85B42057.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020570000 │ │ │ │ │24│ │ │國立臺灣藝術學│ 335,496│ 252,946│ 82,550│1.國立臺灣藝術學院本年度預算數 335,496千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 252,946千元增加82,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 252,946千元,係配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立臺灣藝術專科學校三專部份改制為國立臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝術學院,由國立臺灣藝術專科學校移入 252,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ 5120570100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 62,439│ 61,611│ 828│ │ │ │ │ 5120570101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 62,439│ 61,611│ 828│1.本年度預算數62,439千元,包括人事費46,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,519千元,維護費 2,756千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,974千元,獎勵及濟助費 440千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,438千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,001千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,497千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列事務費 2,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積核實減列設施養護費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列統籌事務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列辦公器具養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列上下班車票12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油料調整增加車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列省府學產地租金 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 增列首長特別費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 400千元,以規費收入及供應收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增推動科技研究發展經費 600千元。 │ │ │ │ 5120572000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 190,884│ 189,180│ 1,704│ │ │ │ │ 5120572001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 188,217│ 184,308│ 3,909│1.本年度預算數 188,217千元,包括人事費 152,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,業務費24,933千元,維護費 2,586千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 400千元,設備及投資 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 152,298千元,較上年度增列 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招 9班及自然增班 2年級 7班, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 2,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費35,919千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝術學系日間部七系,夜間部六系編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 568千元。 │ │ │ │ 5120572032 │ │ │ │ │ │ │ 2│工廠實習 │ 2,667│ 4,872│ -2,205│1.本年度預算數 2,667千元,包括人事費 2,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 215千元,維護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,352千元,較上年度減少 2,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 315千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120572500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,155│ 2,155│ 0│1.本年度預算數 2,155千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120579000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 79,283│ -│ 79,283│ │ │ │ │ 5120579002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 68,023│ -│ 68,023│興建綜合教學大樓一棟,地上十層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │10,232平方公尺,按每平方公尺22,100元核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │費 226,127千元,連同設計監造費11,476千元,電 │ │ │ │ │ │ │ │梯四部10,000千元,空調設備24,783千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │72,386千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │68,023千元。 │ │ │ │ 5120579009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 4,366│ -│ 4,366│1.全校電力及消防系統檢查整修經費 1,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區環境設施美化及飲水改善等工程經費 2,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.舖設導盲步道等無障礙設施經費 800千元。 │ │ │ │ 5120579010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,000│ -│ 2,000│電腦工作站及相關週邊設備費 2,000千元。 │ │ │ │ 5120579019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,894│ -│ 4,894│行政教學設備經費 4,894千元。 │ │ │ │ 5120579800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 735│ -│ 735│編列第一預備金 735千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |