增加 985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 108,197│ 40,753│ 67,444│ │ │ │ │ 5120139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 80,000│ -│ 80,000│興建分部學生宿舍大樓地上十二層,地下二層,計 │ │ │ │ │ │ │ │14,216平方公尺,按每平方公尺25,200元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費 358,243千元,連同設計監造費18,634千元, │ │ │ │ │ │ │ │工程管理費 3,262千元,附屬週邊工程等36,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 416,439千元,分五年辦理,除83年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列規劃費 6,000千元之外,本年度編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │費80,000千元。 │ │ │ │ 5120139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 10,029│ 18,969│ -8,940│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修工程經費10,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度普通、綜合大樓搬遷整建等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列18,969千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 15,057│ 7,124│ 7,933│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機升級設備經費,分五年辦理,除84年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 1,500千元外,本年度編列第二年經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園電腦網路設備經費 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校務行政電腦化經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.微電腦教室設備經費 2,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度電腦、工作站及其相關週邊設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,624千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 79│ -│ 79│汰換機車2輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120139019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,032│ 14,660│ -11,628│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備購置費 1,916千元,其中 1,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元由場地設備管理收入及服務收入等支應。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設華語文研究所開辦費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學生宿舍裝設話機系統等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列14,660千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,499│ 4,499│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |