85B42028.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020280000 │ │ │ │ │18│ │ │國立陽明大學 │ 832,490│ 824,360│ 8,130│國立陽明大學本年度預算數 832,490千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 824,360千元,增加 8,130千元。 │ │ │ │ 5120280100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,068│ 74,497│ 6,571│ │ │ │ │ 5120280101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,068│ 74,497│ 6,571│1.本年度預算數81,068千元,包括人事費50,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,895千元,維護費 7,313千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,212千元,獎勵及濟助費 1,067千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,269千元,較上年度增加 2,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,240千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,226千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依校區使用面積核實減列設施養護費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員10人,增列統籌事務費85千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費10千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 178千元,合共 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列省有學產土地租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列事務費 665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列上下班車票費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,335千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出10,224千元,以供應收入等支應,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5120282000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 567,337│ 536,497│ 30,840│ │ │ │ │ 5120282001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 565,366│ 533,633│ 31,733│1.本年度預算數 565,366千元,包括人事費 344,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費81,834千元,維護費15,811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 675千元,材料費16,251千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 106,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 341,655千元,較上年度增加22,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待經費10,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設醫學生物技術研究所碩士班一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 神經科學研究所博士班一班,補列醫學系增 │ │ │ │ │ │ │ │ 設急診醫學科一科,增加教職員10人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班夜間部護理學系三年級一班人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 212,496千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部 5系、研究所20所、博士班 8班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,715千元,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實驗動物中心作業經費 6,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增醫院實習指導費 2,500千元。 │ │ │ │ 5120282002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ -│ 893│ -893│上年度護理人員在職進修班教學預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 893千元如數減列。 │ │ │ │ 5120282031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 1,971│ 1,971│ 0│1.本年度預算數 1,971千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 403千元,維護費 100千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,材料費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5120282500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 60,513│ 52,007│ 8,506│1.本年度預算數60,513千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 8,867千元,較上年度減少 4,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金49,822千元,較上年度增加12,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120289000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 122,247│ 160,034│ -37,787│ │ │ │ │ 5120289009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 70,134│ 142,018│ -71,884│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舊有校舍修漏及改善工程經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區景觀及植栽工程經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.停車場之闢建及增設工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全校電力空調系統改善工程經費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.全校給水排水系統改善工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.環保及有關廢棄物處理設備工程經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.廣播電腦網路及電視天線地下化工程經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.舊有道路改善工程及增設附屬安全設施經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度綜四教室內部裝修及附屬工程等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 142,018千元如數減列。 │ │ │ │ 5120289010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 5,190│ 3,500│ 1,690│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化軟體及週邊設備經費 1,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園校際學術網路工程及設備經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學研究行政電腦化設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120289019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 46,923│ 14,516│ 32,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政及消防等設備經費 1,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳統醫學大樓內部固定設備經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臨床醫學基本教學設備經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍及社團設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新設研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度動作分析研究室儀器設備、學生宿舍及社 │ │ │ │ │ │ │ │ 團設備等預算業已編竣,所列14,516千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120289800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,325│ 1,325│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |