85B42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020830000 │ │ │ │ │30│ │ │國立台中師範學│ 504,785│ 513,132│ -8,347│國立台中師範學院本年度預算數 504,785千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 513,132千元,減少 8,347千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 60,025│ 60,507│ -482│ │ │ │ │ 5120830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 60,025│ 60,507│ -482│1.本年度預算數60,025千元,包括人事費48,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,707千元,維護費 3,304千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,938千元,獎勵及濟助費 670千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,379千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 939千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列工程受益費 745千元,車輛保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,設施養護費 6千元,合共 754千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 346千元,合共 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技發展經費 881千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出 1,671千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 1,629千元。 │ │ │ │ 5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 313,821│ 290,562│ 23,259│ │ │ │ │ 5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 272,053│ 249,855│ 22,198│1.本年度預算數 272,053千元,包括人事費 222,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費21,406千元,維護費 4,217千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,104千元,材料費 958千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資20,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 222,569千元,較上年度增加22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教職員16人人事費15,236 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費49,484千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部八系,研究所一所編列,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 167千元。 │ │ │ │ 5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 41,768│ 40,707│ 1,061│1.本年度預算數41,768千元,包括人事費31,332千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,558千元,維護費 1,120千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 335千元,材料費 311千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 1,061千元。 │ │ │ │ 5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 45,261│ 54,801│ -9,540│1.本年度預算數45,261千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費40,185千元,較上年度減少 9,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,428千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 84,878│ 106,462│ -21,584│ │ │ │ │ 5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 68,286│ 79,914│ -11,628│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積 │ │ │ │ │ │ │ │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費 243,100千元,連同設計監造酬金 8,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │,工程管理費 2,152千元,合共 253,761千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │三年辦理,除84年度已編列79,914千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第二年經費68,286千元,較上年度減少11,628 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120839009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 10,192│ 11,255│ -1,063│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政大樓、教學大樓及宿舍等整修工程 5,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區及環境設施等工程經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校舍整修工程,校區整建等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列11,255千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 9,429│ -4,429│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及業務自動化推展經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學及圖書館業務自動化第二期推展等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 9,429千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,400│ 5,864│ -4,464│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備購置費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度舞台布幕設施等預算業已編竣,所列 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |