85B42084.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020840000  │              │              │              │
  │31│  │  │國立嘉義師範學│       346,381│       342,686│         3,695│國立嘉義師範學院本年度預算數 346,381千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 342,686千元,增加 3,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,610│        53,780│         2,830│
  │  │  │  │  5120840101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        56,610│        53,780│         2,830│1.本年度預算數56,610千元,包括人事費38,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,871千元,維護費 6,124千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,919千元,獎勵及濟助費 970千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,414千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,875千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列設施養護費25千元,房屋建築修繕
  │  │  │  │              │              │              │              │      費69千元,合共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油料調整增加車輛油料費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車票費 828千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 270千元,合共 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       173千元,合共 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 4,351千元,以行政服務收入等支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少83千元。
  │  │  │  │  5120842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       242,892│       228,464│        14,428│
  │  │  │  │  5120842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       217,427│       204,699│        12,728│1.本年度預算數 217,427千元,包括人事費 176,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,業務費16,735千元,維護費 2,989千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 794千元,材料費 2,143千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 2,735千元,設備及投資15,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 173,912千元,較上年度增加14,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班特殊、數理、音樂、幼兒教育
  │  │  │  │              │              │              │              │      學系各一班及幼兒教育師資科減二班,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教職員 8人人事費 9,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,425千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 7學系、研究所 1所編列,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費90千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120842002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        25,465│        23,765│         1,700│1.本年度預算數25,465千元,包括人事費17,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,265千元,維護費 496千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 163千元,材料費 149千元,設備及投資 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  分費等收入支應,較上年度增加 1,700千元。
  │  │  │  │  5120842500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        35,866│        46,858│       -10,992│1.本年度預算數35,866千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費31,380千元,較上年度減少10,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 2,662千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120849000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        10,213│        12,784│        -2,571│
  │  │  │  │  5120849009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,100│         2,572│         2,528│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區綠化、美化工程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.嘉義校區學生宿舍、教室整建工程經費 1,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.民雄校區游泳池及球場整建工程經費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度民雄校區排水、綠化等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,572千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            40│         4,099│        -4,059│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 1輛40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛,更新擴充嘉義、民雄
  │  │  │  │              │              │              │              │  校區電話設備等預算業已編竣,所列 4,099千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5120849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,073│         6,113│        -1,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學生教室、活動設施及餐廳廚房設備 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園飲水設備 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍及圖書館安全系統 1,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.一般行政設備費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度學生活動設施及廚房設備、圖書館自動化
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 6,113千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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