85B42018.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020180000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │國立中央大學  │     1,545,369│     1,487,611│        57,758│國立中央大學本年度預算數 1,545,369千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 1,487,611千元,增加57,758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120180100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,209│       109,103│         1,106│
  │  │  │  │  5120180101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       110,209│       109,103│         1,106│1.本年度預算數 110,209千元,包括人事費56,088
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費35,777千元,維護費12,343千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,087千元,獎勵及濟助費 1,560千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,088千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,225千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 985千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依校區使用面積核實減列設施養護費 381千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 105
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 259千元,合共 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費61千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出28,336千元,以雜項收入支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120182000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,000,188│       957,494│        42,694│
  │  │  │  │  5120182001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       956,300│       914,110│        42,190│1.本年度預算數 956,300千元,包括人事費 600,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費 157,150千元,維護費32,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 1,510千元,材料費27,455千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 137,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 587,476千元,較上年度增加28,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設化學系一班,增加教職員 4人人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班資訊工程、財務管理系二班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員 8人人事費 7,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 353,543千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加10,903千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費12千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]按現有大學部17系,研究所28所,博士班17
  │  │  │  │              │              │              │              │      班編列,較上年度增加新設系所及自然增班
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費10,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用12,597千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生語言、電腦實習費 2,684千元,以實習費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加35千元。
  │  │  │  │  5120182021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │        23,888│        23,684│           204│1.本年度預算數23,888千元,包括人事費19,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,564千元,維護費 737千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 236千元,材料費 1,299千元,設備及投資 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,152千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)太空遙測研究中心教學工作維持費 4,736千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5120182031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        20,000│        19,700│           300│1.本年度預算數20,000千元,包括人事費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 300千元。
  │  │  │  │  5120182500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       115,042│       104,285│        10,757│1.本年度預算數 115,042千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 576千元,較上年度增加 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 103,704千元,較上年度增加10,388
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金10,762千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120189000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       317,904│       314,703│         3,201│
  │  │  │  │  5120189002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       210,000│       190,000│        20,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建大學部學生宿舍地上八層,地下一層二千床
  │  │  │  │              │              │              │              │  計20,000平方公尺,及學生餐廳 3,000平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共23,000平方公尺,按每平方公尺22,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費 506,000千元,連同設計監造費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,998千元,工程管理費 3,980千元,合共 533,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,分四年辦理,除83、84年度已編列 210
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元外,本年度編列第三年經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建管理學院管理二館地上八層,地下一層計14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,223平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築費 312,906千元,連同設計監造費15,381千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,工程管理費 2,640千元,合共 330,927千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分四年辦理,除83、84年度已編列 170,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本年度編列第三年經費 100,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建理學院綜合實驗大樓(科四館)15,840平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,728元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │  列建築費 360,000千元,連同設計監造費13,635
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 373,635千元,分六年辦理,除81至
  │  │  │  │              │              │              │              │  83年度已編列 290,000千元外,本年度編列第四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年工程款10,000千元。
  │  │  │  │  5120189009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        38,885│        86,209│       -47,324│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學校及宿舍環境整理工程費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增建深水井工程費 2,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.館舍整修工程費21,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.改善體育運動設施經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.校園網路光纖電纜工程費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度男一舍整修工程等預算業已編竣,所列86
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,209千元如數減列。
  │  │  │  │  5120189010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         8,000│         6,650│         1,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.網路設備費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.行政電腦化第三期經費 3,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置個人電腦工作站、網路等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 6,650千元如數減列。
  │  │  │  │  5120189019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        61,019│        31,844│        29,175│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建館舍內部設備費44,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.專項設備費12,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.其他雜項設備費 4,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度工四館內部設備等預算業已編竣,所列31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,844千元如數減列。
  │  │  │  │  5120189800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,026│         2,026│             0│仍照上年度預算數編列。
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