85B42023.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020230000  │              │              │              │
  │14│  │  │國立高雄師範大│       949,165│       764,421│       184,744│國立高雄師範大學本年度預算數 949,165千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 764,421千元,增加 184,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120230100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,015│        79,527│         4,488│
  │  │  │  │  5120230101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        84,015│        79,527│         4,488│1.本年度預算數84,015千元,包括人事費48,954千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費23,559千元,維護費 6,690千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,507千元,獎勵及濟助費 951千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,954千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,138千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 652千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列設施養護費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列稅金及保險費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員25人,增列統籌事務費 219
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費27千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 403千元,合共 649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出16,972千元,以招生報名費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 1,846千元。
  │  │  │  │  5120232000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       476,999│       433,308│        43,691│
  │  │  │  │  5120232001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       447,933│       409,349│        38,584│1.本年度預算數 447,933千元,包括人事費 332,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費47,666千元,維護費 8,948千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,279千元,材料費 4,608千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資51,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 330,511千元,較上年度增加33,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設物理研究所碩士班一班,增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 5人人事費 5,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特殊教育學系四年級一班,國
  │  │  │  │              │              │              │              │      文學系、美術學系及地理學系三年級各一班
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,音樂學系二年級一班,增加教職員20人人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費19,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 108,116千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部11學系,研究所10所,博士班 2班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度增加新設研究所及自然增班等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 1,643千元,較上年度增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中等教育輔導經費 7,663千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120232002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        29,066│        23,959│         5,107│1.本年度預算數29,066千元,包括人事費23,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,961千元,維護費 210千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 141千元,材料費 180千元,設備及投資 400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 5,107千元。
  │  │  │  │  5120232500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        62,882│        73,490│       -10,608│1.本年度預算數62,882千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費47,154千元,較上年度減少 8,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金15,728千元,較上年度減少 1,952千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120239000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       324,092│       176,919│       147,173│
  │  │  │  │  5120239002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       255,970│       164,778│        91,192│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建第二校區工教大樓實習工廠,地上三層,地
  │  │  │  │              │              │              │              │  下一層計20,000平方公尺,屬特殊建築,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  七年辦理,除80至84年度已編列 215,700千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第六年經費80,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環
  │  │  │  │              │              │              │              │  境教育中心大樓,地上七層,地下一層計21,850
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺20,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費 437,000千元,連同設計監造費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,電梯設備費15,000千元,合共 467,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,分六年辦理,除82至84年度已編列 136
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元外,本年度編列第四年經費 143,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加83,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建第二校區第二棟學生宿舍,地上五層,地下
  │  │  │  │              │              │              │              │  一層計 4,480平方公尺,按每平方公尺18,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費80,640千元,連同地質改良基礎工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程費 6,720千元,設計監造費 2,982千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,342千元,分三年辦理,除81至82年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,000千元外,本年度編列末期經費30,342千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.編列第二校區廚房及餐廳工程規劃費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度興建第二校區教學大樓工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列19,078千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        65,000│         3,500│        61,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.第二校區供水供電及水土保持工程第一年經費65
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度學生宿舍整修工程預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,122│         8,641│        -5,519│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新設研究所開辦費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.一般行政設備經費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度女生餐廳桌椅更新設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 8,641千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120239800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,177│         1,177│             0│仍照上年度預算數編列。
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