85B42055.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020550000  │              │              │              │
  │22│  │  │國立雲林技術學│       583,145│       575,344│         7,801│國立雲林技術學院本年度預算數 583,145千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 575,344千元,增加 7,801千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        66,407│        62,461│         3,946│
  │  │  │  │  5120550101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        66,407│        62,461│         3,946│1.本年度預算數66,407千元,包括人事費25,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費22,879千元,業務費 2,400千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費12,300千元,旅運費 1,608千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 951千元,特別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,957千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,857千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依校區使用面積核實減列設施養護費 2,189
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員22人,工友 3人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 173千元,辦公器具養護費48千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費 150千元,合共 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列事務費 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 3,150千元,以設備出借費收入、服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入等收入支應,較上年度增加 1,475千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)污水處理廠維持費 3,492千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       472,878│       434,260│        38,618│
  │  │  │  │  5120552001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       463,623│       428,356│        35,267│1.本年度預算數 463,623千元,包括人事費 312,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費52,363千元,維護費 9,619千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,946千元,材料費 6,450千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資78,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 311,273千元,較上年度增加29,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設環境安全、視覺傳達計 2個技術研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究所,增加教職員10人人事費11,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班四年制空間設計技術系一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      二年制化學工程、營建工程技術系各一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員12人,工友 3人人事費11,427千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 150,930千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部四年制 9系,二年制12系,在職訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    班 2班以及研究所 9所編列,較上年度增加新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增班及自然增班等經費 3,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增研究生論文費用 1,420千元。
  │  │  │  │  5120552021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │         4,755│         4,420│           335│1.本年度預算數 4,755千元,包括人事費 2,737千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,582千元,旅運費 261千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,737千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術合作處工作維持費 698千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展中心工作維持費 1,320千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5120552031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         4,500│         1,484│         3,016│1.本年度預算數 4,500千元,包括人事費 2,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均係建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 3,016千元。
  │  │  │  │  5120552500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        23,873│        12,701│        11,172│1.本年度預算數23,873千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 378千元,較上年度增加 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金20,036千元,較上年度增加11,172千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 3,459千元,較上年度減少 189千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120559000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        17,987│        63,922│       -45,935│
  │  │  │  │  5120559009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,500│        17,100│       -15,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校園整建工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度專業教室及場地高架地板與管線設施等工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程預算業已編竣,所列17,100千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,800│         5,225│        -3,425│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.充實電腦網路及個人電腦設備經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦主機週邊設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 5,225千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,687│        41,597│       -26,910│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.充實各系館及建築內部設備費 8,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設研究所開辦費 5,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置基本辦公及事務儀器設備與開辦及行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政支援設備等預算業已編竣,所列41,597千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  5120559800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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