85B42083.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020830000  │              │              │              │
  │30│  │  │國立台中師範學│       504,785│       513,132│        -8,347│國立台中師範學院本年度預算數 504,785千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 513,132千元,減少 8,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120830100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        60,025│        60,507│          -482│
  │  │  │  │  5120830101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,025│        60,507│          -482│1.本年度預算數60,025千元,包括人事費48,094千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,707千元,維護費 3,304千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,938千元,獎勵及濟助費 670千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,094千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,379千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 939千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列工程受益費 745千元,車輛保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元,設施養護費 6千元,合共 754千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 346千元,合共 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技發展經費 881千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出 1,671千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少 1,629千元。
  │  │  │  │  5120832000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       313,821│       290,562│        23,259│
  │  │  │  │  5120832001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       272,053│       249,855│        22,198│1.本年度預算數 272,053千元,包括人事費 222,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費21,406千元,維護費 4,217千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,104千元,材料費 958千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資20,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 222,569千元,較上年度增加22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合自然增班增加教職員16人人事費15,236
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費49,484千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部八系,研究所一所編列,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     167千元。
  │  │  │  │  5120832002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        41,768│        40,707│         1,061│1.本年度預算數41,768千元,包括人事費31,332千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,558千元,維護費 1,120千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 335千元,材料費 311千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度增加 1,061千元。
  │  │  │  │  5120832500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        45,261│        54,801│        -9,540│1.本年度預算數45,261千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費40,185千元,較上年度減少 9,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,428千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120839000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        84,878│       106,462│       -21,584│
  │  │  │  │  5120839002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        68,286│        79,914│       -11,628│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積
  │  │  │  │              │              │              │              │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │築費 243,100千元,連同設計監造酬金 8,509千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,工程管理費 2,152千元,合共 253,761千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │三年辦理,除84年度已編列79,914千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列第二年經費68,286千元,較上年度減少11,628
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120839009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        10,192│        11,255│        -1,063│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行政大樓、教學大樓及宿舍等整修工程 5,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區及環境設施等工程經費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校舍整修工程,校區整建等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列11,255千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120839010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         5,000│         9,429│        -4,429│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學及業務自動化推展經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教學及圖書館業務自動化第二期推展等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 9,429千元如數減列。
  │  │  │  │  5120839019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,400│         5,864│        -4,464│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備購置費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度舞台布幕設施等預算業已編竣,所列 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120839800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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