85B42026.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020260000  │              │              │              │
  │17│  │  │國立暨南大學籌│        84,165│     1,449,656│    -1,365,491│國立暨南大學籌備處本年度預算數84,165千元,較
  │  │  │  │備處          │              │              │              │上年度法定預算數 1,449,656千元,減少 1,365,4
  │  │  │  │              │              │              │              │91千元。
  │  │  │  │  5120260100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,637│        37,466│         7,171│
  │  │  │  │  5120260101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,637│        37,466│         7,171│1.本年度預算數44,637千元,包括人事費35,372千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,274千元,維護費 431千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元,特別費 354千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,994千元,較上年度淨增 592千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加職員 3人人事費 1,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,263千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛油料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列統籌事務費13千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 4千元,及上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元,合共61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列事務費 106千元,儀器設備養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元,合共 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增建教合作經費 6,380千元,以建教合作收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │  5120269000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般建築及設備│        39,169│     1,411,831│    -1,372,662│
  │  │  │  │  5120269002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       760,158│      -760,158│上年度行政大樓,共同科教學大樓第一期學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │、第一期學生餐廳、第一期職務及學人宿舍、第一
  │  │  │  │              │              │              │              │期學人會館、第一期科技學院等工程預算業已編妥
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 760,158千元如數減列。
  │  │  │  │  5120269009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│       637,273│      -637,273│上年度聯外道路(校門至台21線引道)、第一期敷
  │  │  │  │              │              │              │              │地工程、體育運動設施、第二期管線工程及跨谷橋
  │  │  │  │              │              │              │              │樑先期規畫費等工程預算業已編妥,所列 637,273
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5120269010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        10,740│         3,000│         7,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置全區資訊網路及電腦等設備10,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校務行政電腦化軟硬體設備購置費業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120269011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         9,000│             -│         9,000│校區通訊電話系統購置費如列數。
  │  │  │  │  5120269019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        19,429│        11,400│         8,029│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政大樓、共同科大樓、學人宿舍、會館、
  │  │  │  │              │              │              │              │  職務宿舍及學生宿舍、餐廳等內部設備19,429千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備、事務儀器及機具、第一期學生
  │  │  │  │              │              │              │              │  宿舍床、櫃、桌椅等設備費業已編竣,所列11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120269800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           359│           359│             0│仍照上年度預算數編列。
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