85B42028.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020280000  │              │              │              │
  │18│  │  │國立陽明大學  │       832,490│       824,360│         8,130│國立陽明大學本年度預算數 832,490千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 824,360千元,增加 8,130千元。
  │  │  │  │  5120280100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,068│        74,497│         6,571│
  │  │  │  │  5120280101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,068│        74,497│         6,571│1.本年度預算數81,068千元,包括人事費50,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費17,895千元,維護費 7,313千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,212千元,獎勵及濟助費 1,067千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,269千元,較上年度增加 2,345
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,240千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,226千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依校區使用面積核實減列設施養護費30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員10人,增列統籌事務費85千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費10千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       178千元,合共 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列省有學產土地租金 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列事務費 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列上下班車票費 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,335千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出10,224千元,以供應收入等支應,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5120282000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       567,337│       536,497│        30,840│
  │  │  │  │  5120282001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       565,366│       533,633│        31,733│1.本年度預算數 565,366千元,包括人事費 344,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費81,834千元,維護費15,811千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 675千元,材料費16,251千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 106,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 341,655千元,較上年度增加22,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待經費10,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設醫學生物技術研究所碩士班一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      神經科學研究所博士班一班,補列醫學系增
  │  │  │  │              │              │              │              │      設急診醫學科一科,增加教職員10人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班夜間部護理學系三年級一班人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費 1,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 212,496千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部 5系、研究所20所、博士班 8班編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 2,715千元,較上年度增加 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實驗動物中心作業經費 6,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增醫院實習指導費 2,500千元。
  │  │  │  │  5120282002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │             -│           893│          -893│上年度護理人員在職進修班教學預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 893千元如數減列。
  │  │  │  │  5120282031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         1,971│         1,971│             0│1.本年度預算數 1,971千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 403千元,維護費 100千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   120千元,材料費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  5120282500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        60,513│        52,007│         8,506│1.本年度預算數60,513千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 8,867千元,較上年度減少 4,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金49,822千元,較上年度增加12,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120289000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       122,247│       160,034│       -37,787│
  │  │  │  │  5120289009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │        70,134│       142,018│       -71,884│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.舊有校舍修漏及改善工程經費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區景觀及植栽工程經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.停車場之闢建及增設工程經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.全校電力空調系統改善工程經費16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.全校給水排水系統改善工程經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.環保及有關廢棄物處理設備工程經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.廣播電腦網路及電視天線地下化工程經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.舊有道路改善工程及增設附屬安全設施經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度綜四教室內部裝修及附屬工程等工程預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 142,018千元如數減列。
  │  │  │  │  5120289010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         5,190│         3,500│         1,690│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館自動化軟體及週邊設備經費 1,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園校際學術網路工程及設備經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度教學研究行政電腦化設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5120289019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        46,923│        14,516│        32,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政及消防等設備經費 1,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.傳統醫學大樓內部固定設備經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臨床醫學基本教學設備經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.學生宿舍及社團設備經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新設研究所開辦費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度動作分析研究室儀器設備、學生宿舍及社
  │  │  │  │              │              │              │              │  團設備等預算業已編竣,所列14,516千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  5120289800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,325│         1,325│             0│仍照上年度預算數編列。
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