85B42024.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020240000 │ │ │ │ │15│ │ │國立彰化師範大│ 1,021,573│ 967,307│ 54,266│國立彰化師範大學本年度預算數 1,021,573千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 967,307千元,增加54,266千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,315│ 80,073│ 4,242│ │ │ │ │ 5120240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,315│ 80,073│ 4,242│1.本年度預算數84,315千元,包括人事費53,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,651千元,維護費 7,605千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,190千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,921千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,207千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列設施養護費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員33人,增列統籌事務費 289 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費34千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 691千元,合共 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列辦公用消耗性用品 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出12,609千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 1,468千元。 │ │ │ │ 5120242000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 542,554│ 492,297│ 50,257│ │ │ │ │ 5120242001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 507,574│ 461,023│ 46,551│1.本年度預算數 507,574千元,包括人事費 370,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,業務費43,505千元,維護費19,221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,437千元,材料費 8,030千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資63,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 368,963千元,較上年度增加44,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設商業教育研究所碩士班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人人事費 5,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特教系、工教系、美術系、地 │ │ │ │ │ │ │ │ 理系、數學系、物理系、國文系各一班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員28人人事費26,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 121,194千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部12系,研究所 7所,及博士班 4班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新增研究所及自然增班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,016千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費15,401千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,129千元。 │ │ │ │ 5120242002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 17,744│ 17,744│ 0│1.本年度預算數17,744千元,包括人事費13,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,052千元元,維護費 567千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 177千元,材料費 665千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120242031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 17,236│ 13,530│ 3,706│1.本年度預算數17,236千元,包括人事費 8,844千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,457千元,維護費 578千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 604千元,材料費 608千元,設備及投資 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,706千元。 │ │ │ │ 5120242500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 81,130│ 84,967│ -3,837│1.本年度預算數81,130千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費58,099千元,較上年度減少 4,657千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金17,514千元,較上年度增加 820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,517千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120249000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 312,525│ 308,921│ 3,604│ │ │ │ │ 5120249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 140,000│ 186,894│ -46,894│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育館工程計19,000平方公尺,屬特殊建築,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,分六年辦理,除81至84年度已編列 333 │ │ │ │ │ │ │ │ ,038千元外,本年度編列第五年經費 140,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度技職教育中心,二校區男生宿舍工程等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列86,894千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 93,000│ 54,500│ 38,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分七年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除80至84年度已編列 233,500千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第六年經費15,000千元,較上年度減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82至84年度已編列68,500千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費15,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建築物無障礙整建工程16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區無障礙環境及道路景觀工程18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.運動場及地下停車場興建工程29,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理教室、研究室整建工程、校園無障礙 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境整建規劃、校區廢污水及相關道路整建等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列17,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 2,800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 409│ -409│上年度汰換小型客貨車一輛預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │09千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 76,725│ 64,318│ 12,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館設備費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設研究所開辦費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費33,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項設備費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新設研究所開辦費、課桌椅設備費、總機 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴充及宿舍電話線路設備費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列64,318千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,049│ 1,049│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |