85B42023.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020230000 │ │ │ │ │14│ │ │國立高雄師範大│ 949,165│ 764,421│ 184,744│國立高雄師範大學本年度預算數 949,165千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 764,421千元,增加 184,744千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120230100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,015│ 79,527│ 4,488│ │ │ │ │ 5120230101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,015│ 79,527│ 4,488│1.本年度預算數84,015千元,包括人事費48,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,559千元,維護費 6,690千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,507千元,獎勵及濟助費 951千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,954千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,138千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 652千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設施養護費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列稅金及保險費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費25千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員25人,增列統籌事務費 219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費27千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 403千元,合共 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出16,972千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 1,846千元。 │ │ │ │ 5120232000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 476,999│ 433,308│ 43,691│ │ │ │ │ 5120232001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 447,933│ 409,349│ 38,584│1.本年度預算數 447,933千元,包括人事費 332,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費47,666千元,維護費 8,948千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,279千元,材料費 4,608千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資51,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 330,511千元,較上年度增加33,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設物理研究所碩士班一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人人事費 5,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系四年級一班,國 │ │ │ │ │ │ │ │ 文學系、美術學系及地理學系三年級各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,音樂學系二年級一班,增加教職員20人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費19,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 108,116千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部11學系,研究所10所,博士班 2班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新設研究所及自然增班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 1,643千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費 7,663千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120232002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 29,066│ 23,959│ 5,107│1.本年度預算數29,066千元,包括人事費23,174千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,961千元,維護費 210千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 141千元,材料費 180千元,設備及投資 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 5,107千元。 │ │ │ │ 5120232500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 62,882│ 73,490│ -10,608│1.本年度預算數62,882千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費47,154千元,較上年度減少 8,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金15,728千元,較上年度減少 1,952千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120239000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 324,092│ 176,919│ 147,173│ │ │ │ │ 5120239002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 255,970│ 164,778│ 91,192│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二校區工教大樓實習工廠,地上三層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層計20,000平方公尺,屬特殊建築,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 七年辦理,除80至84年度已編列 215,700千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第六年經費80,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育中心大樓,地上七層,地下一層計21,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺20,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 437,000千元,連同設計監造費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,電梯設備費15,000千元,合共 467,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分六年辦理,除82至84年度已編列 136 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外,本年度編列第四年經費 143,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加83,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第二校區第二棟學生宿舍,地上五層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計 4,480平方公尺,按每平方公尺18,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費80,640千元,連同地質改良基礎工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 6,720千元,設計監造費 2,982千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,342千元,分三年辦理,除81至82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,000千元外,本年度編列末期經費30,342千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.編列第二校區廚房及餐廳工程規劃費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度興建第二校區教學大樓工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列19,078千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 65,000│ 3,500│ 61,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第二校區供水供電及水土保持工程第一年經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生宿舍整修工程預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,122│ 8,641│ -5,519│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新設研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度女生餐廳桌椅更新設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 8,641千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,177│ 1,177│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |