85B42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020810000 │ │ │ │ │28│ │ │國立臺北師範學│ 479,790│ 465,586│ 14,204│國立台北師範學院本年度預算數 479,790千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 465,586千元,增加14,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,644│ 65,541│ 4,103│ │ │ │ │ 5120810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 69,644│ 65,541│ 4,103│1.本年度預算數69,644千元,包括人事費54,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,248千元,維護費 5,454千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,592千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,338千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,455千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,085千元﹐包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列統籌事務費 141千元及設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,514千元,合共 1,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 259千元,合共 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 851千元,較上年減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,000千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,645千元。 │ │ │ │ 5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 359,992│ 334,521│ 25,471│ │ │ │ │ 5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 318,241│ 290,123│ 28,118│1.本年度預算數 318,241千元,包括人事費 244,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費35,993千元,維護費 7,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,060千元,材料費 2,058千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資25,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 244,769千元,較上年度增加16,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]自然增班美教系、體育系、初教系、社教系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、幼教系各一班,以及幼兒師資科減二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員12人人事費11,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費73,472千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 9學系、研究所 1所編列,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加自然增班等經費11,464千元。 │ │ │ │ 5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 41,751│ 44,398│ -2,647│1.本年度預算數41,751千元,包括人事費33,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,627千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 342千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持經費,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應,較上年度減少 2,647千元。 │ │ │ │ 5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 49,354│ 64,724│ -15,370│1.本年度預算數49,354千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費46,846千元,較上年度減少15,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,508千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120819800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |