85B42018.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020180000 │ │ │ │ │ 9│ │ │國立中央大學 │ 1,545,369│ 1,487,611│ 57,758│國立中央大學本年度預算數 1,545,369千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,487,611千元,增加57,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120180100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,209│ 109,103│ 1,106│ │ │ │ │ 5120180101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 110,209│ 109,103│ 1,106│1.本年度預算數 110,209千元,包括人事費56,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費35,777千元,維護費12,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,087千元,獎勵及濟助費 1,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,088千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,225千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 985千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依校區使用面積核實減列設施養護費 381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 105 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元,合共 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費61千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出28,336千元,以雜項收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5120182000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,000,188│ 957,494│ 42,694│ │ │ │ │ 5120182001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 956,300│ 914,110│ 42,190│1.本年度預算數 956,300千元,包括人事費 600,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費 157,150千元,維護費32,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,510千元,材料費27,455千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 137,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 587,476千元,較上年度增加28,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設化學系一班,增加教職員 4人人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊工程、財務管理系二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 8人人事費 7,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 353,543千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加10,903千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]按現有大學部17系,研究所28所,博士班17 │ │ │ │ │ │ │ │ 班編列,較上年度增加新設系所及自然增班 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費10,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用12,597千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生語言、電腦實習費 2,684千元,以實習費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加35千元。 │ │ │ │ 5120182021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 23,888│ 23,684│ 204│1.本年度預算數23,888千元,包括人事費19,152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,564千元,維護費 737千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 236千元,材料費 1,299千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,152千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)太空遙測研究中心教學工作維持費 4,736千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5120182031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 20,000│ 19,700│ 300│1.本年度預算數20,000千元,包括人事費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 300千元。 │ │ │ │ 5120182500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 115,042│ 104,285│ 10,757│1.本年度預算數 115,042千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 576千元,較上年度增加 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 103,704千元,較上年度增加10,388 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金10,762千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120189000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 317,904│ 314,703│ 3,201│ │ │ │ │ 5120189002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 210,000│ 190,000│ 20,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建大學部學生宿舍地上八層,地下一層二千床 │ │ │ │ │ │ │ │ 計20,000平方公尺,及學生餐廳 3,000平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共23,000平方公尺,按每平方公尺22,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 506,000千元,連同設計監造費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,998千元,工程管理費 3,980千元,合共 533,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,分四年辦理,除83、84年度已編列 210 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外,本年度編列第三年經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建管理學院管理二館地上八層,地下一層計14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,223平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 312,906千元,連同設計監造費15,381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 2,640千元,合共 330,927千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除83、84年度已編列 170,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第三年經費 100,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建理學院綜合實驗大樓(科四館)15,840平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,728元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 360,000千元,連同設計監造費13,635 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 373,635千元,分六年辦理,除81至 │ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列 290,000千元外,本年度編列第四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年工程款10,000千元。 │ │ │ │ 5120189009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 38,885│ 86,209│ -47,324│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學校及宿舍環境整理工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增建深水井工程費 2,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.館舍整修工程費21,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改善體育運動設施經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.校園網路光纖電纜工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度男一舍整修工程等預算業已編竣,所列86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,209千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 8,000│ 6,650│ 1,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.網路設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政電腦化第三期經費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置個人電腦工作站、網路等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,650千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 61,019│ 31,844│ 29,175│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.新建館舍內部設備費44,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專項設備費12,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.其他雜項設備費 4,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度工四館內部設備等預算業已編竣,所列31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,844千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,026│ 2,026│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |